一年内到期的 1,421,104.97 0.69% 2,672,134.57 1.16% -46.82% 非流动负债 其他流动负债 387,649.84 0.19% 2,462,308.18 1.07% -84.26% 租赁负债 847,141.19 0.41% 2,278,472.80 0.99% -62.82% 递延所得税负 386,242.29 0.19% 1,248,383.41 0.54% -69.06% 债 其他非流动负 3,768,476.89 1.83% 10,375,743.08 4.51% -63.68% 债 股本 44,559,500.00 21.64% 44,559,500.00 19.38% 0.00% 资本公积 31,037,312.68 15.07% 31,037,312.68 13.50% 0.00% 盈余公积 21,057,910.13 10.23% 19,377,278.80 8.43% 8.67% 未分配利润 35,169,943.85 17.08% 45,711,606.38 19.88% -23.06% 归属于母公司 131,824,666.66 64.02% 140,685,697.86 61.18% -6.30% 所有者权益 所有者权益合 131,824,666.66 64.02% 140,685,697.86 61.18% -6.30% 计 资产总计 205,926,485.09 100.00% 229,938,636.06 100.00% -10.44% 项目重大变动原因: 1、货币资金: 报告期末,货币资金余额 52,453,853.02 元,较上期期末 79,876,843.23 元,减少 27,422,990.21 元, 降幅为 34.33%,主要原因为:存货增加导致暂时性的资金占用。 2、应收票据: 报告期末,应收票据余额 2,651,752.77 元,较上期期末 9,993,057.53 元,减少 7,341,304.76 元,降 幅为 73.46%,主要原因为:期末公司已收到且未到期的应收票据受客户付款方式及业务结构变化影响 较上年同期减少。 3、预付款项: 报告期末,预付款项余额 101,219.00 元,较上期期末 3,868,758.42 元,减少 3,767,539.42 元,降幅 为 97.38%,主要原因为:报告期末较上年同期采购不同货物预付了货款,尚未结算所致。 4、其他应收款: 报告期末,其他应收款余额 1,065,990.70 元,较上期期末 1,539,566.14 元,减少 473,575.44 元,降 幅为 30.76%,主要原因为:投标保证金及房租押金同比下降所致。 5、存货: 报告期末,存货余额 89,798,043.07 元,较上期期末 67,117,941.39 元,增加 22,680,101.68 元,增 幅为 33.79%,主要原因为:业务结构变化,根据不同产品线对存货的需求进行采购及备货等因素影响。 6、其他流动资产: 报告期末,其他流动资产余额 857,372.17 元,较上期期末 148,918.95 元,增加 708,453.22 元,增 幅为 475.73%,主要原因为:预缴所得税同比去年期末增加所致。 7、使用权资产: 报告期末,使用权资产余额 2,328,376.29 元,较上期期末 5,205,398.54 元,减少 2,877,022.25 元, 降幅为 55.27%,主要原因为:公司更换办公地点,房租支出下降所致。 8、长期待摊费用: 报告期末,长期待摊费用余额 283,683.55 元,较上期期末 57,252.73 元,增加 226,430.82 元,增幅 为 395.49%,主要原因为:更换办公地点导致装修费支出增加,计入长期待摊科目。 9、递延所得税资产: 报告期末,递延所得税资产余额 1,206,910.11 元,较上期期末 2,732,181.48 元,减少 1,525,271.37 元,降幅为 55.83%,主要原因为:去年更换办公地点过程中处置了一批报废存货影响存货跌价准备减少,以及房租支出同比下降影响租赁负债减少,共同影响相应的递延所得税资产下降。 10、其他非流动资产: 报告期末,其他非流动资产余额 4,426,893.55 元,较上期期末 6,516,199.76 元,减少 2,089,306.21 元,降幅为 32.06%,主要原因为:待摊销的技术服务费成本有所下降所致。 11、应付账款: 报告期末,应付账款余额 40,821,340.97 元,较上期期末 29,415,398.19 元,增加 11,405,942.78 元, 增幅为 38.78%,主要原因为:按照业务需求期末采购的货物量增加,受合同账期等因素影响,未达到结算条件所致。 12、合同负债: 报告期末,合同负债余额 22,690,364.18 元,较上期期末 36,035,666.95 元,减少 13,345,302.77 元, 降幅为 37.03%,主要原因为:预售商品款下降所致。 13、其他应付款: 报告期末,其他应付款余额 288,076.54 元,较上期期末 516,983.09 元,减少 228,906.55 元,降幅 为 44.28%,主要原因为:期末计提的归属当期的员工报销款同比去年大幅下降。 14、一年内到期的非流动负债: 报告期末,一年内到期的非流动负债余额 1,421,104.97 元,较上期期末 2,672,134.57 元,减少 1,251,029.60 元,降幅为 46.82%,主要原因为:更换办公室地点后,一年内到期的租赁负债下降所致。15、其他流动负债: 报告期末,其他流动负债余额 387,649.84 元,较上期期末 2,462,308.18 元,减少 2,074,658.34 元, 降幅为 84.26%,主要原因为:合同负债所对应的待转销项税结构变化所致。 16、租赁负债: 报告期末,租赁负债余额 847,141.19 元,较上期期末 2,278,472.80 元,减少 1,431,331.61 元,降幅 为 62.82%,主要原因为:公司更换办公地点后租金下降所致。 17、递延所得税负债: 报告期末,递延所得税负债余额 386,242.29 元,较上期期末 1,248,383.41 元,减少 862,141.12 元, 降幅为 69.06%,主要原因为:公司更换办公地点影响使用权资产下降,导致未经抵销的递延所得税负 债相应下降。 18、其他非流动负债: 报告期末,其他非流动负债余额 3,768,476.89 元,较上期期末 10,375,743.08 元,减少 6,607,266.19 元,降幅为 63.68%,主要原因为:预收客户服务费按照合同约定执行期尚未摊销的金额减少所致。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 418,725,742.90 - 455,027,235.88 - -7.98% 营业成本 361,417,341.06 86.31% 382,957,634.51 84.16% -5.62% 毛利率% 13.69% - 15.84% - - 税金及附加 879,635.74 0.21% 1,486,082.59 0.33% -40.81% 销售费用 15,854,841.85 3.79% 17,374,905.41 3.82% -8.75% 管理费用 10,457,904.10 2.50% 9,891,753.20 2.17% 5.72% 研发费用 15,878,336.07 3.79% 18,419,032.58 4.05% -13.79% 财务费用 -1,220,594.94 -0.29% -1,448,123.33 -0.32% -15.71% 其他收益 59,900.05 0.01% 57,219.79 0.01% 4.68% 信用减值损失 492,788.06 0.12% 502,820.62 0.11% -2.00% 资产减值损失 -1,419,016.30 -0.34% -2,772,600.06 -0.61% -48.82% 资产处置收益 -61,583.99 -0.01% 10,006.93 0.00% -715.41% 营业利润 14,530,366.84 3.47% 24,143,398.20 5.31% -39.82% 营业外收入 10,105.97 0.00% 257,646.52 0.06% -96.08% 营业外支出 42,868.03 0.01% 512,665.73 0.11% -91.64% 利润总额 14,497,604.78 3.46% 23,888,378.99 5.25% -39.31% 所得税费用 1,078,885.98 0.26% 3,315,090.76 0.73% -67.46% 净利润 13,418,718.80