法宁格:2018年半年度报告

2018年08月27日查看PDF原文
                0.40            0.02          0.02

  扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润        -5.97            -0.22          -0.22

    3、报表项目变动分析

  (1)资产负债表项目变动分析表

                                                          期末余额占

报表项    期末余额    期初余额    本期增减变  变动幅  资产总额期        变动原因

  目                                    动      度(%)  末余额的比

                                                            例(%)

应收账款  47,270,511.45  49,549,307.43  -2,278,795.98    -4.60%      33.81%  会计估计变更,坏账准备
                                                                      转回450万。

预付账款  2,634,687.23  1,097,977.84  1,536,709.39  139.96%      1.88%  原料紧张,备货预付款增

                                                                      加

其他应收  2,493,938.72  1,749,300.40    734,638.32  41.76%      1.78%  投标保证金与备用金增加
  存货    20,977,023.77  16,653,322.26  4,323,701.51  25.96%      15.00%  销售订单上升,加大原料
                                                                      和成品存货。

固定资产  42,506,743.38  44,278,301.23  -1,771,557.85    -4.00%      30.40%  销售一条自用生产线。
在建工程  8,102,707.25  7,631,556.67    471,150.58    6.17%      5.79%  较期初基本持平。

短期借款  10,000,000.00  6,000,000.00  4,000,000.00  66.67%      7.15%  银行短期贷款增加400
                                                                      万。

应付账款  27,078,770.12  27,617,138.58    -538,368.46    -1.95%      19.37%  较期初基本持平。

预收款项  10,613,055.77  9,134,450.08  1,478,605.69  16.19%      7.59%  销售订单上升,预收定金
                                                                      增加。

递延收益  14,596,027.79  15,568,627.43    -972,599.64    -6.25%      10.44%  分期转入营业外收入。
未分配                                                                销售规模上升,成本费用
  利润    16,455,020.32  16,153,658.81    301,361.51    1.87%      11.77%  增加较多,净利润微增,
                                                                      相应的未分配利润上升。
  (2)利润表项目变动分析表

                                                          本期发生

报表                              本期增减变  变动幅度  额占报告

项目  本期发生额  上期发生额      动        (%)    期利润总        变动原因

                                                          额的比例

                                                            (%)

                                                                                营业收入增长具体体现在板材
                                                                                销售收入同比增加804万元,
                                                                                设备销售减少811万元,石墨
                                                                                颗粒销售收入增加312万,其
                                                                                他业务收入增加173万元。收
                                                                                入增长主要原因如下:(1)在
                                                                                原料成本大幅上升的不利环境
                                                                                下,公司管理层上半年积极落
                                                                                实董事会制定的战略规划和经
                                                                                营计划,调整管理架构,狠抓
营业  72,174,046.69  67,395,970.28  4,778,076.41      7.09%  7371.42%  经营管理,落实经营目标;(2)
收入                                                                          整合各项资源,减少资源浪费;
                                                                                调整市场部及职能部门架构,
                                                                                以目标为导向签定销售目标任
                                                                                务书及激励方案;以市场为导
                                                                                向,加大高附加值产品销售。
                                                                                (3)公司与部分房地产企业签
                                                                                订战略合作协议并提供产品服
                                                                                务,设备销售订单增加,海外
                                                                                市场受国际贸易战的影响较

                                                                                小,出口销售稳步上升,整体
                                                                                发展势头良好。

                                                                                (1)因国家对原料厂商加大环
                                                                                保监督和处罚力度,导致上半
营业  60,598,403.11  46,895,019.52  13,703,383.59    29.22%  6189.16%  年原材料聚苯乙烯价格上涨,
成本                                                                          同时,阻燃剂、发泡剂价格也
                                                                                大幅上升,造成营业成本增长
                                                                                1,370万元,同比增长29.22%。

税金                                                                          原料购置成本上升,进项大幅
  及      515,813.66    568,299.29    -52,485.63    -9.24%    52.68%  增加,增值税缴纳减少所致。
附加

销售    8,848,816.07  6,613,050.63  2,235,765.44   

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