要系公司本期营业收入增长、存货变现速度加快增加了回笼所致。 3、本期末预付账款较上年末增长 72.62%,主要系公司生产经营规模加大,为增加原料储备预付的采购款同比上升所致。 4、本期末固定资产较上年末增长 62.51%,主要系控股子公司铜陵黄庭的饱和树脂项目部分工程于本期达到预定可使用状态,经验收合格转为固定资产所致。 5、本期末在建工程较上年末增长 33.84%,系饱和树脂项目工程持续建设和投入所致。 6、本期末长期借款较上年末增长 800.04%,主要原因是控股子公司铜陵黄庭为补充饱和树脂项目建设资金,向中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行借入固定资产贷款,致长期借款较上年末涨幅较大。 (二) 经营情况分析 1. 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 期金额变动比 的比重% 的比重% 例% 营业收入 474,444,096.79 - 354,964,137.59 - 33.66% 营业成本 385,995,306.82 81.36% 290,278,982.53 81.78% 32.97% 毛利率% 18.64% - 18.22% - - 销售费用 6,894,781.76 1.45% 3,716,323.74 1.05% 85.53% 管理费用 18,282,831.51 3.85% 15,427,457.43 4.35% 18.51% 研发费用 16,621,704.89 3.50% 10,383,483.22 2.93% 60.08% 财务费用 398,661.17 0.08% 390,483.05 0.11% 2.09% 信用减值损失 202,362.40 0.04% -2,432,289.80 -0.69% -108.32% 资产减值损失 181,639.28 0.04% -214,730.50 -0.06% -184.59% 其他收益 7,046,461.51 1.49% 6,560,743.00 1.85% 7.40% 投资收益 -142,352.09 -0.03% -67,410.19 -0.02% -111.17% 营业利润 50,661,112.24 10.68% 36,551,621.50 10.30% 38.60% 营业外收入 1,302.52 0.00% 111,367.20 0.03% -98.83% 营业外支出 49,006.00 0.01% 72,019.70 0.02% -31.95% 净利润 46,966,041.25 9.90% 34,203,834.55 9.64% 37.31% 项目重大变动原因: 1、本期营业收入较上年同期增长 33.66%,主要系本期产品销售量增长所致。 2、本期营业成本较上年同期增长 32.97%,主要系本期产品销售量增长所致。 3、本期销售费用较上年同期增长 85.53%,主要系本期营销规模扩大及铜陵黄庭营销队伍建设致相关费用增长较大。 4、本期研发费用较上年同期增长 60.08%,主要系公司加大技术研发力度所致。 5、本期信用减值损失较上年同期变动 108.32%,主要系本期末商业承兑汇票较上年末减少,冲回原计提的坏账准备金所致。 6、本期资产减值损失较上年同期变动 184.59%,主要系存在减值迹象的存货实现销售,转销相应存货跌价准备所致。 7、本期投资收益较上年同期变动 111.17%,主要系本期票据贴现息支出增加所致。 8、本期营业利润较上年同期增长 38.60%、净利润同比增长 37.31%,主要系本期产品销售量增长且毛利率略有提升所致。 9、本期营业外支出较上年同期变动 31.95%,主要系本期对外捐赠减少所致。 2. 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 455,701,571.27 327,641,619.03 39.09% 其他业务收入 18,742,525.52 27,322,518.56 -31.40% 主营业务成本 375,226,577.48 272,539,560.14 37.68% 其他业务成本 10,768,729.34 17,739,422.39 -39.29% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 上年同期 上年同期 年同期增减 增减% 增减% 百分比 三甲酸及酸 407,307,764.97 328,633,461.18 19.32% 35.18% 33.50% 1.02% 酐 聚酯树脂 48,393,806.30 46,593,116.30 3.72% 83.71% 76.68% 3.83% 其他 18,742,525.52 10,768,729.34 42.54% -31.40% -39.29% 7.47% 按地区分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减 增减% 增减% 百分比 境内 446,935,564.18 363,983,363.32 18.56% 26.34% 25.80% 0.35% 境外 27,508,532.61 22,011,943.50 19.98% 2,187.55% 2,221.58% -1.17% 收入构成变动的原因: 本期收入构成变动的主要原因: 1、本期因产品销售量增长,致主营业务收入较去年同期有所增长; 2、本期其他业务收入同比下降,主要系部分副产品市场价格和销售量均有所下降所致。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 系 1 第 1 名 70,764,398.23 14.92% 否 2 第 2 名 52,379,044.25 11.04% 否 3 第 3 名 42,409,734.51 8.94% 否 4 第 4 名 40,913,274.34 8.62% 否 5 第 5 名 29,328,318.58 6.18% 否 合计 235,794,769.91 49.70% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关 比% 系 1 第 1 名