外地区毛利率略高于国内地区,主要原因是企业海外市场的客户均分布在欠发达的国家,企业属于卖方市场,所以销售价格较国内产品更高。
报告期内公司在乌克兰销售收入占海外销售收入62.16%-70.16%,但相对于国外其他地区来收,乌克兰的毛利率只是保持在中等水平,主要原因是乌克兰是海外地区的主要市场,公司为维持拓展该地区的份额,会从销售量及销售价格两方面去考虑营业收入,不会一味追求高毛利率。
(五)营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因
公司最近两年营业收入及利润变动情况如下:
单位:元
2015年1-9月 2014年度 2013年度
项目
金额 增长率(注) 金额 增长率 金额
营业收入 26,147,745.78 48.68% 18,690,003.72 22.08% 15,309,930.26
营业成本 18,645,308.67 51.42% 12,988,229.56 20.37% 10,789,961.64
营业利润 1,694,854.22 -236.37% -705,703.33 -607.72% 138,995.63
利润总额 1,626,297.38 -447.41% -311,820.70 -268.39% 185,176.06
净利润 1,377,018.13 -321.63% -389,164.93 -352.29% 154,252.60
注:2015年1-9月相对于2014年的增长率=(2015年1-9月数据-2014年数据/12*9)/(2014
年数据/12*9)
报告期内,公司营业收入一直呈现出上升的趋势,其中,2015年1-9月营业
收入较2014年全年增长745.77万元,主要原因是由于:(1)本期公司所属的
行业受到国家宏观政策调控的影响,2015年5月13日的国务院常务会议指出,
“加快高速宽带网络建设,促进提速降费,既可改善人民生活,又能降低创业创
新成本、为“互联网+”行动提供有力支撑,拉动有效投资和消费、培育发展新
动能,公司作为宽带加速基础设施支持环节的供应商,订单量受益于政策影响大
幅增加;(2)公司在保有原有以太网同轴传输设备的销量前提下,扩大了无源
光接入设备这类市场新兴产品,此类产品铺建和售后成本低,安装简便,属于行
业的新型产品,更受市场欢迎,公司2015年主打此类产品,接到的订单增加,
所以导致收入相应增长。
2014年营业收入较2013年增长338.01万元,主要原因是由于:(1)公司
产品结构变化,以太网同轴传输设备在国内的销售增加,此类产品为广电传统有
线电视用户的主要设备,基于广电同轴电缆网络的拓展加快,此类产品的收入也
在逐年增长,但是增长幅度较慢;(2)公司无源光接入设备的外销从2013年的
试水阶段到2014年的批量销售转型,销量增加导致收入相应增长。
营业利润的变动主要由毛利、期间费用的变动导致。2015年1-9月营业利润
较2014年全年增加240.06万元,主要是由于2015年,受益于广电同轴电缆网
络的市场拓展以及公司新产品无源光接入设备的市场欢迎度提升,收入在2015
年实现突破式增长,尽管2015年的毛利率较2014年有所降低,但收入的增长幅
度仍远远超过期间费用的增长幅度,最终导致营业利润大幅增长;2014年营业
利润比2013年减少84.47万元,主要是由于2014年,人工成本以及员工拓展市
场的差旅费、宣传费等上升,导致期间费用大幅增加,虽然2014年收入有所增
长,但期间费用的增长幅度超过了收入的增长幅度,导致2014年营业利润较2013
年有所减少。
(六)主要费用及变动情况
公司最近两年一期主要费用及其变动情况如下:
单位:元
2015年1-9月 2014年度 2013年度
项目
金额 增长率(注) 金额 增长率 金额
销售费用 1,462,624.47 3.70% 1,829,762.36 21.38% 1,507,488.14
管理费用 3,810,820.12 17.13% 3,895,185.23 59.05% 2,449,019.95
财务费用 248,285.38 -23.55% 569,468.06 51.17% 376,703.83
销售费用占营
业收入比重 5.59% -13.43% 9.79% -0.61% 9.85%
(%)
管理费用占营
业收入比重 14.57% -3.81% 20.84% 30.25% 16.00%
(%)
财务费用占营
业收入比重 0.95% -32.89% 3.05% 23.98% 2.46%
(%)
三项费用合计
占收入比重 21.11% -9.24% 33.68% 18.97% 28.31%
(%)
注:2015年1-9月相对于2014年的增长率=(2015年1-9月数据-2014年数据/12*9)/(2014
年数据/12*9)
2015年1-9月、2014年、2013年,期间费用占营业收入的比例分别21.11%、
33.68%、28.31%,呈现了一种先升后降的趋势,2014年期间费用较高的原因是
由于收入的增长幅度低于人工费用、差旅费用等期间费用的增长幅度所致。2015
年1-9月,期间费用占比有所降低,主要是由于公司第四季度为销售的旺季,相
应的前三季度的期间费用占收入比重会略低,具体情况如下:
公司销售费用明细如下:
单位:元
项目 2015年1-9月 2014年度 2013年度
工资 638,170.61 718,045.27 654,509.41
差旅费 305,250.18 197,618.36 122,072.81
运输费 287,890.96 377,105.79 302,447.53
房租 64,764.40 76,088.00 41,785.66
社会保险费 62,908.55 32,373.28 32,277.81
业务招待费 22,147.40 58,603.57 38,644.14
折旧费 14,163.38 20,151.48 12,593.24
住房公积金 10,963.50 9,520.00 5,730.00
福利费 10,582.60 61,531.52 1,500.00
汽车燃油费 8,569.50 200.00 300.00
水电费 6,503.35 1,923.32 3,552.24
市内交通费 5,673.60 3,287.40 5,186.58
其他 5,584.73 4,716.98
通讯费 4,550.00 4,873.41 5,808.74
办公费用 4,330.50 38,146.84 11,164.60
物业管理费 3,993.00 2,562.33 8,805.05
签证费 3,950.00 35.00
培训费 2,500.00 - 2,800.00
商品维修费 128.21 - -
展览费和广告费 - 222,979.81 258,310.33
1,462,624.47 1,829,762.36 1,507,488.14
合计
公司销售费用主要由工资、差旅费、运输费、房租等费用构成,上述几项合
计在2015年1-9月、2014年度、2013年度占销售费用的88.61%、74.81%、74.35%。
2015年1-9月销售费用扩展至全年后,与2014年相比,增加12.04万元,
增长6.58%,主要原因是公司国外市场开拓比较成熟,销售人员进行客户维系,
出差较多所致。
2014年销售费用较2013年增加3