聚能股份:2022年年度报告

2023年04月28日查看PDF原文
                              单位:元

                                          本期              上年同期        增减比例%

 营业收入                              75,005,003.64      108,337,571.16      -30.77%

 毛利率%                                      19.86%              22.24%      -

 归属于挂牌公司股东的净利润              4,355,150.53      28,178,407.58      -84.54%

 归属于挂牌公司股东的扣除非经常          1,472,057.65        8,324,394.79      -82.32%
 性损益后的净利润

 加权平均净资产收益率%(依据归属                5.22%              22.04%      -

 于挂牌公司股东的净利润计算)

 加权平均净资产收益率%(依据归属                1.76%              6.51%      -

 于挂牌公司股东的扣除非经常性损
 益后的净利润计算)

 基本每股收益                                    0.09                0.56      -83.93%

(二)  偿债能力

                                                                                单位:元

                                        本期期末            上年期末        增减比例%

 资产总计                              135,489,536.84      135,934,439.07        -0.33%

 负债总计                              56,143,787.84      48,262,475.74        16.33%

 归属于挂牌公司股东的净资产            79,345,749.00      87,671,963.33        -9.50%

 归属于挂牌公司股东的每股净资产                  1.59                1.70        -6.47%

 资产负债率%(母公司)                            0%                  0%      -

 资产负债率%(合并)                          41.44%              35.50%      -

 流动比率                                        1.57                1.27      -

 利息保障倍数                                    4.75              45.51      -

(三)  营运情况

                                                                                单位:元

                                          本期              上年同期        增减比例%

 经营活动产生的现金流量净额              9,877,712.67        5,245,923.87        88.29%

 应收账款周转率                                  3.42                4.24      -

 存货周转率                                      3.46                5.64      -

(四)  成长情况

                                          本期              上年同期        增减比例%

 总资产增长率%                                  -0.33%              13.46%      -

 营业收入增长率%                              -30.77%              24.57%      -

 净利润增长率%                                -84.54%              76.72%      -

(五)  股本情况

                                                                                单位:股

                                        本期期末            本期期初        增减比例%

 普通股总股本                              50,000,000          50,000,000            0%

 计入权益的优先股数量                              0                  0            0%

 计入负债的优先股数量                              0                  0            0%

(六)  境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(七)  非经常性损益项目及金额

                                                                                单位:元

                      项目                                        金额

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照                              3,323,902.37
 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,                                72,971.22
 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
 生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -4,999.61

                非经常性损益合计                                            3,391,873.98

 所得税影响数                                                                  508,781.10

 少数股东权益影响额(税后)                                                            0

                非经常性损益净额                                            2,883,092.88

(八)  补充财务指标
□适用 √不适用

(九)  会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 请填写具体原因√不适用
2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
(十)  合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用

二、  主要经营情况回顾
(一)  业务概要
商业模式
 公司专注于粉末冶金技术和产品的研发、生产和销售这一细分行业,成立以来重视新产品、新技术、 新工艺的研发工作,通过自主研发和产学研合作不断形成新产品,持续保持产品性能在行业的的领先 性。公司采取“以销定产”的生产管理模式,根据销售订单确定生产计划,制定采购计划,并进行采 购;销售模式则主要为直销方式。
 1、研发模式 公司设有专门的技术研发部门,由公司总工程师负责,在公司总经理的领导下主持公司 的技术研发和技术管理全面工作,追踪行业科技动态,不断推进技术进步,组织编制公司长远和近期 技术发展规划,制定科研、技术改革规划,负责科研规划的实施和技术改造计划实施中的技术工作。 2、采购模式 公司产品生产需要的主要原材料包括:铁基粉末、铜基粉末、合金铁粉等,大部分原材 料均以招标方式在国内市场上比价采购。公司与主要供应商维持战略合作关系,根据产品市场的需求 情况和公司库存情况制定生产采购计划,在保障公司生产、销售稳定运行的前提下维持合理、稳定的 原材料库存,提高经营效率。
 3、生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式。公司与主要客户签订了长期合作的框架合同,约定 产品价格和定价方式,在收到客户向公司下达订单后,生产部根据订单制定生产计划,安排生产任务, 生产部门按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产,并通知采购部根据生产订单情 况及时制定和调整物资采购计划。
 4、销售模式 公司目前主要采取直销模式,在深度开发重庆、四川地区的客户同时进行有针对性的市 场开拓。公司对重要的项目客户派出常驻人员,进行驻场服务,对一般性项目客户进行定期巡访,及 时掌握客户需求,改进产品。对于国内长期优质客户,公司主要采用“框架协议+即时订单”的合作 方式,通过框架协议对产品规格、价格、付款方式、运输方式进行初步约定,客户产生实际需求时再 逐笔签订订单约定具体交易方式;对于一般客户,则主要采取逐笔签订合同的销售模式。
与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

 “专精特新”认定              √国家级 √省(市)级

 “高新技术企业”认定          √是

 “科技型中小企业”认定        √是

 其他与创新属性相关的认定情况  专精特新“小巨人”

 详细情况                      根据工信部企业函(2022)191 号《工业和信息化部关于公布第四
                                批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨
                                人”企业名单的通告》文件,我司于 2022 年 9 月 6 日被认定为国
                                家级专精特新“小巨人”企业,有效期三年。

行业信息
是否自愿披露
□是 √否
报告期内变化情况:

                          事项                                      是或否


 所处行业是否发生变化                                   

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