贵州捷盛:2017年年度报告

2018年04月23日查看PDF原文
                                              □是√否

主营业务是否发生变化                                                   □是√否

主要产品或服务是否发生变化                                             □是√否

客户类型是否发生变化                                                   □是√否

关键资源是否发生变化                                                   □是√否

销售渠道是否发生变化                                                   □是√否

收入来源是否发生变化                                                   □是√否

商业模式是否发生变化                                                   □是√否

二、   经营情况回顾

(一)    经营计划

    公司紧紧围绕满足矿山和基础行业内中高端客户对产品质量和服务的苛刻需求,投入大量人力物力财力进行产品研发和技术改造,2017年获得授权发明专利一项,实用新型专利五项,并新申请了八项实用新型专利。公司于2017年获得贵州省省级企业技术中心的称号。

    公司对贵阳工厂进行了技术改造,新建一条高水平的先进凿岩钎具生产线,公司在产品质量和产能上得到进一步提升。

    公司在品牌建设上持续投入,并加强对终端用户的售后服务,产品已进入多个世界级的矿山和施工企业。

    公司2017 年全年营业收入比 2016年增加了 239万,达到 94,343,399.13元;实现净利润

12,835,196.49元,同比增长20.06%。公司营业收入和利润稳步增长。

(二)    行业情况

    公司所处行业呈现出转型升级的特点。公司下游客户主要是有色和黑色金属矿山企业和交通隧道施工企业,行业受国家环保和安全政策以及人工成本日益高涨的驱动,逐步从使用传统的人工手持式风动凿岩机转为使用机械化的液压凿岩台车设备,而本公司主营的产品为配套机械化液压凿岩台车的螺纹连接式钎具产品,国内市场需求蓬勃增长,符合公司的产品定位。公司长期耕耘海外市场,近年来产品出口额稳居行业前列。公司所服务的海外重点客户受制于矿山和基础行业景气度减弱的影响,由过去的不关注凿岩钎具的采购成本改为高度关注采购成本,并积极寻找可以替代目前使用的世界级品牌的高质量中国生产商,由于本公司的产品质量可靠性已经达到了国际先进水平,为公司逆势增长带来了很大的机遇。

(三)    财务分析

1. 资产负债结构分析

                                                                                    单位:元

                         本期期末                     上年期末           本期期末与上年期

    项目           金额        占总资产的       金额       占总资产的    末金额变动比例

                                   比重                         比重

货币资金         4,534,471.90        4.35%   6,600,601.04      7.27%              -31.30%

应收账款        32,648,897.34       31.33% 31,115,986.79        34.29%             4.93%

存货            10,033,703.41        9.63%   7,701,908.91        8.49%            30.28%

长期股权投资     1,937,084.34        1.86%   1,922,824.45        2.12%              0.74%

固定资产        32,499,852.98       31.19% 28,289,984.88        31.18%            14.88%

在建工程         3,158,039.59        3.03%              -             -               100%

短期借款                    -            -              -             -                  -

长期借款                    -            -              -             -                  -

应收票据              100,000        0.10%     200,000.00        0.22%           -50.00%

其他应收款       2,049,640.07        1.97%   1,790,469.60        1.97%            14.47%

长期待摊费用                -            -              -             -                  -

预收款项           748,357.59        0.72%   1,506,203.03        1.66%           -50.31%

应交税费         1,121,955.49        1.08%   1,323,234.53        1.46%           -15.21%

资产总计       104,198,482.43       -       90,741,806.82       -                  14.83%

资产负债项目重大变动原因:

1、报告期末,货币资金比上期减少了31.30%,主要原因是公司利用闲余资金1000万元购买理财产品,

   本期只赎回了500万元。

2、报告期末,存货比上期末增加30.28%,主要原因是公司2017年末新建钎具生产线落成,为生产储备

   原材料形成。

3、报告期末,固定资产比上期末增加14.88%,主要原因是新建钎具生产线新增机械设备524万元。

4、报告期末,在建工程比上期末增加100%,主要原因是工厂改扩建所产生。

5、报告期末,其他应收款比上期末增加14.47%,主要原因是已付款未收货验收的机器设备35万元。

6、报告期末,预收款项比上期末下降50.31%,主要原因是受到现款小额订货规律的影响产生变动,与

   上期相比波动75万元。

7、报告期末,应交税费比上期末下降15.21%,主要原因是集中采购机械设备、钎具原材料储备导致增

   值税进项税额大幅增长。

2. 营业情况分析

(1)利润构成

                                                                                    单位:元

                             本期                          上年同期           本期与上年同期金

    项目            金额        占营业收入的比      金额       占营业收入      额变动比例

                                       重                          的比重

营业收入         94,343,399.13         -         91,952,503.75       -                   2.60%

营业成本         64,437,690.73          68.30% 63,409,308.79        68.96%             1.62%

毛利率%                 31.70%        -                31.04%       -               -

管理费用          8,662,291.59           9.18%   9,169,358.35         9.97%            -5.53%

销售费用          5,437,983.19           5.76%   6,197,312.40         6.74%           -12.25%

财务费用          1,772,045.44           1.88%  -1,076,086.00        -1.17%                 -

营业利润         13,783,871.42          14.61% 12,185,859.35        13.25%            13.11%

营业外收入        1,331,590.19           1.41%   1,570,208.43         1.71%           -15.20%

营业外支出              413.11           0.00%     100,917.74        0.11%           -99.59%

净利润           12,835,196.49          13.60% 10,690,828.48        11.63%            20.06%

项目重大变动原因:

    营业情况无重大变化,营业收入较上年度增长239万元,增长率为2.6%,毛利率与上年度基本持平。

主要是由于2017年公司对厂房进行升级改造,投资1000余万元新建重型钎生产线,旨在不盲目扩张,

放缓增长速度,提高产品质量,优化产品结构,全面配套凿岩钎具的钎头、钎尾、套管、钎杆,以此提升市场核心竞争力。

    管理费用同比下降5.53%,下降50万元,主要是公司加强内部控制及2017年比2016年大幅减少新

三板挂牌费用支出。

    销售费用同比下降12.25%,下降76万元,主要是国内贸易全部取消居间贸易,完全自主进行市场

开发和维护,居间费用减少所形成。

    财务费用增长285万元,主要是公司业务85%为出口贸易,2017年人民币持续大幅升值,对公司应

收及外币资金影响较大,增长部分为汇兑损失。

(2)收入构成

                                                           

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