10,724,265.70 5.78% 6,562,475.49 3.52% 63.42%
投资性房地产 4,225,413.15 2.28% 4,372,686.93 2.35% -3.37%
长期股权投资 - - - - -
固定资产 35,205,351.85 18.98% 39,271,000.26 21.06% -10.35%
在建工程 2,708,032.90 1.46% 2,695,333.78 1.45% 0.47%
无形资产 3,949,367.27 2.13% 4,124,130.24 2.21% -4.24%
商誉 - - - - -
短期借款 25,924,285.29 13.98% 15,924,285.29 8.54% 62.80%
长期借款 - - - - -
应付票据与应付账款 9,987,510.21 5.38% 19,545,803.27 10.48% -48.90%
项目重大变动原因:
1、报告期内,货币资金减少 7,586,640.52 元,降幅 76.83%,主要原因为报告期内因采购材料和新引 进人员支付了较多的货币资金,同时报告期末持有理财产品余额为 350.00 万元。
2、报告期内,应收票据增加 100,000.00 元,增幅 100%,主要原因为收到一张商业汇票金额为 10 万
元。
3、报告期内,存货增加 4,161,790.21 元,增幅 63.42%,主要原因为报告期内为下半年订单做了货物 储备。
4、报告期内,短期借款增加 10,000,000 元,增幅 62.80%,主要原因为报告期内新增了 2 笔银行贷款
合计 1,000 万元。
5、报告期内,应付票据与应付账款减少 9,558,293.06 元,降幅 48.90%,主要原因为报告期内对到期 的应付账款进行了及时支付。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位:元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 36,082,907.29 - 33,308,665.14 - 8.33%
营业成本 14,177,130.69 39.29% 14,617,583.82 43.89% -3.01%
毛利率 60.71% - 56.11% - -
销售费用 673,719.21 1.87% 194,204.80 0.58% 246.91%
管理费用 2,856,490.79 7.92% 3,065,425.75 9.20% -6.82%
研发费用 12,172,105.45 33.73% 3,360,875.57 10.09% 262.17%
信用减值损失 -41,608.06 -0.12% 119,101.35 0.36% -134.94%
资产减值损失 57,235.88 0.16% -20,957.33 -0.06% 373.11%
其他收益 824,489.14 2.28% 1,091,454.79 3.28% -24.46%
投资收益 527.21 0.0015% 36,977.54 0.11% -98.57%
营业利润 6,362,767.72 17.63% 12,716,543.07 38.18% -49.96%
净利润 6,779,207.74 18.79% 11,425,956.75 34.30% -40.67%
项目重大变动原因:
1、报告期内,销售费用增加 479,514.41 元,增幅 246.91%,主要原因为报告期内广告推广费增加 114,875.32 元,日常差旅费增加 114,781.85 元。
2、报告期内,研发费用增加 8,811,229.88 元,增幅 262.17%,主要原因为报告期内加大了产品的研发 力度,新增开展了 13 个研发项目,同时增加了单一项目研发人员的投入。
3、报告期内,信用减值损失增加 160,709.41 元,增幅 134.94%,主要原因为报告期末应收账款增加,
计提坏账准备增加。
4、报告期内,资产减值减少 78,193.21 元,降幅 373.11%,主要原因为报告期内优化了存货库龄管理, 将库龄较长的存货进行清理并优先用于生产中。
5、报告期内,投资收益减少 36,450.33 元,降幅 98.57%,主要原因为报告期内购买理财产品的总额较 同期相比有所降低。
6、报告期内,营业利润减少 6,353,775.35 元,降幅 49.96%,主要原因为本期加大了研发投入力度, 较同期相比,研发费用增加 8,811,229.88 元。
7、报告期内,净利润减少4,646,749.01元,降幅40.67%,主要原因为本期加大了研发投入,较同期相 比,研发费用增加8,811,229.88元。
2、 收入构成
单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 36,082,907.29 32,884,999.49 9.72%
其他业务收入 445,396.50 423,665.65 5.13%
主营业务成本 14,177,130.69 13,958,180.73 1.57%
其他业务成本 477,273.78 659,403.09 -27.62%
按产品分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期增 年同期增减
增减% 减%
工业测试控 9,759,809.58 3,216,753.98 67.04% 30.79% 11.40% 5.74%
制模块
综合测试控 9,518,584.08 2,816,090.12 70.41% -10.55% -22.88% 4.75%
制系统
整体解决方 14,158,599.51 7,197,447.86 49.17% 19.16% 11.40% 3.55%
案
技术服务 1,647,169.81 449,733.36 72.70% -22.68% -24.45% 0.64%
其他 553,347.80 348,233.85 37.07% -26.18% -36.09% 9.76%
小计 35,637,510.79 14,028,259.17 60.64% 8.44% -0.79% 3.66%
其他业务收 445,396.50 477,273.78 -7.16% 0.43% 0.00% 0.47%
入
合计 36,082,907.29 14,505,532.95 59.80% 8.33% -0.77% 3.68%
按区域分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
1、报告期内,其他业务成本减少 182,129.31,降幅 27.62%,主要原因是因为报告期内,产品分类更加 精细,其他产品增多,归为其他业务收入的产品减少。
(三) 现金流量状况
单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -4,588,190.92 -10,595,180.58 56.70%
投资活动产生的现金流量净额 -5,887,179.65 -12,268.83 -47,884.85