君宇科技:2022年年度报告

2023年04月21日查看PDF原文
   191.28%

 租赁负债          690,136.84        1.56%  1,022,217.56        2.91%          -32.49%

 长期借款

 递延所得税负    19,227.10        0.04%                                      100.00%
 债
资产负债项目重大变动原因:
 (1)货币资金增加 25.38%主要原因是回款增加及银行贷款增加所致。
 (2)应收票据减少 62.73%主要原因是票据背书转让所致。
 (3)应收账款增加 50.16%主要原因是是本期营业收入增加所致。
 (4)预付账款增加 35.05%主要原因是订单增加从而增加预付货款所致。
 (5)存货增加 24.75%主要原因是订单增加储备物料所致。

 (6)使用权资产减少 22.22%主要原因是使用权资产折旧增加所致。
 (7)无形资产增加 100%主要原因是本期购置软件所致。
 (8)短期借款增加 100%主要原因是为增加流动资金银行贷款所致。
 (9)应付账款增加 52.15%主要原因是订单增加导致采购量增加所致。
 (10)合同负债增加 191.28 主要原因是防范合同履约风险,预收客户货款所致。
 (11)应交税费增加 76.85%主要原因是销售收入增加导致增值税增加所致。
 (12)其他应付款增加 346.56%主要原因是应付往来款增加所致。
 (13)其他流动负债增加 191.28%主要原因是合同负债增加导致其税金增加所致。
 (14)租赁负债减少 32.49%主要原因是支付房屋租赁费减少所致。
 (15)递延所得税负债增加 100%主要原因是固定资产加速折旧所致。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                    上年同期

    项目          金额      占营业收入的      金额      占营业收入      变动比例%

                                比重%                    的比重%

 营业收入      27,983,798.31      -        20,522,325.04      -                  36.36%

 营业成本      18,617,072.66        66.53%  12,907,683.14      62.90%            44.23%

 毛利率              33.47%            -      37.10%

 税金及附加      161,438.10        0.58%    211,813.93        1.03%          -23.78%

 销售费用        1,647,942.41        5.89%  1,148,155.50        5.59%            43.53%

 管理费用        2,302,218.12        8.23%  2,336,444.04      11.38%            -1.46%

 研发费用        1,755,828.52        6.27%  1,270,114.11        6.19%            38.24%

 财务费用          2,861.42        0.01%    104,341.87        0.51%          -97.26%

 信用减值损失    -472,055.14        -1.69%    -550,478.73        -2.68%          -14.25%

 资产减值损失      45,864.09        0.16%    -751,931.36        -3.66%          -106.10%

 其他收益          9,760.37        0.03%    430,322.71        2.10%          -97.73%

 投资收益          12019.42        0.04%            0                          100%

 公允价值变动            0            0%            0          0%                0%
 收益

 资产处置收益            0            0%            0          0%                0%

 汇兑收益                0            0%            0          0%                0%

 营业利润        3,092,025.82        11.05%  1,671,685.07        8.15%            84.96%

 营业外收入        5,603.06        0.02%      1,085.03        0.01%          416.40%

 营业外支出        50,225.53        0.18%    20,380.61        0.10%          146.44%

 所得税费用      118,905.79        0.42%    161,445.74        0.79%          -26.35%

 净利润          2,928,497.56        10.46%  1,490,943.75        7.26%            96.42%

项目重大变动原因:
 (1)营业收入增加 36.36%主要原因是本年订单量增加所致。
 (2)营业成本增加 44.32%主要原因是伴随收入的增长成本相应增加所致。
 (3)税金及附加减少 23.78%主要原因是享受税收优惠政策所致。

 (4)销售费用增加 43.53%主要原因是增加市场投入所致。
 (5)研发费用增加 38.24%主要原因是引进研发人员及增加研发投入所致。
 (6)财务费用减少 97.26%主要原因是汇兑损益影响所致。
 (7)资产减值损失减少 106.10%主要原因是存货减值损失减少所致。
 (8)其他收益减少 97.93%主要原因是政府补助减少所致。
 (9)投资收益增加 100%主要原因是本年利用闲置资金购买银行理财所致。
 (10)营业外支出增加 146.44%主要原因是抗疫捐款所致。
(2) 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  27,979,495.21          20,520,325.04                36.35%

 其他业务收入                      4,303.10              2,000.00                    -

 主营业务成本                  18,617,072.66          12,907,683.14                44.23%

 其他业务成本                            0                    0

按产品分类分析:
□适用 √不适用
按区域分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                  营业收入比  营业成本比  毛利率比上年
 类别/项目    营业收入    营业成本    毛利率%    上年同期    上年同期  同期增减百分
                                                      增减%      增减%        点

 东北        3,524,658.78  2,908,601.51    17.48%      -7.92%      33.40%      -59.39%

 华东        10,480,088.52  6,707,981.62    35.99%    413.30%    535.67%      -25.50%

 西南          842,553.99  457,236.68    45.73%    1,636.97%  1,093.94%      117.24%

 华南        2,727,506.52  2,129,418.31    21.93%      -48.62%    -43.10%      -25.64%

 华北        1,633,725.52  940,168.91    42.45%      45.83%      90.37%      -24.09%

 华中          883,372.54  523,234.87    40.77%    527.98%    977.87%      -37.75%

 西北        7,887,589.34  4,950,430.76    37.24%      8.59%      -2.52%        23.76%

 国外                  -          -          -      -100%      -100%            -

收入构成变动的原因:

    公司产品主要用于石油、石化行业,不同地区的行业发展情况导致了区域收入构成的起伏变化。 报告期内,由于疫情原因导致无法出国签订合同。
(3) 主要客户情况

                                                                                单位:元

 序号                客户                  销售金额      年度销售占  是否存在关联关
                                                              比%            系

  1  客户一                                7,111,508.82        25.42%  否


  2  客户二                                6,884,768.12        24.61%  否

  3  客户三                                1,

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