华语互动:监事会关于2023年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告

2024年04月16日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2024-007

 证券代码:837477        证券简称:华语互动        主办券商:西部证券
      华语互动信息科技(北京)股份有限公司监事会

  关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受对华语互动信息科技(北京)股份有限公司(以下简称“华语互动 ”)2023 年度财务报表进行了审计。并于 2024
年 04 月 16 日签发了中兴华审字(2024)第 012818 号包含与持续经营相关的重大
不确定性段的无保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求,就相关事项说明如下:
一、 非标准审计意见涉及的主要内容

  华语互动 2023 年发生净亏损 2,725,566.03 元,且近三年出现连续亏损的情
况。这些事项或情况,表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

  与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项,表明存在可能导致对华语互动持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。华语互动管理层运用持续经营假设编制的 2023 年度财务报表是适当的。基于《中国注册会计师审计准则第 1501号——对财务报表形成审计意见和出具审计报告》的规定,发表无保留意见,并在审计报告中增加与持续经营相关的重大不确定性段是适当的。


                                                                          公告编号:2024-007

二、 监事会的意见

  公司董事会出具了关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。监事会对董事会出具的专项说明无异议。

  监事将督促董事会推进相关工作,解决该非标准保留审计意见所涉及事项及问题,切实维护公司及全体股东权益。

                                华语互动信息科技(北京)股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 4 月 16 日

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