宏景软件:2019年半年度报告

2019年08月22日查看PDF原文
                                     本期              上年同期        增减比例

营业收入                                  25,771,042.61        19,004,264.62        35.61%

毛利率%                                        86.05%              85.10%      -

归属于挂牌公司股东的净利润                3,419,288.97          2,530,907.11        35.10%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性          3,089,717.09          2,246,130.50        37.56%
损益后的净利润

加权平均净资产收益率%(依据归属于                6.78%              5.32%      -

挂牌公司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率%(依据归属于                6.13%              4.72%      -

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算)

基本每股收益                                      0.13                0.10          30%

二、  偿债能力

                                                                                单位:元

                                        本期期末            本期期初        增减比例

资产总计                                  66,767,710.81        68,884,498.58        -3.00%

负债总计                                  16,079,762.49        18,738,862.96      -14.00%

归属于挂牌公司股东的净资产                50,687,948.32        50,145,635.62        1.00%

归属于挂牌公司股东的每股净资产                    1.96                1.94        1.03%

资产负债率%(母公司)                          22.16%              25.61%      -

资产负债率%(合并)                            24.08%              27.20%      -

流动比率                                          2.83                2.90      -

利息保障倍数                                        -                    -      -

三、  营运情况

                                                                                单位:元

                                          本期              上年同期        增减比例

经营活动产生的现金流量净额                -8,199,101.29        -8,103,651.92        -1.18%

应收账款周转率                                    4.44                3.32      -

存货周转率                                        7.50                8.82      -

四、  成长情况

                                          本期              上年同期        增减比例

总资产增长率%                                  -3.07%              -3.51%      -

营业收入增长率%                                35.61%              12.77%      -

净利润增长率%                                  35.10%            190.18%      -

五、  股本情况

                                                                                单位:股

                                        本期期末            本期期初        增减比例

普通股总股本                                25,840,000            25,840,000            -

计入权益的优先股数量                                0                    0            -

计入负债的优先股数量                                0                    0            -

六、  非经常性损益

                                                                                单位:元

                    项目                                        金额

政府补助                                                                          7,000.00

委托他人投资或管理资产的损益                                                  380,726.37

除上述各项之外的其他营业外收入支出                                                    5.25

              非经常性损益合计                                                387,731.62

所得税影响数                                                                    58,159.74

少数股东权益影响额(税后)                                                              -

              非经常性损益净额                                                329,571.88

七、  补充财务指标
□适用 √不适用
八、  因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用


                    第三节  管理层讨论与分析

一、  商业模式

  1、公司属于软件和信息技术服务业,长期专注于人力资源与人才管理软件领域,扎实推进聚焦战略,为国有企业和事业单位提供专业的人力资源与人才管理解决方案。目前,公司具有高度满足目标客户群体人力资源管理业务需求的系列软件产品,打造出丰富的适应目标行业客户不同应用场景的解决方案;同时,持续推进实施专业化,不断总结目标行业客户最佳实践,通过多种方式推进同行业客户业务共享,降低实施成本、提高客户满意度;公司进一步加强客户服务与经营,不断提升客户服务质量和满意度,持续推动正式客户拓展应用和深化应用,实现客户深度经营。

  公司作为国内人力与人才管理软件专业厂商中的领导者地位不断巩固、品牌影响力不断提升、客户群体不断扩大、满意度持续提升,相对于竞争对手形成了明显的市场差异化定位和良好的客户口碑。 公司采用直接销售和代理销售相结合的销售模式,建立起广泛的营销网络以保证销售收入的持续稳健增长。公司以北京为总部,在北京、上海、南京、广州、苏州设立了分公司、办事处;在其他省会城市建立了长期稳定的合作伙伴。2017 年,公司在济南成立了规模较大的研发服务中心,加强了面向全国的客户需求响应和远程技术支持力度,确保每一个客户都能够得到及时满意的服务响应。

  公司的主要收入来源是为客户提供人力资源信息化解决方案的过程中收取的软件产品费用、实施与培训费用、二次开发费用以及后期运行维护服务费用;云评估业务主要以年度服务费模式按年收取。目前,公司正着力加强产品体验和客户满意度建设,在聚焦的国有企事业客户群体中精准洞察客户需求,通过价值呈现实现粉丝营销、复制盈利的商业模式。

  公司根据国内外人力资源信息化技术发展趋势和目标市场人力资源管理业务需求,积极推进云产品和移动应用产品的开发和应用,目前已经形成商品化运营的宏景云民主测评、360 度评估、民主推荐、领导力评估反馈、同行评议等五个云端产品,均已在公司目标客户群体中进行了广泛的推广并在一大批知名企业事业单位中得到应用,取得了广泛认可,树立了良好的口碑。2019 年上半年宏景云产品销售较去年同期增长势头强劲。宏景云产品和公司已有软件产品的方案互补,形成了符合目标客户特点的混合云整体解决方案,提升了客户满意度,增强了客户黏性,并给公司的整体业绩提升带来了较好的预期。同时宏景云的另一个拳头产品绩效管理,有望在 2019 年下半年得到更广泛的推广和应用,整体业绩有望进一步得到较大的提升。

  宏景云基于 SaaS 模式,采取按用户使用产品与使用量计费方式。在具有较高黏性的前提下,相对于传统软件具有更加稳定的现金流量和长期客户价值。


  2、报告期内以及报告期后至报告披露日,公司的商业模式较上年度未发生较大变化。
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、  经营情况回顾

  2019 半年度报告期内财务状况、经营成果情况如下:报告期内,公司总收入 25,771,042.61 元,其
中主营业务收入 25,771,042.61 元,营业成本 3,595,114.16 元,营业利润 4,195,546.97 元,净利润
3,419,288.97 元,经营性现金流量净额-8,019,101.29 元;相对于上年同期增(减)情况:营业收入较上年上升 35.61%;营业成本较去年同期上升 26.94%系外地项目增多向代理商采购的开发服务成本提高;营业利润较上年同期上升 46.57%,净利润较上年同增加 35.10%,经营性现金流量净额同比上年同期下降 1.18%。

  报告期内同比变化较大的财务指标情况说明如下:

  报告期内公司营业利润高于上年同期 46.57%,净利润高于上年同期 35.10%,具体说明如下:

  (1)公司报告期内营业收入增长

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