华成智云:2022年年度报告

2023年04月20日查看PDF原文
7、应付账款:本期比期初增加 172.20%,增加 3,280.11 万元,主要系在执行供应商合同增加所致。 8、预付账款:本期比期初增加 62.81%,增加 784.00 万元,主要系市场需求扩大,支付供应商款项增 加所致。
 9、其他应收款:本期比期初增加 31.71%,增加 29.38 万元,主要系投标保证金增加所致。
 10、其他非流动资产:本期比期初增加 100.00%,增加 640.78 万元,主要系预付服务费等长期资产增 加所致。
 11、合同负债:本期比期初增加 333.83%,增加 39.36 万元,主要系未验收项目预收款项增加所致。 12、应付职工薪酬:本期比期初增加 163.09%,增加 129.54 万元,主是系员工人数增加所致。
2.  营业情况分析
(1) 利润构成

                                                                                单位:元

                              本期                        上年同期          本期与上

    项目                                                            占营业  年同期金
                    金额        占营业收入的比重%      金额      收入的  额变动比
                                                                      比重%      例%

 营业收入          159,392,738.07          -          156,486,305.53    -        1.86%

 营业成本          106,036,743.59            66.53%  105,963,589.20  67.71%      0.07%

 毛利率                  33.47%          -                32.29%    -        -

 销售费用          10,239,172.24              6.42%    4,329,460.94    2.77%    136.50%

 管理费用          10,259,188.56              6.44%  10,587,044.16    6.77%    -3.10%

 研发费用            9,005,852.30              5.65%  13,171,228.60    8.42%    -31.62%

 财务费用            2,110,217.26              1.32%    1,913,957.73    1.22%    10.25%

 信用减值损失      -7,325,997.14              -4.60%    -2,198,390.24  -1.40%  -233.24%

 资产减值损失              0.00              0.00%          0.00    0.00%      0.00%

 其他收益            1,462,933.03              0.92%    4,511,964.76    2.88%    -67.58%

 投资收益                  0.00              0.00%          0.00    0.00%      0.00%

 公允价值变动              0.00              0.00%          0.00    0.00%      0.00%

 收益

 资产处置收益              0.00              0.00%          0.00    0.00%      0.00%

 汇兑收益                  0.00              0.00%          0.00    0.00%      0.00%

 营业利润          15,559,371.74              9.76%  22,306,051.42  14.25%    -30.35%

 营业外收入                1.36              0.00%        449.78    -      -99.70%

 营业外支出            15,721.73              0.01%        -          -        -

 净利润            13,641,620.12              8.56%  20,009,854.83  12.79%    -31.83%

项目重大变动原因:
 1、销售费用:本期比期初增加 590.97 万元,增加 136.5%,主要系销售人员人工成本与服务费增加所 致。
 2、研发费用:本期比期初减少 416.54 万元,减少 31.62%,主要系公司研发费用中技术开发费用减少 所致。
 3、信用减值损失:本期比期初增加 512.76 万元,增加 233.24%,主要系计提应收账款坏账准备所致。 4、其他收益:本期比期初减少 304.90 万元,减少 67.58%,主要系与企业日常活动相关的政府补助减 少所致。
 5、营业利润:本期比期初减少 674.67 万元,减少 30.32%,主要系本期销售费用和信用减值损失增加 所致。
 6、净利润:本期比期初减少 636.82 万元,减少 31.83%,主要系销售费用增加、信用减值损失增加和 其他收益减少所致。
(2) 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  159,392,738.07        156,486,305.53                1.86%

 其他业务收入                          0.00                  0.00                0.00%

 主营业务成本                  106,036,743.59        105,963,589.20                0.07%

 其他业务成本                          0.00                  0.00                0.00%

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                      营业收入  营业成本比  毛利率比上
  类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  比上年同    上年同期  年同期增减
                                                        期        增减%      百分点

                                                        增减%

 软件开发及 133,738,657.03  83,313,576.97    37.70%    18.62%    23.93%      -2.67%
 销售

 专业解决方

 案及技术服  24,953,957.45  22,043,271.71    11.66%    -42.92%    -43.08%      0.25%
 务

 运营维护        700,123.59    679,894.91    2.89%  2,995.44%  8,697.32%    -62.94%

 合计        159,392,738.07  106,036,743.59    33.47%      1.86%      0.07%      1.18%

按区域分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  上年同期  比上年同  年同期增减
                                                      增减%        期        百分点

                                                                  增减%

 华北地区    87,927,598.13  59,871,931.36    31.91%    -17.66%    -12.84%      -3.77%

 东北地区    4,225,558.28    3,438,381.15    18.63%    -84.50%    -85.99%        8.63%

 华东地区    44,597,108.39  30,724,516.46    31.11%    337.16%    875.15%      -38.01%

 西南地区    16,768,867.94    7,201,579.09    57.05%    100.00%    100.00%      57.05%

 华中地区    5,873,605.33    4,800,335.53    18.27%    370.72%    515.18%      -19.19%

 合计      159,392,738.07  106,036,743.59    33.47%      1.86%      0.07%        1.18%

收入构成变动的原因:

 1、2022 年公司专业解决方案及技术服务收入比上年减少 1,876.22 万元,减少 42.92%,主要系 2022
 年度公司专业解决方案及技术服务订单减少所致。

 2、2022 年软件开发及销售收入比上年增加 2,099.11 万元,增加 18.62%,主要系 2022 年度公司软件
 开发及销售订单增加所致。

 3、2022 年公司运营维护收入比上年增加 67.75 万元,增加 2,995.44%,其在全年收入中占比较小,主
 要系 2022 年度公司运维服务订单增加所致。
(3) 主要客户情况

                                                

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