公告编号:2024-035 证券代码:838463 证券简称:正信光电 主办券商:开源证券 正信光电科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。1.基本信息 会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 12 月 10 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人:肖厚发 2022 年度末合伙人数量:172 人 2022 年度末注册会计师人数:1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:651 人 2022 年收入总额(经审计):266,287.74 万元 2022 年审计业务收入(经审计):254,019.07 万元 2022 年证券业务收入(经审计):135,168.13 万元 2022 年上市公司审计客户家数:366 家 2022 年挂牌公司审计客户家数:234 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业: 行业代码 行业门类 公告编号:2024-035 C-39 制造业 C-35 制造业 C-26 制造业 C-38 制造业 I-65 信息传输、软件和信息技术服务业 2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业: 行业代码 行业门类 I-65 信息传输、软件和信息技术服务业 C-26 制造业 C-38 制造业 C-39 制造业 C-35 制造业 2022 年上市公司审计收费:42,888.06 万元 2022 年挂牌公司审计收费:6,242.86 万元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数:25 家 2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:19 家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数:0 万元 职业保险累计赔偿限额:20,000 万元 近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。 2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司 (以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案【(2021)京 74 民初 111 号】作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投 资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序。 公告编号:2024-035 3.诚信记录 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年) 因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管 措施 2 次和纪律处分 1 次。 48 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 3 次和纪律处 分 1 次。 (二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人:戴玉平,1998 年成为中国注册会计师,现任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2008 年开始从事上市公司审计业务,2020 年 3 月开始在容诚会计师事务所执业,参与、主持或复核过多家上市公司的年报审计工作,在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计方面具有多年的审计经验,无兼职。 项目签字注册会计师:王青,中国注册会计师。自 2012 年开始从事审计工作,2019 年 12 月开始在容诚会计师事务所执业,至今提供过新三板挂牌报表审计、新三板年报审计、IPO 审计及大中型外资企业的年报审计等服务。 项目质量复核人:顾庆刚,2014 年成为中国注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计业务,2012 年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过立中集团(300428.SZ)、泰德股份(831278)等上市公司和挂牌公司的审计报告及并购重组审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 公告编号:2024-035 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 本期(2024)年审计收费未确定,其中年报审计收费未确定。 上期(2023)年审计收费 98 万元,其中年报审计收费 98 万元。 审计费用定价以行业标准、市场价格为基础,根据审计范围和审计工作量,结合公司的业务规模、所处行业等经双方友好协商确定,具体以实际签订的合同为准。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会对议案审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构,聘期 1 年。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《正信光电科技股份有限公司第三届董事会第三十二会议决议》 正信光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日