7、应付账款:本期比期初增加 172.20%,增加 3,280.11 万元,主要系在执行供应商合同增加所致。 8、预付账款:本期比期初增加 62.81%,增加 784.00 万元,主要系市场需求扩大,支付供应商款项增 加所致。
9、其他应收款:本期比期初增加 31.71%,增加 29.38 万元,主要系投标保证金增加所致。
10、其他非流动资产:本期比期初增加 100.00%,增加 640.78 万元,主要系预付服务费等长期资产增 加所致。
11、合同负债:本期比期初增加 333.83%,增加 39.36 万元,主要系未验收项目预收款项增加所致。 12、应付职工薪酬:本期比期初增加 163.09%,增加 129.54 万元,主是系员工人数增加所致。
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
本期 上年同期 本期与上
项目 占营业 年同期金
金额 占营业收入的比重% 金额 收入的 额变动比
比重% 例%
营业收入 159,392,738.07 - 156,486,305.53 - 1.86%
营业成本 106,036,743.59 66.53% 105,963,589.20 67.71% 0.07%
毛利率 33.47% - 32.29% - -
销售费用 10,239,172.24 6.42% 4,329,460.94 2.77% 136.50%
管理费用 10,259,188.56 6.44% 10,587,044.16 6.77% -3.10%
研发费用 9,005,852.30 5.65% 13,171,228.60 8.42% -31.62%
财务费用 2,110,217.26 1.32% 1,913,957.73 1.22% 10.25%
信用减值损失 -7,325,997.14 -4.60% -2,198,390.24 -1.40% -233.24%
资产减值损失 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
其他收益 1,462,933.03 0.92% 4,511,964.76 2.88% -67.58%
投资收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
公允价值变动 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
收益
资产处置收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
汇兑收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
营业利润 15,559,371.74 9.76% 22,306,051.42 14.25% -30.35%
营业外收入 1.36 0.00% 449.78 - -99.70%
营业外支出 15,721.73 0.01% - - -
净利润 13,641,620.12 8.56% 20,009,854.83 12.79% -31.83%
项目重大变动原因:
1、销售费用:本期比期初增加 590.97 万元,增加 136.5%,主要系销售人员人工成本与服务费增加所 致。
2、研发费用:本期比期初减少 416.54 万元,减少 31.62%,主要系公司研发费用中技术开发费用减少 所致。
3、信用减值损失:本期比期初增加 512.76 万元,增加 233.24%,主要系计提应收账款坏账准备所致。 4、其他收益:本期比期初减少 304.90 万元,减少 67.58%,主要系与企业日常活动相关的政府补助减 少所致。
5、营业利润:本期比期初减少 674.67 万元,减少 30.32%,主要系本期销售费用和信用减值损失增加 所致。
6、净利润:本期比期初减少 636.82 万元,减少 31.83%,主要系销售费用增加、信用减值损失增加和 其他收益减少所致。
(2) 收入构成
单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 159,392,738.07 156,486,305.53 1.86%
其他业务收入 0.00 0.00 0.00%
主营业务成本 106,036,743.59 105,963,589.20 0.07%
其他业务成本 0.00 0.00 0.00%
按产品分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
营业收入 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 上年同期 年同期增减
期 增减% 百分点
增减%
软件开发及 133,738,657.03 83,313,576.97 37.70% 18.62% 23.93% -2.67%
销售
专业解决方
案及技术服 24,953,957.45 22,043,271.71 11.66% -42.92% -43.08% 0.25%
务
运营维护 700,123.59 679,894.91 2.89% 2,995.44% 8,697.32% -62.94%
合计 159,392,738.07 106,036,743.59 33.47% 1.86% 0.07% 1.18%
按区域分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分点
增减%
华北地区 87,927,598.13 59,871,931.36 31.91% -17.66% -12.84% -3.77%
东北地区 4,225,558.28 3,438,381.15 18.63% -84.50% -85.99% 8.63%
华东地区 44,597,108.39 30,724,516.46 31.11% 337.16% 875.15% -38.01%
西南地区 16,768,867.94 7,201,579.09 57.05% 100.00% 100.00% 57.05%
华中地区 5,873,605.33 4,800,335.53 18.27% 370.72% 515.18% -19.19%
合计 159,392,738.07 106,036,743.59 33.47% 1.86% 0.07% 1.18%
收入构成变动的原因:
1、2022 年公司专业解决方案及技术服务收入比上年减少 1,876.22 万元,减少 42.92%,主要系 2022
年度公司专业解决方案及技术服务订单减少所致。
2、2022 年软件开发及销售收入比上年增加 2,099.11 万元,增加 18.62%,主要系 2022 年度公司软件
开发及销售订单增加所致。
3、2022 年公司运营维护收入比上年增加 67.75 万元,增加 2,995.44%,其在全年收入中占比较小,主
要系 2022 年度公司运维服务订单增加所致。
(3) 主要客户情况