馨艺园林:2022年年度报告

2023年04月20日查看PDF原文
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业未来培养人才的实施计划,改变用人观念,大力加强人才的引进和培养,在用好公司现有人才的基础上,对公司的目前急缺的人才靠引荐和聘用来解决,同时加强新来大学生的培养力度,最好人才储备,建立一整套事业、感情、政策留人的奖惩机制。鼓励学习,不断提高,随着建筑市场各种法规,不断完善,企业挂牌后,我们对人才的要求越来越高,公司要建立机制,鼓励员工积极学习,考取适合公司发展的各种执业资格,为赢得市场做好人才储备。

    报告期内,公司的商业模式较上年度未发生较大变化。
与创新属性相关的认定情况
□适用 √不适用
行业信息
是否自愿披露
□是 √否
报告期内变化情况:

                          事项                                        是或否

所处行业是否发生变化                                                □是 √否

主营业务是否发生变化                                                □是 √否

主要产品或服务是否发生变化                                          □是 √否

客户类型是否发生变化                                                □是 √否

关键资源是否发生变化                                                □是 √否

销售渠道是否发生变化                                                □是 √否

收入来源是否发生变化                                                □是 √否

商业模式是否发生变化                                                □是 √否

(二)  财务分析
1、 资产负债结构分析

                                                                                单位:元

                        本期期末                    上年期末

    项目          金额      占总资产的比      金额      占总资产的比      变动比例%

                                  重%                        重%

货币资金      4,127,466.42      10.33%  5,610,964.69        11.04%            -26.44%

应收票据                                      405,693.43        0.80%            -100%

应收账款        33,690,360.40      84.30%  41,550,450.61        81.77%            -18.92%

存货

投资性房地产
长期股权投资

固定资产        174,960.62        0.44%    201,893.66        0.40%            -13.34%

在建工程
无形资产
商誉
短期借款
长期借款

其他应付款      4,262,997.20      10.67%  18,839,638.86        37.08%            -77.37%

应付账款        6,193,937.14      15.50%  5,092,844.44        10.02%            21.62%

资产负债项目重大变动原因:
1、应收票据较上年减少 100%,其主要原因是本期应收票据到期体现。
2、货币资金较上年减少 26.44%,其主要原因是用于支付本期其他应付款。
3、应收账款较上年减少 18.92%,其主要原因是本年销售收入减少。
4、应付账款较上年增加 21.62%,其主要原因是企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动。5、其他应付款较上年减少 77.37%,其主要原因是本期货币资金优先偿还其他应付款。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期

    项目          金额      占营业收入的      金额      占营业收入      变动比例%

                                比重%                      的比重%

营业收入      14,412,806.90      -      31,347,244.47      -                -54.02%

营业成本      10,677,960.23      74.09%  29,957,654.72      95.57%          -64.36%

毛利率                25.91%      -              4.43%      -              -

销售费用                  0            0%              0          0%                0%

管理费用        1,805,596.17      12.53%  1,758,536.56        5.61%            2.68%

研发费用            457,340.5        3.17%      501,743.60        1.60%            -8.85%

财务费用            -2,827.3        -0.02%    -20,153.91      -0.06%          -85.97%

信用减值损失    -1,156,640.18        -8.03%    -1,957,990.04      -6.25%          -40.93%

资产减值损失              0            0%              0          0%

其他收益            25,296.00        0.18%      409,240.00        1.31%          -93.82%

投资收益                  0            0%              0          0%                0%

公允价值变动              0            0%              0          0%                0%
收益

资产处置收益        3,020.00        0.02%              0          0%                0%

汇兑收益                  0            0%              0          0%                0%

营业利润          311,511.14        2.16%  -2,508,849.90          -8%          112.42%

营业外收入                0            0%          0.01          0%          -100.00%

营业外支出              0.15            0%            501        0.00%          -99.97%


净利润            516,809.49        3.59%  -2,223,958.10      -7.09%          123.24%

项目重大变动原因:

1.    营业收入较上年减少 54.02%,其主要原因是市场可参与项目减少,项目中标率减少。

2.    营业成本较上年减少 64.36%,其主要原因是营业收入较上年减少 54.02%,相应的营业成本也减
      少。

3.    财务费用较上年减少 85.97%,其主要原因是本期货币资金较上年减少 1,483,498.27。

4.    信用减值损失较上年减少 40.93%,其主要原因是应收账款坏账损失增加。

5.    其他收益较上年减少 93.82%,其主要原因是扶持企业发展资金减少。

6.    营业利利润较上年增加 112.42%,其主要原因是上年度亏损严重。

7.    营业外收入较上年减少 100%,其主要原因是本年度未产生营业外收入。

8.    营业外支出较上年减少 99.97%,其主要原因是上年度产生罚款本期没有发生。

9.    净利润较上年增加 123.24%,其主要原因是上年度亏损严重。

(2) 收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额            变动比例%

主营业务收入                    14,412,806.9          31,347,244.47                -54.02%

其他业务收入                          0                    0                  0%

主营业务成本                    10677960.23          29,957,654.72                -64.36%

其他业务成本                          0                    0                  0%

按产品分类分析:
□适用 √不适用
按区域分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                  营业收入比  营业成本比  毛利率比上年
 类别/项目    营业收入    营业成本    毛利率%    上年同期    上年同期  同期增减百分
                                                      增减%        增减%          点

东北地区    14,412,806.9  10,677,960.23    25.91%      -54.02%  
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