武汉深蓝:2018半年度报告武汉深蓝

2018年08月23日查看PDF原文
                                                                        公告编号:2018-025
四、  注册情况

        项目                              内容                        报告期内是否变更
统一社会信用代码      914201127581544177                                      否

注册地址              湖北省武汉市东西湖区银湖科技产业开发园18号            否

注册资本(元)        51,600,000                                              否

注册资本与总股本不存在不一致的情况。
五、  中介机构

主办券商                          太平洋证券

主办券商办公地址                  云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31层

报告期内主办券商是否发生变化      否

六、  自愿披露
□适用√不适用
七、  报告期后更新情况
□适用√不适用


                                                                                      公告编号:2018-025
                  第二节  会计数据和财务指标摘要

一、  盈利能力

                                                                                单位:元
                                          本期              上年同期        增减比例
营业收入                                29,203,770.47        25,553,145.97        14.29%
毛利率                                        28.51%              32.34%      -

归属于挂牌公司股东的净利润                  141,119.56        -1,407,692.82      110.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性            142,519.56        -1,411,254.08      110.09%
损益后的净利润

加权平均净资产收益率(依据归属于                0.22%              -2.26%      -

挂牌公司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率(依据归属于                0.22%              -2.27%      -

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算)

基本每股收益                                    0.003              -0.030      110.00%
二、  偿债能力

                                                                                单位:元
                                        本期期末            本期期初        增减比例
资产总计                              129,823,827.02      126,695,827.70        2.47%
负债总计                                65,913,045.65      62,926,165.89        4.75%
归属于挂牌公司股东的净资产              63,910,781.37      63,769,661.81        0.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产                    1.24                1.24            -
资产负债率(母公司)                          46.00%              44.00%      -

资产负债率(合并)                            50.77%              49.67%      -

流动比率                                      125.96%            125.00%      -

利息保障倍数                                    4.02                5.80      -

三、  营运情况

                                                                                单位:元
                                          本期              上年同期        增减比例
经营活动产生的现金流量净额              -3,139,061.57          140,146.01      -

应收账款周转率                                  0.75                0.74      -

存货周转率                                      0.62                0.52      -

四、  成长情况

                                          本期              上年同期        增减比例
总资产增长率                                    2.47%              -2.76%      -


                                                                                      公告编号:2018-025
营业收入增长率                                14.29%              -3.92%      -

净利润增长率                                  110.02%                3.09%      -

五、  股本情况

                                                                                单位:股
                                        本期期末            本期期初        增减比例
普通股总股本                              51,600,000          51,600,000        0.00%
计入权益的优先股数量                                0                    0        0.00%
计入负债的优先股数量                                0                    0        0.00%
六、  补充财务指标
□适用√不适用
七、  因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□适用√不适用
注:编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。


                                                                                      公告编号:2018-025
                    第三节  管理层讨论与分析

一、  商业模式

    公司的主营业务是铅酸蓄电池生产设备的研发及制造,主要应用于汽车起动、电动自行车动力、工业储能铅酸蓄电池的制造领域,是国内领先的铅酸蓄电池专用设备制造商。

    公司的关键资源为公司核心团队对铅酸蓄电池行业自动化设备需求的准确把握和深刻理解,并不断通过技术创新来满足客户需求,在不断完善老产品的同时专注于铅酸蓄电池制造升级换代新产品的开发。尤其是结合当前国内蓄电池制造环保清洁高效的要求,公司对原有的铸板机、涂板机、自动滚切分板机、刷耳刷边机、和膏机等进行了不断的改进完善,解决了铅酸蓄电池制造工艺过程中的部分瓶颈问题,在行业内公司具有明显的竞争优势和较强的市场竞争力。

  本报告期内,公司的主要客户均为国内铅酸蓄电池制造公司,例如安徽超威电源有限公司、旭派电源有限公司,湖北江山专用汽车有限公司,河南晶能电源有限公司等,主营业务均直接面向客户进行,主营业务收入以蓄电池专用设备收入为主,其余为机电产品配件收入及减速器销售收入。

  本报告期内,公司全资子公司湖北海蓝装备科技有限公司取得1项发明专利。

  报告期内,公司在外贸上做了一些努力和尝试,部分蓄电池设备出口到了越南、印尼、乌干达等国家。减速器销售增长势头强劲,上半年实现销售收入729万,比去年同期增加了414万。
报告期内,公司的商业模式较上年同期没有发生变化。
商业模式变化情况:
□适用√不适用
二、  经营情况回顾

  报告期内,公司未能完成上一年度提出的经营计划。主要原因有:

  1、下游客户仍处于行业洗牌调整过程,许多较小规模蓄电池企业关停整顿,公司现有产品市场需求依然比较低迷,部分产品受市场影响价格相应下调;

  2、销售团队处于完善过程中,虽已基本重建完毕,但对市场销售影响仍未彻底消除;

  3、新产品研发方面处于持续投入过程,但能够在市场掌握定价权的产品仍处于完善阶段,形成批量销售尚需时间。

  报告期内,公司实现营业收入2920.38万元,比去年同期上升14.29%;利润总额为9.16万元,比去年同期上升106.47%;净利润为14.11万元,比去年同期上升110.02%;经营性现金流量净额为-313万元。

  报告期内公司在经营方面都比上期有所改善,主要从以下几个方面着手:

  一、公司加强精细化管理,强化内部控制,期间费用下降,部分产品的成本也有所下降。

  二、在市场竞争加强的情况下,加强销售团队建设,提高销售人员业务能力,在维护老客户的基础上,积极开发新客户,增加了公司的订单数量,本期减速器主营业务收入729万元,较上年同期增加了414万元。

  三、近两年国家环保部门对于铅酸蓄电池生产企业提出更高的环保要求,根据市场需求,公司保持一定的研发力度,加快自主研发新产品,缩短新产品从设计、研发、样机测试到进入市场推广的周期

                                                                                      公告编号:2018-025
三、  风险与价值

  1、应收账款坏账风险

  报告期期末公司应收账款金额呈上升趋势,应收账款占资产总额的比例较高,应收

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