普蕊斯:2016年年度报告(更正公告)

2019年08月01日查看PDF原文

  证券代码:871269        证券简称:普蕊斯        主办券商:东方花旗

    普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司

            2016 年年度报告更正公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带法律责任。

      普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)

  于 2017 年 4 月 25 日在 全国中 小企业 股份转让 系统官 网

  (www.neeq.com.cn)上发布了《2016 年年度报告公告》(公告编号

  【2017-009】),由于该公告存在错漏,本公司现予以更正,具体更

  正内容如下:

  一、“第三节 会计数据和财务指标摘要”的以下部分内容

  更正前:

  一、盈利能力                                                      单位:元

                                                        本期              上年同期          增减比例

营业收入                                              62,917,714.37      41,659,890.30        51.03%

毛利率                                                      31.12%              30.13%              -

归属于挂牌公司股东的净利润                          7,968,061.59      -14,029,086.43            -

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后            8,475,902.24        6,349,166.25          33.5%
的净利润

加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公                  43.09%          -1232.67%              -
司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股                  45.21%            557.87%              -
东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

基本每股收益                                                  0.80              -1.40            -

  四、成长情况


                                                  本期                上年同期            增减比例

总资产增长率                                          34.50%                43.49%                -

营业收入增长率                                        51.03%                33.68%                -

净利润增长率                                        -156.80%              -392.62%                -

      七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

      不适用

  更正后:

  一、盈利能力                                                      单位:元

                                                        本期              上年同期          增减比例

营业收入                                              62,917,714.37      41,659,890.30        51.03%

毛利率                                                      31.12%              30.13%              -

归属于挂牌公司股东的净利润                          6,498,136.59      -6,403,683.95            -

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后            7,005,977.24      -6,410,383.75      -209.29%
的净利润

加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公                  36.59%            -129.35%              -
司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股                  38.90%            -129.48%              -
东的扣除非经常性损益后的净利润计算)

基本每股收益                                                  0.65              -0.64            -

  四、成长情况

                                                  本期                上年同期            增减比例

总资产增长率                                          34.50%                43.49%                -

营业收入增长率                                        51.03%                33.68%                -

净利润增长率                                        -201.47%              -233.57%                -

  七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况            单位:元

      2015 年公司实施员工股权奖励方案,原先会计处理一次性确认计入管理费用和资本公

  积,但实际签订股权激励合同中部分员工工作 6 年的服务期限为行权条件,公司确认股权

  等待期为 2016 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,应按股权等待期逐年摊销,因会计差错

  更正及股份支付追溯调整后,重新计算 2015 年至 2016 年股份支付分摊金额。股份支付事

  项对公司的具体影响数据如下:(单位:人民币)

    科目                      2015 年                  2016 年

    资本公积                  -7,625,402.48            489,975.00

    盈余公积                                            -48,997.50

    未分配利润                7,625,402.48              -440,977.50

    管理费用                  -7,625,402.48            1,469,925.00

  进行追溯调整后,公司 2015 年、2016 年主要会计数据及财务报表情况如下表:

    项目          2015 年                        2016 年

                  调整前        调整后        调整前        调整后


      所有者权益科

      目:

      资本公积      20,384,952.48  12,759,550.00  10,471,712.69  10,961,687,69

      盈余公积      500,000.00    500,000.00    214,653.73    165,656.23

      未分配利润    -7,376,435.29  248,967.19    1,790,212.36  1,349,234.86

      损益类科目:

      管理费用      23,975,915.49  16,332,513.01  7,023,849.65  8,493,774.61

    二、“第四节 管理层讨论与分析”的以下部分内容

    更正前:

    (二)报告期内经营情况回顾:

    总体回顾

    4、营运收入和净利润保持高速增长。

    2016 年公司实现营业收入 6,291.77 万元,实现净利润 796.81 万元,均较去年同期大幅增

    加。

    1、主营业务分析

    (1)利润构成                                                      单位:元

                                    本期                                        上年同期

        项目                                        占营业                                    占营业收入
                      金额            变动比例      收入的          金额          变动比例    的比重
                                                      比重

营业收入          62,917,714.37          51.03%    -          41,659,890.30      33.68%      -

营业成本          43,335,996.24          48.88%  68.88%      29,107,867.66      30.68%      69.87%

毛利率                    31.12%        -            -                30.13%      -          -

管理费用            7,023,849.65          -70.68%  11.16%      23,957,915.49  1,169.18%      57.51%

销售费用              560,617.79        208.17%    0.89%          181,917.59    207.92%      0.44%

财务费用              47,264.85        -269.80%

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