项目 动态数据采集与安全监视、电子海图系统、船岸数据通信管理、 船舶与企业管理软件等专用软件系统以及计算机信息系统集成、 船舶通信导航系统集成和航运综合信息服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 53,968,000 优先股总股本(股) 0 做市商数量 4 控股股东 王更五、高玉艳 实际控制人及其一致行动人 王更五、高玉艳 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91210200751592406R 否 注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区七 否 贤岭学子街2-3号605室 注册资本(元) 53,968,000 否 五、 中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号2206房间 六、 自愿披露 □适用√不适用 七、 报告期后更新情况 □适用√不适用 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 36,231,967.64 38,417,182.11 -5.69% 毛利率 32.47% 34.69% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,111,699.81 5,676,769.22 -27.57% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 4,107,449.81 5,638,624.88 -27.16% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率(依据归属于 2.73% 4.01% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率(依据归属于 2.73% 3.98% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 基本每股收益 0.08 0.11 -27.27% 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 166,917,335.49 165,090,936.99 1.11% 负债总计 15,142,224.43 13,473,097.78 12.39% 归属于挂牌公司股东的净资产 148,891,295.20 148,660,644.94 0.16% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.76 2.75 0.16% 资产负债率(母公司) 9.71% 8.68% - 资产负债率(合并) 9.07% 8.16% - 流动比率 916.62% 1203.49% - 利息保障倍数 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,611,777.62 -14,244,161.57 81.66% 应收账款周转率 0.81 0.88 - 存货周转率 1.69 2.47 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 1.11% 3.99% - 营业收入增长率 -5.69% 13.02% - 净利润增长率 -29.79% 7.85% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 53,968,000 53,968,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 补充财务指标 □适用√不适用 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 陆海科技是一家专注于智慧海洋及智能船舶领域的国家级高新技术企业。公司基于卫星通信、无线通信、海量数据存储与计算、计算机信息系统集成和电子海图等核心技术,致力于为客户提供船端(Offshore)、岸端(Onshore)及船岸一体化(O2O=OffshoretoOnshore)智能解决方案,从而提高船舶航行、运输及管理的信息化及智能化水平,产品及服务涉及船舶建造、船舶运营、船舶交通管理、海洋维权、海洋执法、海洋科考、海洋工程等多个应用领域。 公司由来自大连海事大学的核心创始团队创办,在航海、海上通信、船舶管理、信息化等方面具有超过20年的从业经历。目前公司已具备系统集成、保密、承修国内及国际船舶、增值电信业务、外贸等相关从业资质,超过40%的人员专门从事产品研发,同时拥有一支获得多个国际知名厂家认证的安装调试团队。通过不断地技术积累,公司产品涉及船舶建造、船舶运营、船舶交通管理、海洋维权、海洋执法、海洋科考、海洋工程等多个应用领域,先后获得“中国航海科技一等奖”、“上海市科学技术一等奖”、“上海智慧城市建设十大优秀应用奖”等奖项,获得“国家科技型中小企业技术创新基金”、“大连市软件产业发展专项资金”的支持。目前公司已拥有发明专利1项、实用新型专利6项、国家知识产权局已受理的发明专利申请9项以及计算机软件著作权登记证书40项、计算机软件产品登记证书22项、科技成果鉴定证书3项。 公司已在上海、天津、青岛、烟台、福州、广州均设有办事处,形成了面向国内大型船厂、航运企业、海洋维权执法机构、科研院校、海洋工程建设单位等主要客户,覆盖全国主要沿海港口及水运码头的产品销售及服务的网络。目前公司的销售收入主要来源于软件集成、船舶通信导航系统集成、技术及工程服务等。 报告期内,公司的商业模式较上年度无重大变化。 商业模式变化情况: □适用√不适用 二、 经营情况回顾 报告期内,公司实现营业收入36,231,967.64元,比去年同期下降5.69%,主要原因系(1)部分项目因客户原因延期执行,如东方红3号、向阳红5号及3000吨浮标船等项目,影响上半年收入的实现;(2)2017年子公司陆海电子及陆海香港签订的合同总额较2016年有所降低,因此影响到2018年上半年收入的实现。公司营业成本为24,467,219.68元,较去年同期下降2.49%,主要原因系上半年销售收入较去年同期下降,执行的项目数量较去年同期减少,导致营业成本也相应下降。 截至2018年6月30日,公司总资产166,917,335.49元,净资产151,775,111.06元,净利润4,038,321.40元,净利润较去年同期下降29.79%,主要原因系(1)今年上半年实现的销售收入较去年同期下降5.69%;(2)研发费用较去年同期增长13.19%;(3)员工薪酬待遇较去年同期上涨41.46%。 报告期内,公司研发投入3,813,585.95元,较去年同期增加了13.19%,主要原因系软件行业整体工资待遇水平增长较快,人员流动大,市场上人力资源整体呈现供不应求的状态,尤其是具备一定工作经验的高端技术人员,为了保持技术团队的相对稳定,并吸引新的技术人