晨光电缆:2019年半年度报告

2019年08月26日查看PDF原文
  上年同期        增减比例

营业收入                              919,808,601.34      828,897,807.57        10.97%

毛利率%                                        13.75%              9.57%      -

归属于挂牌公司股东的净利润              16,895,770.08        1,428,463.45    1,082.79%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性        13,555,453.24          312,671.14    4,235.37%
损益后的净利润

加权平均净资产收益率%(依据归属于                3.40%              0.30%      -

挂牌公司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率%(依据归属于                2.72%              0.07%      -

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算)

基本每股收益                                    0.13                0.01    1,200.00%

二、  偿债能力

                                                                                单位:元

                                        本期期末            本期期初        增减比例

资产总计                            1,403,424,845.34    1,380,061,570.69        1.69%

负债总计                              901,624,606.41      890,159,101.84        1.29%

归属于挂牌公司股东的净资产              501,800,238.93      489,902,468.85        2.43%

归属于挂牌公司股东的每股净资产                    3.58                3.50        2.29%

资产负债率%(母公司)                          64.66%              63.92%      -

资产负债率%(合并)                            64.24%              64.50%      -

流动比率                                        1.32                1.31      -

利息保障倍数                                    2.58                1.51      -

三、  营运情况

                                                                                单位:元

                                          本期              上年同期        增减比例

经营活动产生的现金流量净额                  286,564.48      -18,663,791.26      101.54%

应收账款周转率                                  1.45                1.19      -

存货周转率                                      3.31                3.57      -

四、  成长情况

                                          本期              上年同期        增减比例

总资产增长率%                                  1.69%                0.60%      -


营业收入增长率%                                10.97%                4.78%      -

净利润增长率%                              1,082.79%              -62.63%      -

五、  股本情况

                                                                                单位:股

                                        本期期末            本期期初        增减比例

普通股总股本                              140,000,000          140,000,000            0%

计入权益的优先股数量                                -                    -            -

计入负债的优先股数量                                -                    -            -

六、  非经常性损益

                                                                                单位:元

                    项目                                        金额

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲                                45,320.04
销部分
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相

关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续                            3,134,929.21
享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          160,067.59

              非经常性损益合计                                            3,340,316.84

所得税影响数                                                                            -

少数股东权益影响额(税后)                                                              -

              非经常性损益净额                                            3,340,316.84

七、  补充财务指标
□适用 √不适用
八、  因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用


                    第三节  管理层讨论与分析

一、  商业模式

  公司属于电线电缆行业,是集电线电缆的生产、销售、研发于一体的专业化制造企业,主要产品有高压、中低压电力电缆、电气装备用电线电缆、架空绝缘导线和电线等系列产品。

  公司拥有国际先进的生产设备和试验设备,先后从芬兰、美国、德国、瑞士、英国等公司引进当今世界先进的交联生产线、电线生产线及试验设备,生产设备先进齐全,检测手段完善可靠,具有先进的装备优势。同时,公司也拥有强大的技术团队,例如省级企业技术中心、省级企业研究院、全国示范院士专家工作站、省级重点企业技术创新团队、国家级技能大师工作室,是国家高新技术企业和浙江省工业行业龙头骨干企业。此外,公司注重专利技术的开发和保护,公司已获得专利 32 项,其中发明专利14 项,这些专利涵盖了电线电缆新产品、新工艺和新的测试方法等;公司设计开发了电缆结构尺寸和参数计算软件、电缆载流量计算软件等等,用于内部生产和外部服务,公司还参与多项相关产品国家标准(如 GB/T11017,GB/T18890、GB/T9330 等)的制定,具有强大的技术研发优势。此外,公司研发的 500kV超高压电缆已经顺利取得型式试验报告。

  公司销售网络遍布全国,主要以两网市场为主,工程项目及渠道项目为辅。公司产品的主要客户是全国电力、能源等系统,包括国家电网及下属省网公司、南方电网、国家和省级重点工程等,公司产品广泛应用于电力(包括国家电网公司、南方电网公司和电源市场等)、能源、交通、石化、钢铁等行业和奥运工程(包括鸟巢和水立方)、上海世博会、杭州 G20 峰会、十二届全运会、沈阳全运会、北京冬奥会、首都新机场等国家重点工程,具有国家大型工程的电缆应用和技术服务经验。公司以多年积累的技 术及行业经验为基础,通过不断提高技术创新水平以保障产品的质量,公司研发生产的中、低压电力电缆和 110kV 及以上交联电力电缆产品,得到了国家电网公司、南方电网公司和国内重点建设项目用户的认可,中标量连续多年名列前茅。

  此外,公司在销售产品的同时,为用户提供技术支持,并积极开展与用户的技术交流,让用户体验到产品使用价值,实现企业和用户双赢。

  公司的收入来源主要是销售电线电缆产品。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式并无变化。
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、  经营情况回顾

  报告期内,公司实现营业收入 919,808,601.34 元,同比增长 10.97%;实现归属于挂牌公司股东的
净利润 16,895,770.08 元,同比增长 1089.79%。净利润变化的主要原因是报告期内主营业务盈利能力明显提高。变化在于铜、铝等主要原材料价格相对平稳,因原材料价格大幅上升引起的产品成本提高因素已经消除,报告期内毛利率提升至 13.57%。

  报告期末公司资产总额 1,403,424,845.34 元,相比去年年末增长 1.69%;归属于挂牌公司股东的所
有者权益 501,800,238.93 元,相比去年年末增长 2.43%。

  经营活动产生的现金流量净额 286,564.48 元,与去年同期相比增加 18,950,355.74 元,增幅
101.54%,变动的主要原因是:报告期内公司支付的各项税费支出减少 19,998,102.13 元。

  营业成本 793,291,774.77 元,同比增加 5.83%,毛利率 13.75%,去年同期为 9.57%,毛利率上升
4.18 个百分点。变动的主要原因是铜、铝等主要原材料价格走势相对平稳,消除了因主要原材料波动引起的成本波动因素。

  2019 年上半年,公司贯彻年初生产经营决策部署,围绕高质量发展总纲,坚持稳中求进总基调,分

解落实工作目标和任务,团结带领全体干部职工,凝心聚力,攻坚克难,具体开展如下工作:

  市场优化,产品结构调整

  上半年,公司根据年度营销目标,积极调整市场发展定位,扩宽客户群体,优

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