长虹能源:2019年年度报告

2020年04月16日查看PDF原文
57%    -63.78%

 其他收益                10,617,605.96          0.75%      6,490,370.22      0.61%    63.59%

 投资收益                3,556,874.10          0.25%      2,855,099.31      0.27%    24.58%

 公允价值变动收益        2,193,002.80          0.15%        -507,345.00    -0.05%  532.25%

 资产处置收益            -326,175.96        -0.02%        -216,230.25    -0.02%    -50.85%

 汇兑收益                        -              -                -          -        -

 营业利润              159,388,471.49        11.25%      87,205,759.34      8.14%    82.77%

 营业外收入                396,879.53          0.03%          55,247.80      0.01%  618.36%

 营业外支出                806,807.48          0.06%        487,462.21      0.05%    65.51%

 净利润                141,292,446.45          9.97%      78,279,335.03      7.31%    80.50%

项目重大变动原因:
 1、 报告期营业收入同比增长 32.32%,主要为母公司销售规模增加,同比增长 26%,同时子公司长虹三
 杰全年财报纳入合并报表 (合并日为 2018 年 4 月 01 日,2018 年报告期合并 4-12 月销售收入)所致。
 2、报告期研发费用同比增长 45.30%,主要为公司加大研发力度和投入,其中母公司研发费用同比增 长 36%,长虹三杰投入新设备加大研发新产品,研发费用同比增长 89%。
 3、报告期财务费用同比增长 56.78%,主要为长虹飞狮新增生产线,贷款利息支出增加。

 4、报告期信用减值损失、资产减值损失同比变动较大,主要为公司自 2019 年 1 月 1 日开始首次执行
 新金融工具准则所致。
 5、报告期公允价值变动收益净增加 270 万元,主要为远期外汇交易产生的收益。
 6、报告期营业外收入同比增长 618.36%,主要为母公司清理账龄超过一年且后期无业务往来的长期预 收账款所致。
 7、报告期营业外支出同比增长 65.51%,主要为母公司新增报废资产所致。
 8、报告期营业利润同比增长 82.77%,净利润同比增长 80.50%,主要为公司销售规模增加、原材料价 格回落以及公司不断强化精细化管控,降本提效,提升盈利能力所致。
 9、报告期其他收益收入同比增长 63.59%,主要为本年度取得兼并重组类政府补助款 400 万元。
(2) 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  1,411,366,072.37        1,066,325,140.97                32.36%

 其他业务收入                    5,450,116.31            4,405,281.43                23.72%

 主营业务成本                  1,092,337,771.31          845,414,141.01                23.16%

 其他业务成本                      135,000.15            1,368,021.70                -90.13%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                          本期                        上年同期          本期与上年同

  类别/项目      收入金额    占营业收入的    收入金额    占营业收入  期金额变动比
                                  比重%                      的比重%        例%

 碱电            832,652,453.07          58.77%  657,852,355.47        61.44%        26.57%

 碳电            107,163,265.98          7.56%    87,787,376.81          8.20%        22.07%

 锂电            426,584,104.61          30.11%  239,190,190.43        22.34%        78.35%

 其他              50,416,365.03          3.56%    85,900,499.69          8.02%        -41.31%

 合计          1,416,816,188.68        100.00%  1,070,730,422.40      100.00%        32.32%

按区域分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                          本期                        上年同期          本期与上年同

  类别/项目      收入金额    占营业收入的    收入金额    占营业收入的  期金额变动比
                                  比重%                        比重%        例%

 境内            880,827,542.27          62.17%  594,413,672.68        55.51%        48.18%

 境外            535,988,646.41          37.83%  476,316,749.72        44.49%        12.53%

 合计          1,416,816,188.68        100.00%  1,070,730,422.40      100.00%        32.32%

收入构成变动的原因:

    报告期内产品分类中锂电占主营业务收入的比重呈上升趋势,主要为锂电业务产销规模进一步增 加;按区域分类中出口业务占主营业务收入的比重呈下降趋势,绝对额呈上升趋势,主要为锂电业务 以国内销售为主,且本年度内销售规模增加。
(3) 主要客户情况

                                                                                单位:元

 序号                客户                  销售金额      年度销售占  是否存在关联关系
                                                              比%

  1  深圳市飞狮电池有限公司              192,536,016.84        13.59%        否

  2  客户一                                159,579,076.43        11.26%        否

  3  客户二                                99,405,131.37          7.02%        否

  4  客户三                                74,110,553.70          5.23%        否

  5  客户四                                65,782,107.55          4.64%        否

                  合计                      591,412,885.89        41.74%        -

(4) 主要供应商情况

                                                                                单位:元

 序号              供应商                  采购金额      年度采购占  是否存在关联关系
                                                              比%

  1  四川泰虹科技有限公司                  97,460,106.16          7.29%        是

  2  供应商一                              75,762,171.96          5.67%        否

  3  供应商二                              63,341,081.89          4.74%        否

  4  供应商三                              56,448,656.58          4.22%        否

  5  供应商四                              55,515,697.38          4.15%        否

                  合计                      348,527,713.97        26.07%        -

3.  现金流量状况

                                                                                单位:元

            项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额        140,401,944.96          66,

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