本期 上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入的 变动比例%
比重% 比重%
营业收入 30,881,920.65 - 40,159,425.72 - -23.10%
营业成本 2,617,320.06 8.47% 2,945,242.25 7.33% -11.13%
毛利率 91.52% - 92.67% - -
销售费用 16,522,663.79 53.50% 14,421,070.20 35.91% 14.57%
管理费用 4,867,725.11 15.76% 5,451,267.19 13.57% -10.70%
研发费用 19,626,013.67 63.55% 16934431.27 42.17% 15.89%
财务费用 -215,204.98 -0.69% -310,478.12 -0.77% 30.69%
信用减值损失 249,119.92 0.80% -223347.35 -0.56% 211.54%
资产减值损失 0
其他收益 159,879.52 0.51% 18,902.29 0.05% 745.82%
投资收益 455,187.79 1.47% 633,592.34 1.58% -28.16%
公允价值变动 144,418.17 0.46% 14,512.24 0.04% 895.15%
收益
资产处置收益 0
汇兑收益 0
营业利润 -11,964,928.14 -38.74% 628,396.68 1.56% -2004.04%
营业外收入 0 5,179.50 0.01% -100.00%
营业外支出 321.96 0.00% 4,698.28 0.01% -93.15%
净利润 -11,986,912.82 -38.81% 596,835.71 1.49% -2108.41%
项目重大变动原因:
1. 报告期内公司营业收入 30,881,920.65 元,同比减少 23.10%。公司营业收入下降,主要是 2020 年公
司受国家医药政策及疫情影响,导致销售市场下降。
2. 报告期财务费用-215,204.98 元,同比增长-30.69%,主要原因为报告期银行理财利息减少所致。3. 报告期信用减值损失 249,119.92 元,同比增长-211.54%,主要原因为应收帐款坏帐损失增加所致。4. 报告期其他收益 159,879.52 元,同比增长 745.82%,主要原因为报告期增加了高新企业奖励,政府相关疫情补贴及税局补贴。
5. 报告期公允价值变动收益为 144,418.17 元,同比增长 895.15%,主要原因为受理财产品公允价值影响。
6.报告期营业利润为-11,964,928.14 元,同比减少 2004.04%,净利润-11,986,912.83 元,同比减少2108.41%,主要原因为研发新药按合同进度及药品获批支付研发费用,以及受国家医药行业政策影响市场销售下降,为稳定并开拓市场和客户资源支付市场服务费用所致。
(2) 收入构成
单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 30,835,641.01 40,159,425.72 -23.10%
其他业务收入 46,279.64 0
主营业务成本 2,571,040.42 2,945,242.25 -11.13%
其他业务成本 46,279.64 0
按产品分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
上年同期 上年同期 年同期增减%
增减% 增减%
技术服务费 16,551,415.08 - - - - -
专利使用费 7,855,566.05 - - -70.68% - -
片剂 3,514,540.53 2,552,461.62 - -13.65% - -
商标使用费 2,878,396.25 - - -69.01% - -
医用冷敷贴 22,891.24 9,315.48 - - - -
便捷式空气 10,353.98 3,950.49 61.84% 567.26% 1,200.01% -23.09%
净化器
水素杯 2,477.88 5,312.83 -
补水仪 0 0 - -100% -100% -
按区域分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
1.大健康产品原因分析
报告期大健康产品新增加医用冷敷贴,便携空气净化器收入为 10,353.98 元,同比增长 567.26%,水素杯收入 2,477.88 元,新开发医用冷敷贴收入 22,891.24 元,补水仪报告期未形成销售。主要原因为市场同类产品多,竞争激烈,报告期公司虽然尽力宣传推广,但销量仍不理想。
2.专利商标技术服务费原因分析
报告期公司专利使用费收入为 7,855,566.05 元,2019 年专利使用费收入为 26,797,641.72 元,同比减少
70.68%;商标使用费收入为 2,878,396.25 元,2019 年商标使用费收入为 9,288,868.00 元,同比减少 69.01%。
主要原因为受国家医药政策影响市场,销售情况大幅下滑。报告期末期为响应国家药监部门,对化学药品提升质量和疗效相关工作的规定,逐步优化合作药品的技术工艺和生产流程,公司不定期派技术人员指导合作药品的试验生产工作,公司与威高药业协商变更为技术服务费用。充分发挥双方企业各自所拥有的资源优势,共同携手应对医疗改革的冲击。
(3) 主要客户情况
单位:元
序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关
比% 系
1 山东威高药业股份有限公司 28,922,500.00 93.66% 否
2 广东丰鑫药业有限公司 315,000.00 1.02% 否
3 安国市医药有限责任公司 300,000.00 0.97% 否
4 保定仲景药业有限公司 270,000.00 0.87% 否
5 保定盛翔医药有限公司 240,000.00 0.77% 否
合计 30,047,500.00 97.29% -
(4) 主要供应商情况
单位:元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关
比% 系
1 浙江泰利森药业有限公司 2,811,900.00 100.00% 否
合计 2,811,900.00 100.00% -
3、 现金流量状况