80,555.86 5.78%
毛利率% 63.64% 62.21% -
归属于挂牌公司股东的净利润 7,603,657.83 4,875,740.84 55.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 7,607,847.04 4,197,954.31 81.23%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%(依据归属于 22.25% 19.75% -
挂牌公司股东的净利润计算)
加权平均净资产收益率%(依据归属于 22.26% 17.01% -
挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算)
基本每股收益 0.49 0.32 53.13%
二、 偿债能力
单位:元
本期期末 本期期初 增减比例
资产总计 38,280,590.12 37,465,604.67 2.18%
负债总计 7,561,519.09 7,494,358.01 0.90%
归属于挂牌公司股东的净资产 31,070,462.42 30,372,759.09 1.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.99 1.96 1.14%
资产负债率%(母公司) 16.20% 16.57% -
资产负债率%(合并) 19.75% 20.00% -
流动比率 4.92 4.55 -
利息保障倍数 144.98 214.42 -
三、 营运情况
单位:元
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 6,459,609.49 798,256.34 709.21%
应收账款周转率 3.18 3.09 -
存货周转率 - - -
四、 成长情况
本期 上年同期 增减比例
总资产增长率% 2.18% 37.56% -
营业收入增长率% 5.78% 70.42% -
净利润增长率% 55.95% 125.81% -
五、 股本情况
单位:股
本期期末 本期期初 增减比例
普通股总股本 15,468,753 15,468,753 -
计入权益的优先股数量 - - -
计入负债的优先股数量 - - -
六、 非经常性损益
单位:元
项目 金额
其他营业外收入和支出 -4,928.38
非经常性损益合计 -4,928.38
所得税影响数 -739.17
少数股东权益影响额(税后) -
非经常性损益净额 -4,189.21
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位:元
科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期)
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
可供出售金融资产 2,000,000.00 - - -
其他非流动金融资 - 2,000,000.00 - -
产
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
本公司处于互联网新媒体广告行业。收入主要来源于内容传播、线下活动、招聘培训和媒介服务四项业务。其中,内容传播业务,系公司以自身拥有的广告门网站(www.adquan.com)、APP、微博、微信等平台,为客户提供全方位的网络推广服务。线下活动业务,一方面公司为客户提供多样的定制化线下活动服务,另一方面公司通过自创品牌金瞳奖和戛纳论道,不断扩大平台影响力,引领行业发展。招聘培训业务,系公司利用自身的平台优势为客户提供招聘服务,为行业输送各阶段专业人才;同时依托公司业内影响力,为客户提供高端的定制培训课程;媒介服务,为行业内大量优质的媒介资源,提供更多销售机会的服务平台。
公司着力打造传播及媒体广告行业第一服务平台,建立意在引领行业的以金瞳奖、戛纳论道为依托的业界声音与风向平台;同时围绕平台搭建了以媒介库、公司库、招聘培训等为依托的为机构客户和网络新媒体从业人员的提供服务的综合性平台。目前公司已经初步建立起了一个较为完备的、以内容为核心的传播及媒体广告行业服务平台,并依托平台优势开展各项业务,收入主要系通过收取服务费的形式取得。
报告期内、报告期末至报告披露日,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
报告期内,公司在业务经营、公司发展等方面严格按照发展规划有序开展,积极有效的开展各项业务。伴随着移动互联网行业仍保持快速发展,移动互联网营销市场稳健增长,公司紧跟市场步伐,加快产品布局,加强技术研发能力,提升核心竞争力,稳健发展。
1. 公司经营情况
报告期内,公司管理层积极贯彻公司发展战略和年度经营计划目标,2019 年 01 月至 06 月实现营业
收入 28,645,326.56 元,较上年同期增长 1,564,770.70 元,增幅 5.78%,收入与去年同期基本持平,略有
增长。
报告期内,公司 2019 年 01 月至 06 月的营业成本 10,414,386.22 元,较上年增长 179,869.56 元,增
幅 1.76%,成本与去年同期基本持平,略有增长。
报告期内,公司的销售毛利率 63.64%,较上同期基本持平,略有上升。
公司 2019 年 01 月至 06 月实现归属于挂牌公司股东的净利润 7,603,657.83 元,较上年同期增长
2,727,917.00 元,增幅 55.95%。公司的净利润较上年同期大幅增长,主要原因(1)2019 年 01 月至 06
月销售费用较上年同期减少 841,469.15 元,减幅 21.94%;销售费用减少主要系宣传费的减少,较上年少
投入了 969,803.20 元;(2)管理成本较上年同期减少 1,378,558.74 元,增幅 22.44%;管理费用减少主要
系相关人员职工薪酬的减少,较上年减少了 379,248.32 元,房屋租赁费的减少,较上年减少了 401,593.10元,专业服务费减少,较上年少投入了 579,312.45 元。
2. 公司研发情况
报告期内,公司自主研发,进一步优化自由系统,提供用户体验。公司不断加大自身技术的投入和开发力度,引进优秀的技术人才,提升公司技术研发实力,以适应移动互联网行业快速的技术更新迭代。
三、 风险与价值
(一)行业发展风险
公司是一家通过互联网平台从事网络推广服务的企业,将会受到来自于互联网不确定因素的影响。互联网行业属于新兴行业,随着行业的快速发展,行