西格医学:2022年年度报告

2023年03月17日查看PDF原文
%                                29.63%              76.49%      -

 营业收入增长率%                              46.05%              39.93%      -

 净利润增长率%                                30.87%              37.63%      -

(五)  股本情况

                                                                                单位:股

                                        本期期末            本期期初        增减比例%

 普通股总股本                              17,655,000          5,350,000          230%

 计入权益的优先股数量                              -                  -            -

 计入负债的优先股数量                              -                  -            -

(六)  境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(七)  非经常性损益项目及金额

                                                                                单位:元

                      项目                                        金额

                非经常性损益合计                                            2,785,535.78

 所得税影响数                                                                  417,830.37

 少数股东权益影响额(税后)                                                      1,357.18

                非经常性损益净额                                            2,366,348.23

(八)  补充财务指标
□适用 √不适用
(九)  会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
(十)  合并报表范围的变化情况
√适用 □不适用


  2022 年 7 月 26 日,经公司董事会决议,公司将所持有西格玛医学(深圳)有限公司 51%股权
以 5 万元转让给汪家卫。股权转让后,西格玛医学(深圳)有限公司已不纳入合并范围。

二、  主要经营情况回顾
(一)  业务概要
商业模式

      公司立足于医学研究与试验发展行业,经过多年积累,依托经验丰富的核心团队,形成了适应
  市场竞争、符合公司发展的业务流程体系,以 CRO 服务为市场主打产品,为医疗器械企业提供临床
  试验及研究、数据管理和统计分析、注册、软件开发等服务。公司 CRO 服务是医疗器械企业的一种
  可借用外部资源。公司根据实际合作情况以及市场变化灵活调整服务方式及内容,通过签订合同为
  客户提供定制化的临床试验技术服务,从而获得相应收入。

      报告期内,公司的商业模式较上期未发生较大变化。报告期后至披露日,公司商业模式未发生
  较大变化。
与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

 “专精特新”认定              □国家级 □省(市)级

 “单项冠军”认定              □国家级 □省(市)级

 “高新技术企业”认定          √是

 “科技型中小企业”认定        √是

 “技术先进型服务企业”认定    □是

 其他与创新属性相关的认定情况    -

 详细情况
行业信息
是否自愿披露
□是 √否
报告期内变化情况:

                          事项                                      是或否

 所处行业是否发生变化                                              □是 √否

 主营业务是否发生变化                                              □是 √否

 主要产品或服务是否发生变化                                        □是 √否

 客户类型是否发生变化                                              □是 √否

 关键资源是否发生变化                                              □是 √否

 销售渠道是否发生变化                                              □是 √否

 收入来源是否发生变化                                              □是 √否

 商业模式是否发生变化                                              □是 √否

(二)  财务分析
1、 资产负债结构分析

                                                                                单位:元

                          本期期末                      上年期末

      项目            金额      占总资产的比      金额      占总资产的比  变动比例%
                                    重%                          重%

 货币资金          5,230,561.55        7.01%  6,706,293.06        11.66%    -22.01%

 应收票据

 应收账款          8,826,019.64        11.83%  6,871,386.02        11.94%      28.45%

 存货
 投资性房地产

 长期股权投资        125,589.24        0.17%    249,695.46          0.43%    -49.70%

 固定资产            629,415.25        0.84%    176,452.92          0.31%    256.71%

 在建工程
 无形资产
 商誉

 短期借款        11,015,827.05        14.77%  8,000,000.00        13.90%      37.70%

 长期借款

 其他权益工具    17,596,144.22        23.59%  17,677,872.00        30.72%      0.46%

 使用权资产        1,081,878.60        1.45%    747,009.01          1.30%      44.83%

 交易性金融资产  36,672,777.62        49.17%  23,936,321.68        41.60%      53.21%

资产负债项目重大变动原因:

    报告期末,货币资金较上年同期减少了 22.01%,主要原因为:本期公司银行存款较上年减少。
    报告期末,应收账款较上年同期增长了 28.45%,主要原因为:本期项目服务客户增加,签约合同
 的数量和金额有较大增加,本期完成项目增加,销售收入大幅增加。

    报告期末,短期借款较上年同期增长了 37.70%,主要原因为:本期公司新获得招商银行 300 万贷
 款额度。报告期末,公司实际未偿还短期借款为南京银行 800 万元、招商银行 200 万元和杭州银行 100
 万元,较上年增长近 300 万元。

    报告期末,长期股权投资较上年同期减少了 49.70%,主要原因为:本期公司于投资企业南京西
 智医疗技术有限公司期末余额减少。

    报告期末,使用权资产较上年同期增加了 44.83%,主要原因为:使用权资产主要为公司经营租赁的
 房屋,该项资产本期有所增长。

    报告期末,交易性金融资产较上年同期增长了 53.21%,主要原因为:本期购买理财产品较上年有
 所增加。

2、 营业情况分析
(1) 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入      变动比例%

                                的比重%                    的比重%

 营业收入      52,980,961.96      -      36,276,086.56      -                46.05%

 营业成本      21,136,341.32      39.89%  12,681,613.82      34.96%          66.67%

 毛利率              60.11%      -              65.04%      -              -

 销售费用      2,635,639.35        4.97%  1,293,593.23        3.57%          103.75%

 管理费用      5,375,637.77      10.15%  4,417,747.21      12.18%          21.68%

 研发费用      5,812,977.54      10.97%  3,706,728.21      10.22%          56.82%

 财务费用        461,839.24        0.87%    449,048.13        1.24%            2.85%

 信用减值损失    -385,837.84      -0.73%    -313,542.62      -0.86%                -

 资产减值损失              -            -    -125,000.00      -0.34%                -

 其他收益      1

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