证书编号为 GR202244202633,发证时间为 2022 年 12 月 14 日,
有效期三年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位:元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 701,048.15 11,294,464.41 -93.79%
毛利率% 43.23 0.19% -
归属于挂牌公司股东的 -2,292,979.71 -2,557,879.49 10.36%
净利润
归属于挂牌公司股东的 -2,303,399.76 -2,681,784.07 14.1%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 -12.20% -10.2% -
率%(依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算)
加权平均净资产收益 -12.25% -10.69% -
率%(依据归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算)
基本每股收益 -0.06 -0.06 0%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 18,632,443.33 22,506,235.40 -17.21%
负债总计 982,615.29 2,563,427.65 -61.67%
归属于挂牌公司股东的 17,649,828.04 19,942,807.75 -11.5%
净资产
归属于挂牌公司股东的 0.42 0.48 -12.5%
每股净资产
资产负债率%(母公司) 3.74% 11.94% -
资产负债率%(合并) 5.27% 11.39% -
流动比率 6.66 3.85 -
利息保障倍数 -88.80 -59.31 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 5,299,024.67 -1,278,550.78 514.46%
量净额
应收账款周转率 2.89 41.93 -
存货周转率 3.83 138.31 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -17.21% -3.97% -
营业收入增长率% -93.79% -71.76% -
净利润增长率% 10.36% 0.03% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位:元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 3,786,146.92 20.32% 226,851.39 1% 19.32%
应收票据 0 0% 0 0% 0%
应收账款 242,304.18 1.3% 130,621.14 0.58% 0.72%
存货 101,072.8 0.54% 106,543.8 0.47% 0.07%
长期股权投资 0 0% 0 0% 0
固定资产 247,492.91 1.32% 330,492.05 1.47% -0.15%
无形资产 10,088,221.16 54.14% 10,953,304.16 48.67% 5.47%
短期借款 0 1,500,000 6.67% -6.67%
0%
其他应收款 954,582.7 5.12% 7,817,834.65 34.73% -29.61%
预付帐款 354,258.98 1.9% 94,226.19 0.42% 1.48%
项目重大变动原因:
1、 短期借款:期末净额较年初减少 150 万元,减幅 6.67%,主要原因是公司为按期归还银行贷款,致
使短期借款减少。
2、 其他应收款:期末净额较年初减少686.32万元,减幅-87.79%,主要原因是公司收回了其他公司往来
款,致使其他应收款减少。
3、 货币资金:期末净额较年初增加355.93万元,增幅1569.00%,主要原因是公司已收回因经营需要向
合作方公司拨付合作保证金,致使货币资金增加。
(二) 营业情况与现金流量分析
单位:元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收 金额 占营业收 变动比例%
入的比重% 入的比重%
营业收入 701,048.15 - 11,294,464.41 - -93.79%
营业成本 397,956.00 56.76% 11,105,687.42 98.32% -41.56
毛利率 43.23% - 0.19% - -
管理费用 2,013,351.68 287.19% 1,889,057.73 16.72% 270.47%
研发费用 388,629.59 55.43% 827,797.61 7.33% 48.1%
信用减值损失 24,401.86 3.48% 43,852.86 0.39% 3.09%
营业利润 -2,293,682.6 -327.18% -2,550,821.6 -22.58% -304.6%
经营活动产生的现金流量净 5,299,024.67 - -1,278,550.78 -
额
投资活动产生的现金流量净 -225,233.77 - -2,075,889.17 -
额
筹资活动产生的现金流量净 -1,514,495.37 - 1,769,795 -
额
项目重大变动原因:
1、 营业收入:本期较上期减少了 1059.34 万元,比重减少 93.79%,主要原因是公司正处于转型阶段,
减少收付系统收入及软件开发收入,相应当期收入减少。
2、 营业成本:本期较上期减少了 179.77 万元,比重减少 41.56%,主要原因是当期营业收入减少引发营
业成本减少。
3、 管理费用:本期较上期增加了 12.43 万元,比重增加 270.47%,主要原因是报告期内高新补贴政策没
有享受,引发公司租凭费用相对增加.另公司因为受经济环境影响,营业收入减少引发的比重增加。4、 营业利润:本期较上期增加了 25.71 万元,比重减少 304.6%,主要原因是公司市场需要缩减,主营
业务收入降低影响导致主营业务量减少,引发利润减少。
5、 研发费用:本期较上期减少 43.91 万元,比重增加 48.1%,主要原因是公司处于转型阶段,研发投入
减少所致,另当期营业收入减少引发比重增加。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位:元
公司名称 公司类型 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收 净利润
务