付票据 11,855,762.35 2.95% 7,733,399.55 2.10% 53.31% 应付账款 113,563,902.08 28.26% 101,253,008.21 27.51% 12.16% 预收款项 942,860.00 0.23% 1,414,288.00 0.38% -33.33% 合同负债 16,509,795.44 4.11% 25,158,823.02 6.83% -34.38% 应付职工薪酬 2,059,894.00 0.51% 2,013,863.35 0.55% 2.29% 应交税费 5,390,906.33 1.34% 9,152,052.32 2.49% -41.10% 其他应付款 2,811,285.26 0.70% 4,501,642.92 1.22% -37.55% 一年内到期的 24,763,614.39 6.16% 6,356,403.52 1.73% 289.59% 非流动负债 其他流动负债 2,305,817.67 0.57% 10,195,724.17 2.77% -77.38% 长期借款 0.00% 4,569,100.10 1.24% -100.00% 租赁负债 375,187.56 0.09% 322,932.62 0.09% 16.18% 递延所得税负 48,912.37 0.01% 债 项目重大变动原因: 1、应收票据较上年下降 35.43%,应收款项融资较上年增长 407.92%,“应收款项融资以及应收票据” 合并计算较上年总体增长 67.11%,主要因为本期回款收到的票据较多,应收款项融资增加。 2、应收账款较上年增长 36.50%,主要因为销售增长及发生了会计估计变更,改变了应收账款坏账准 备的计提方式。 3、使用权资产较上年增长 46.81%,主要因为本期经营需要新增使用权资产。 4、预付款项较上年增长 198.27%,主要因为销售增长导致采购量增长。 5、其他应收款较上年增长 31.58%,主要因为本期承接新项目,支付履约保证金所致。 6、存货较上年下降 49.50%,主要因为本期销售增长及上期发出商品本期确认收入所致。 7、合同资产较上年下降 61.33%,其他非流动资产较上年增长 288.09%,主要因为质保到期,合同资产 重分类至应收账款或者其他非流动资产。 8、其他流动资产较上年下降 86.24%,主要因为应交税费增值税留抵税额本期重分类。 9、合同负债较上年下降 34.38%,主要因为预收货款减少所致。 10、应付票据较上年增长 53.31%,主要因为业务量增加,公司开立银行承兑汇票增加。 11、预收款项较上年下降 33.33%,主要因为解除部分租赁业务。 12、应交税费较上年下降 41.10%,主要因为公司子公司纳入高新技术企业享受税收优惠政策。 13、其他应付款较上年下降 37.55%,主要因为支付其他个人或者其他单位的费用款项所致。 14、一年内到期的非流动负债较上年增长 289.59%,主要因为长期借款以及其他非流动负债重分类至 一年内到期的其他非流动负债。 15、其他流动负债较上年下降 77.38%,主要因为公司偿还借款所致。 16、长期借款较上年下降 100%,主要因为长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。 (二) 经营情况分析 1. 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 301,559,679.17 - 266,029,722.64 - 13.36% 营业成本 210,910,491.37 69.94% 181,567,506.03 68.25% 16.16% 毛利率% 30.06% - 31.75% - - 销售费用 10,493,121.28 3.48% 9,534,479.91 3.58% 10.05% 管理费用 12,540,354.66 4.16% 10,550,425.11 3.97% 18.86% 研发费用 18,106,410.96 6.00% 14,575,460.20 5.48% 24.23% 财务费用 3,254,382.99 1.08% 4,671,402.05 1.76% -30.33% 信用减值损失 -21,218,453.30 -7.04% -21,471,372.98 -8.07% -1.18% 资产减值损失 1,058,308.44 0.35% -2,460,395.34 -0.92% -143.01% 其他收益 1,467,819.68 0.49% 712,421.96 0.27% 106.03% 投资收益 0.00% -801,872.80 -0.30% -100.00% 营业利润 26,187,625.34 8.68% 19,872,061.89 7.47% 31.78% 营业外收入 1.30 0.00% 474,328.05 0.18% -100.00% 营业外支出 4,139.10 0.00% 2,035.70 0.00% 103.33% 所得税费用 2,818,448.68 0.93% -432,787.96 -0.16% -751.23% 净利润 23,365,038.86 7.75% 20,777,142.20 7.81% 12.46% 项目重大变动原因: 1、财务费用较上年同期减少 30.33%,主要系报告期内,通过与金融机构洽谈,降低融资成本。 2、资产减值损失较上年同期下降 143.01%,主要系报告期内,转回合同资产减值准备。 3、其他收益较上年同期增长 106.03%,主要系报告期内,享受进项税加计抵减政策导致增长。 4、投资收益较上年同期增长 100%,主要系报告期内,未有投资收益发生。 5、营业利润较上年同期增长 31.78%,主要系报告期内,收入增加,利润同比增加。 6、营业外收入较上年同期下降 100%,主要系报告期内,未有营业外收入发生。 7、营业外支出较上年同期增长 103.33%,主要系报告期内,发生营业外支出 4139.1 元。 8、所得税费用较上年同期增长 751.23%,主要系报告期内,利润增长,所得税费用增长。 2. 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 300,788,956.43 265,298,712.42 13.38% 其他业务收入 770,722.74 731,010.22 5.43% 主营业务成本 210,383,391.85 181,054,979.91 16.20% 其他业务成本 527,099.52 512,526.12 2.84% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入 营业成本比 毛利率比 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 上年同期 上年同期 期 增减% 增减百分 增减% 比 电 力 信 息 通 信 系 统 297,747,474.60 209,731,782.77 29.56% 14.17% 17.58% -2.04% 集 成 设 备 销售 光 伏 电 力 能 源 销 售 470,685.36 241,266.13 48.74% 2.60% 38.00% -13.15% 收入 软 件 产 品 2,570,796.47 410,342.95 84.04% -36.50% -83.58% 45.78% 销售收入 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变