率% -13.25% 48.79% - 营业收入增长率% 30.88% 10.30% - 净利润增长率% 15.05% 141.05% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 46,519,166.30 31.987% 36,598,651.84 21.75% 27.11% 应收票据 - - - - 应收账款 17,956,184.52 12.30% 18,860,788.56 11.21% -4.80% 存货 17,204,771.21 11.79% 27,208,624.66 16.17% -36.77% 投资性房地产 - - - - - 长期股权投资 - - - - - 固定资产 34,824,728.32 23.86% 37,086,001.63 22.04% -6.10% 在建工程 562,831.86 0.39% - - 无形资产 12,350,579.87 8.46% 12,834,366.17 7.63% -3.77% 商誉 - - - - - 短期借款 - - - - - 长期借款 - - - - - 应收款项融资 9,069,206.80 6.21% 20,203,311.31 12.01% -55.11% 预付款项 773,190.67 0.53% 520,786.94 0.31% 48.47% 应付账款 6,033,039.13 4.13% 8,027,829.21 4.77% -24.85% 合同负债 9,386,211.94 6.43% 35,124,289.11 20.88% -73.28% 项目重大变动原因: 1、存货较上年期未减少 10,002,853.45 元,下降幅度为 36.77%,主要原因为:公司产品多为大型切割 设备,根据合同约定,产品试运行及验收周期较长,公司上年期末交付的产品尚未通过客户验收,发 出商品占存货账面价值的 50%。报告期内相关产品验收通过并已确认收入,因此存货期末余额较上年 期末存在一定幅度下降。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 65,136,398.51 - 49,768,374.01 - 30.88% 营业成本 31,614,617.86 48.54% 21,853,985.72 43.91% 44.66% 毛利率% 51.46% - 56.09% - - 销售费用 570,515.44 0.88% 524,712.94 1.05% 8.73% 管理费用 4,091,315.10 6.28% 3,847,630.68 7.73% 6.33% 研发费用 4,858,310.48 7.46% 4,255,066.84 8.55% 14.18% 财务费用 -94,172.97 -0.14% -78,317.92 -0.16% -20.24% 信用减值损失 -1,374,672.14 -2.11% -381,191.20 -0.77% -260.63% 资产减值损失 -976,049.16 -1.50% -142,039.43 -0.29% 587.17% 其他收益 387,806.73 0.60% 585,370.52 1.18% -33.75% 投资收益 846,095.41 1.30% 128,294.99 0.26% 559.49% 公允价值变动 - - - - - 收益 资产处置收益 - - 22,608.63 0.05% -100% 汇总收益 - - - - - 营业利润 21,663,445.15 33.26% 18,675,758.92 37.53% 16.00% 营业外收入 - - - 营业外支出 - - - 净利润 18,931,553.10 29.06% 16,454,712.82 33.06% 15.04% 项目重大变动原因: 1、营业收入较上年同期增加15,368,024.50元,增幅达30.88%,主要原因为报告期内国内外经济复 苏,光伏、光电行业下游产品需求增加,公司主营业务中光伏相关产品销售增长明显,较上年增加 81.08%;同时,公司为优化产品结构,减少了传统的光电类产品如蓝宝石多工位切割机的销售占 比,光电类产品的销售额较上年同期下降71.47%。 2、毛利率较上年同期下降5.23个百分点,主要原因为:(1)报告期内伺服电机等原材料单位价格上 涨,人力成本上浮;(2)设备类产品更新迭代较快,行业竞争激烈,公司为拓宽新产品销售渠道, 调低了部分光伏类产品价格,导致公司综合毛利率相对上期有所下降。 1、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 64,726,846.97 49,287,537.80 31.32% 其他业务收入 409,551.54 480,836.21 -14.83% 主营业务成本 31,474,432.72 21,669,768.08 45.25% 其他业务成本 140,185.14 184,217.64 -23.90% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 光伏行业 59,678,724.56 28,477,438.09 52.28% 81.08% 103.36% -5.23% 光