二重5:2017年年度股东大会会议材料

2018年04月16日查看PDF原文
规定编制。

     三、纳入合并财务报表的子公司情况

  公司名称     主要产品或服务   注册资本    总资产       净资产      净利润

中国第二重型二重专用铁路运

机械集团德阳  输、普通货运大型

万路运业有限  物件运输、仓储服   5,768.90   57,148.53   -16,474.50     792.15

公司           务、汽车销售、汽

               车维修等

               普通机械设备、电

中国第二重型  气设备的设计、制

机械集团(德  造和安装;工业炉

阳)万信工程  窑设计、制造和安   9,221.53   28,849.92   -40,874.77 -1,187.30

设备有限责任  装;液压设备及起

公司           重机械安装、改造、

               维修等

               机械传动成套及成

二重集团(德 台设备、风力发电

阳)精衡传动传动箱的技术开  24,886.00   54,367.93   -82,783.09     298.44

设备有限公司  发、设计、生产及

               销售

二重集团德阳  经营和代理各类商

进出口有限责  品及技术的进出口     300.00   42,908.83    19,497.35     686.53

任公司         业务

国机重装成都货物及技术进出

重型机械有限  口、国内贸易、设   3,000.00    4,269.62     3,180.81     353.96

公司           备批发零售

               重型装备设计制造

二重集团(成  技术开发、技术转

都)工程技术  让、技术引进、技   5,000.00   12,009.86     1,368.13   3,346.53

有限责任公司  术咨询服务、重型

               成台套装备工程技

               术总承包业务

     本集团合并财务报表范围包括本公司及下属8家子公司,与上

年相比,本年因吸收合并注销减少德阳万力重型机械有限公司(以下简称“万力公司”)。

     四、财务状况

     1.资产状况

     2017年末公司资产总额1,360,641.06万元,比期初增加

37,402.83万元,增幅2.83%。主要构成情况如下:

                                                                     单位:万元

                                     本期期                    上期期   本期期末

     项目名称        本期期末数    末数占    上期期末数     末数占   金额较上

                                     总资产                    总资产   期期末变

                                     的比例                    的比例    动比例

货币资金              374,108.06   27.49%      398,841.33   30.14%    -6.20%

应收票据               91,899.90    6.75%       91,912.32    6.95%     -0.01%

应收账款              235,874.94   17.34%      219,961.81   16.62%      7.23%

预付款项               23,222.18    1.71%       25,828.66    1.95%    -10.09%

应收利息                 4117.74    0.30%          829.39    0.06%    396.48%

其他应收款             18,365.62    1.35%       17,633.55    1.33%      4.15%

存货                  192,622.46   14.16%      131,575.54    9.94%     46.40%

其他流动资产           14,208.94    1.04%       14,585.75    1.10%     -2.58%

可供出售金融资产           34.06    0.00%          818.53    0.06%    -95.84%

长期股权投资              756.26    0.06%          602.14    0.05%     25.60%

固定资产净额          320,890.24   23.58%      340,382.20   25.72%    -5.73%

在建工程               42,085.27    3.09%       37,625.29    2.84%     11.85%

无形资产               30,993.65    2.28%       31,826.80    2.41%     -2.62%

长期待摊费用              742.68    0.05%           84.68    0.01%    776.99%

递延所得税资产             22.83    0.00%           41.00    0.00%    -44.33%

其他非流动资产         10,696.24    0.79%       10,689.24    0.81%      0.07%

     资产合计        1,360,641.06  100.00%    1,323,238.23  100.00%      2.83%

     报告期末资产主要变动项目说明:

       (1)应收利息较年初上升396.48%,主要系公司定期存款按期

 限正常计提利息收入所致。

       (2)存货较年初上升46.40%,主要系报告期内,公司因核电

 石化容器生产需要,加大了原材料等投入,尚未完工,在制品增加所致。

       (3)可供出售金融资产较年初下降95.84%,主要系报告期内

 公司将持有的友利控股股票出售变现所致。

       (4)长期待摊费用较年初上升776.99%,主要是报告期公司发

 生的租用办公区的装修改造费用。

       (5)递延所得税资产较年初下降44.33%,主要系报告期内盈

 利子公司可抵扣所得税额减少所致。

       2.负债状况

       2017年末公司负债总额1,241,829.01万元,比期初减少

 6,454.59万元,降幅0.52%,主要构成情况如下:

                                                                       单位:万元

                                                                  上期期   本期期末

   项目名称       本期期末数     本期期末数占    上期期末数    末数占   金额较上

                                  总负债的比例                   总负债   期期末变

                                                                  的比例    动比例

短期借款            635,628.60          51.18%     629,091.69   50.40%     1.04%

应付票据             19,924.91           1.60%       5,641.86    0.45%   253.16%

应付账款            224,820.82          18.10%     246,959.92   19.78%    -8.96%

预收款项            136,051.01          10.96%      92,456.04    7.41%    47.15%

应付职工薪酬         52,555.00           4.23%      60,901.15    4.88%   -13.70%

应交税费              1,075.97           0.09%       1,208.86    0.10%   -10.99%

应付利息             56,340.98           4.54%      38,576.14    3.09%    46.05%

其他应付款           49,009.03           3.95%      70,163.74    5.62%   -30.15%

一年内到期的非        7,712.00           0.62%      11,129.23    0.89%   -30.70%

流动负债

其他流动负债          3,682.39           0.30%       3,681.88    0.29%     0.01%

长期应付款            1,936.00           0.16%       9,640.27    0.77%   -79.92%

长期应付职工薪       16,142.87           1.30%      24,878.62    1.99%   -35.11%

酬

预计负债             19,758.29           1.59%      37,963.44    3.04%   -47.95%

递延收益             17,191.16           1.38%      15,990.77    1.28%     7.51%

   负债合计       1,241,829.01         100.00%   1,248,283.60  100.00%    -0.52%

       报告期末负债主要变动项目说明:

       (1)应付票据较年初上升253.16%,主要系报告期内公司采用

 商业承兑汇票支付货款增加所致。

       (2)预收账款较年初增加47.15%,主要系报告期内公司收到

 的合同预收款项增加所致。

       (3)应付利息较年初上

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