正弦电气:2020年半年度报告(更正后)

2020年09月15日查看PDF原文
               单位:元

                                          本期              上年同期        增减比例%

营业收入                              186,582,755.58      132,391,129.99        40.93%

毛利率%                                        38.06%              39.62%      -

归属于挂牌公司股东的净利润              33,842,715.06        30,303,139.50        11.68%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性        31,501,265.71        26,731,416.02        17.84%
损益后的净利润

加权平均净资产收益率%(依据归属于              13.43%              15.09%      -

挂牌公司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率%(依据归属于              12.50%              13.32%      -

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算)

基本每股收益                                    0.52                0.47        10.64%

(二) 偿债能力

                                                                                单位:元

                                        本期期末            本年期初        增减比例%

资产总计                              445,332,468.19      363,726,453.88        22.44%

负债总计                              176,372,604.03      128,609,304.78        37.14%

归属于挂牌公司股东的净资产              268,959,864.16      235,117,149.10        14.39%

归属于挂牌公司股东的每股净资产                    4.17                3.65        14.25%

资产负债率%(母公司)                          36.38%              30.29%      -

资产负债率%(合并)                            39.60%              35.36%      -

流动比率                                        2.00                2.10      -

利息保障倍数                                    96.61              190.81      -

(三) 营运情况

                                                                                单位:元

                                          本期              上年同期        增减比例%

经营活动产生的现金流量净额                7,203,381.86          647,102.52    1,013.17%

应收账款周转率                                  2.25                2.20      -

存货周转率                                      1.67                1.82      -

(四) 成长情况


                                          本期              上年同期        增减比例%

总资产增长率%                                  22.44%              15.83%      -

营业收入增长率%                                40.93%              23.42%      -

净利润增长率%                                  11.68%              44.12%      -

(五) 补充财务指标
□适用 √不适用
二、  主要经营情况回顾
(一) 商业模式

  公司是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业,系国内最早从事变频器研发和生产的企业之一。公司建立了高性能变频矢量控制技术、高精度伺服驱动技术、嵌入式计算机控制技术、电力电子应用技术等关键核心技术平台,公司坚持技术领先和产品创新战略,主要为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和系统解决方案。相关产品广泛应用于起重机械、物流设备、石油化工、电线电缆、塑料机械、纺织机械、木工机械、空压机、数控机床、印刷机械、包装机械、金属压延、建筑材料、陶瓷设备、风机水泵等行业。公司生产和销售的产品,均拥有自主知识产权,截止报告期内,公司已经获得 19 项发明专利,多项实用新型专利和全部产品软件著作权。

  公司将自身资源集中在营销一线掌握客户需求、产品研发和整机生产环节,为客户量身定制专用产
品和解决方案,公司严格按 IPD 流程开发新产品,质量管理体系获得 ISO:9001 和 IATF16949 认证,供
应链通过 ERP 系统保证客户订单及时交付,公司品牌具备行业知名度,在部分细分市场处于领先地位。公司通过直销和经销两种模式,实现销售收入。

  报告期内,公司的商业模式与上一年度没有发生重大变化。
(二) 经营情况回顾

  报告期内,公司以市场和客户需求为目标,以品质为保障,通过技术创新,为客户提供了更优质的产品、解决方案和技术服务。在全体员工的共同努力下,公司产品销售和市场应用方面的成绩显著。EM630和 EM630C 一体机及客户定制产品,在建筑工程机械领域应用增长明显;A90 系列变频器的可靠性得到了客户的广泛认可,在木工机械、空压机、塑料机械等行业大规模应用;EA180、EA180C、EA180E 系列伺服系统凭借优异的性能和稳定可靠等优点,在物流设备、机械手、舞台设备、印刷包装设备、线缆设备等行业大批量应用。

  报告期内公司实现营业收入 18,658.28 万元,较上年同期增加 5,419.60 万元,同比增长 40.93%;
毛利率本报告期 38.06%,较上年同期 39.62%下降 1.56%;实现净利润 3,384.27 万元,较上年同期增
加 353.96 万元,同比增长 11.68% ;资产总额为 44,533.25 万元,较期初增加 8,160.60 万元,同比
增长 22.44%;负债总额为 17,637.26 万元,较期初增加 4,776.33 万元,同比增长 37.14%。报告期内,

行业需求有一定增长,同时在全体员工的共同努力下,认真贯彻执行公司的发展战略和经营计划,因此取得了良好的经济效益。
(三) 财务分析
1、 资产负债结构分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                        本期期末                      本期期初

    项目          金额      占总资产的比      金额      占总资产的比    变动比例%
                                  重%                          重%

货币资金      72,572,619.74        16.30%  53,378,947.63        14.68%        35.96%

应收账款      106,279,502.89        23.87%  59,529,669.72        16.37%        78.53%

存货          86,341,838.97        19.39%  51,752,963.74        14.23%        66.83%

固定资产      90,829,456.54        20.40%  94,549,185.15        25.99%        -3.93%

应付账款      121,663,112.17        27.32%  76,081,030.49        20.92%        59.91%

项目重大变动原因:
1、货币资金本期期末金额 7,257.26 万元与上年期末相较上涨 35.96%,原因为:本期收回前期应收账款,
  另本期部份银行理财到期收回;
2、应收账款本期期末金额 10,627.95 万元与上年期末相较上涨 78.53%,原因为:本期销售收入同比增
  长 40.93%,应收账款相应增长;
3、存货本期期末金额 8,634.18 万元与上年期末相较上涨 66.83%,原因为:本期为保证销售规模的增长,
  材料备货相应增加;
4、固定资产本期期末金额 9,082.95 万元与上年期末相较减少 3.93%,原因为:武汉子公司根据本年度
  竣工决算结果调减上年房屋建筑物原值 363.68 万元;
5、应付账款本期期末金额 12,166.31 万元与上年期末相较上涨 59.91%,原因为:本期加大存货备货,
  相应供应商的应付账款增加;另外公司出于谨慎性原则,未将已背书转让的国有六大行和部分上市
  商业银行外的银行承兑汇票终止确认。
2、 营业情况分析
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                          本期                        上年同期

    项目          金额        占营业收入        金额        占营业收入    变动比例%
                                  的比重%                      的比重%

营业收入      186,582,755.58                132,391,129.99                      40.93%

营业成本      115,574,175.07      61.94%    79,934,296.33      60.38%        44.59%


销售费用        13,590,201.85        7.28%    10,079,09

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