华声医疗:2019年半年度报告

2019年08月23日查看PDF原文
√不适用
七、  报告期后更新情况
□适用 √不适用


                  第二节  会计数据和财务指标摘要

一、  盈利能力

                                                                                单位:元

                                          本期              上年同期        增减比例

营业收入                                  39,348,440.56        11,947,578.66      229.34%

毛利率%                                      60.37%              51.35%      -

归属于挂牌公司股东的净利润                7,657,238.07        -3,613,933.18        311.88%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性          4,419,676.75        -6,274,183.87      170.44%
损益后的净利润

加权平均净资产收益率%(依据归属于              39.10%              -14.58%      -

挂牌公司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率%(依据归属于              22.57%              -25.31%      -

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算)

基本每股收益                                      0.31                -0.15      308.54%

二、  偿债能力

                                                                                单位:元

                                        本期期末            本期期初        增减比例

资产总计                                  65,128,370.16        58,926,578.59        10.52%

负债总计                                  41,718,126.25        43,173,572.75        -3.37%

归属于挂牌公司股东的净资产                23,410,243.91        15,753,005.84        48.61%

归属于挂牌公司股东的每股净资产                    0.96                0.64        49.43%

资产负债率%(母公司)                            64.06%              73.27%      -

资产负债率%(合并)                              64.06%              73.27%      -

流动比率                                            1.35                1.25      -

利息保障倍数                                      40.95                -34.6      -

三、  营运情况

                                                                                单位:元

                                          本期              上年同期        增减比例

经营活动产生的现金流量净额                9,520,693.80        -4,442,178.27        314.32%

应收账款周转率                                    2.47                0.67      -

存货周转率                                          0.78                0.44      -

四、  成长情况

                                          本期              上年同期        增减比例

总资产增长率%                                    10.52%              10.13%      -


营业收入增长率%                                  229.34%              -40.78%      -

净利润增长率%                                    311.88%              19.99%      -

五、  股本情况

                                                                                单位:股

                                        本期期末            本期期初        增减比例

普通股总股本                                24,479,403            24,479,403            0%

计入权益的优先股数量                                -                    -              -

计入负债的优先股数量                                -                    -              -

六、  非经常性损益

                                                                                单位:元

                    项目                                        金额

非流动性资产处置损益                                                              -854.55

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相                              3,809,750.55
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -0.33

              非经常性损益合计                                              3,808,895.67

所得税影响数                                                                    571,334.35

少数股东权益影响额(税后)                                                              0

              非经常性损益净额                                              3,237,561.32

七、  补充财务指标
□适用 √不适用
八、  因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用


                    第三节  管理层讨论与分析

一、  商业模式

  1、盈利模式:报告期内,公司的盈利主要来自于监护设备、超声设备及相关配件的销售及提供相关服务的收入。

  2、采购模式:公司的主要采购模式包括一般采购模式和外协采购模式。根据销售预测、生产计划以及原材料库存情况编制采购计划,公司直接向合格的供应商采购原材料,或者公司提供技术设计方案,选择合格的外协厂商进行生产,并完成采购。

  3、生产模式:公司产品生产以市场需求为导向,根据客户对产品的实际需求变化情况,采用订单推动结合市场预测方式,安排公司生产活动。

  4、研发模式:产品研发能力作为提升公司综合竞争实力的关键核心,公司的产品研发分为产品概念阶段、产品计划阶段、产品开发阶段、产品确认阶段以及后续的在线维护阶段,在各个阶段公司在产品研发方面制定了严格的管理制度,精准定位目标市场、针对客户群,对重点功能进行不断完善或开发。
  5、销售模式:公司的销售模式包括经销和直销两种模式。其中,经销模式是指生产厂家先将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给终端客户;直销模式是指生产厂家直接将产品销售给终端客户。公司目前采用“经销和直销相结合、经销为主、直销为辅”的销售模式。

  报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化。
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、  经营情况回顾
1、经营业绩

  报告期内,公司实现营业收入 3,934.84 万元,较上期同比增长 229.34%,营业成本 1,559.47 万
元,较上期同比增长 168.29%,主要为本期产品销售增长所致;实现归属于母公司所有者的净利润765.72 万元,较上年同期增长 311.88%,主要为产品销售增长导致净利润相应增长所致。截止报告期末,公司资产总额为 6,512.84 万元,较期初增长 10.52%;归属于母公司所有者的权益合计 2,341.02万元人民币,较期初增长 48.61%。

  报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 952.07 万元,较上年同期增长 314.32%。

(1) 收入分析


    产品名称                  本期                              上期

                  金额(万元)        占比        金额(万元)        占比

    超声系列            3,632.99          92.33%          941.57          78.81%

    监护系列                18.49            0.47%          109.21            9.14%

      其他                283.36            7.20%          143.97          12.05%

      合计              3,934.84          100.00%        1,194.76          100.00%

  报告期内,公司实现营业收入 3,934.84 万元,较上期同比增长 229.34%,主

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