斯达科技:2023年年度报告

2024年04月23日查看PDF原文
率%                                -13.25%              48.79%      -

 营业收入增长率%                              30.88%              10.30%      -

 净利润增长率%                                15.05%            141.05%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                        本期期末                    上年期末

    项目          金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                比重%                      比重%

 货币资金      46,519,166.30      31.987%  36,598,651.84      21.75%            27.11%

 应收票据                  -            -            -            -

 应收账款      17,956,184.52      12.30%  18,860,788.56      11.21%            -4.80%

 存货          17,204,771.21      11.79%  27,208,624.66      16.17%          -36.77%

 投资性房地产              -            -            -            -                -

 长期股权投资              -            -            -            -                -

 固定资产      34,824,728.32      23.86%  37,086,001.63      22.04%            -6.10%

 在建工程        562,831.86        0.39%            -            -

 无形资产      12,350,579.87        8.46%  12,834,366.17        7.63%            -3.77%

 商誉                      -            -            -            -                -

 短期借款                  -            -            -            -                -

 长期借款                  -            -            -            -                -

 应收款项融资  9,069,206.80        6.21%  20,203,311.31      12.01%          -55.11%

 预付款项        773,190.67        0.53%    520,786.94        0.31%            48.47%

 应付账款      6,033,039.13        4.13%  8,027,829.21        4.77%          -24.85%

 合同负债      9,386,211.94        6.43%  35,124,289.11      20.88%          -73.28%

项目重大变动原因:
 1、存货较上年期未减少 10,002,853.45 元,下降幅度为 36.77%,主要原因为:公司产品多为大型切割 设备,根据合同约定,产品试运行及验收周期较长,公司上年期末交付的产品尚未通过客户验收,发 出商品占存货账面价值的 50%。报告期内相关产品验收通过并已确认收入,因此存货期末余额较上年 期末存在一定幅度下降。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                    的比重%


 营业收入      65,136,398.51      -      49,768,374.01      -                30.88%

 营业成本      31,614,617.86      48.54%  21,853,985.72      43.91%          44.66%

 毛利率%              51.46%      -              56.09%      -              -

 销售费用        570,515.44        0.88%    524,712.94        1.05%            8.73%

 管理费用      4,091,315.10        6.28%  3,847,630.68        7.73%            6.33%

 研发费用      4,858,310.48        7.46%  4,255,066.84        8.55%          14.18%

 财务费用        -94,172.97      -0.14%    -78,317.92      -0.16%          -20.24%

 信用减值损失  -1,374,672.14      -2.11%    -381,191.20      -0.77%        -260.63%

 资产减值损失    -976,049.16      -1.50%    -142,039.43      -0.29%          587.17%

 其他收益        387,806.73        0.60%    585,370.52        1.18%          -33.75%

 投资收益        846,095.41        1.30%    128,294.99        0.26%          559.49%

 公允价值变动            -            -              -            -                -
 收益

 资产处置收益              -            -      22,608.63        0.05%            -100%

 汇总收益                  -            -              -      -                      -

 营业利润      21,663,445.15      33.26%  18,675,758.92      37.53%          16.00%

 营业外收入                                            -            -                -

 营业外支出                                            -            -                -

 净利润        18,931,553.10      29.06%  16,454,712.82      33.06%          15.04%

项目重大变动原因:
 1、营业收入较上年同期增加15,368,024.50元,增幅达30.88%,主要原因为报告期内国内外经济复
 苏,光伏、光电行业下游产品需求增加,公司主营业务中光伏相关产品销售增长明显,较上年增加 81.08%;同时,公司为优化产品结构,减少了传统的光电类产品如蓝宝石多工位切割机的销售占
 比,光电类产品的销售额较上年同期下降71.47%。
 2、毛利率较上年同期下降5.23个百分点,主要原因为:(1)报告期内伺服电机等原材料单位价格上 涨,人力成本上浮;(2)设备类产品更新迭代较快,行业竞争激烈,公司为拓宽新产品销售渠道, 调低了部分光伏类产品价格,导致公司综合毛利率相对上期有所下降。
1、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  64,726,846.97          49,287,537.80                31.32%

 其他业务收入                    409,551.54            480,836.21              -14.83%

 主营业务成本                  31,474,432.72          21,669,768.08                45.25%

 其他业务成本                    140,185.14            184,217.64              -23.90%

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  上年同期  比上年同  年同期增减
                                                        增减%        期        百分比


                                                                  增减%

 光伏行业  59,678,724.56  28,477,438.09    52.28%      81.08%    103.36%      -5.23%

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