思存科技:2022年年度报告(更正后)

2023年09月21日查看PDF原文
                                    □是 √否

 主要产品或服务是否发生变化                                        □是 √否

 客户类型是否发生变化                                              □是 √否

 关键资源是否发生变化                                              □是 √否

 销售渠道是否发生变化                                              □是 √否

 收入来源是否发生变化                                              □是 √否

 商业模式是否发生变化                                              □是 √否

(二)  财务分析
1、 资产负债结构分析

                                                                                单位:元

                            本期期末                      上年期末

      项目            金额        占总资产的        金额      占总资产的  变动比例%
                                      比重%                        比重%

 货币资金            5,260,082.41        2.27%    3,892,506.73      1.68%    35.13%

 应收票据              400,462.12        0.17%      153,768.60      0.07%    160.43%

 应收账款          68,715,885.50      29.67%    83,430,459.15      36.06%    -17.64%

 存货              74,974,818.64      32.37%    68,646,100.35      29.67%      9.22%

 投资性房地产                  -        0.00%                -      0.00%          -

 长期股权投资          754,614.79        0.33%      754,721.97      0.33%    -0.01%

 固定资产          31,276,201.12      13.50%    22,496,820.90      9.72%    39.02%

 在建工程                                0.00%                -      0.00%          -

 无形资产            4,357,248.12        1.88%    5,560,294.31      2.40%    -21.64%

 商誉                          -        0.00%                -      0.00%

 短期借款          24,000,000.00      10.36%    11,500,000.00      4.97%    108.70%

 长期借款                      -        0.00%                -      0.00%          -

 应付账款          48,495,003.02      20.94%    93,309,286.51      40.33%    -48.03%

 其他应付款        94,604,456.34      40.85%    47,500,613.02      20.53%    99.16%

资产负债项目重大变动原因:

    2022 年公司资产负债结构变动较为平稳,占总资产 10%以上且与上年同期相比变动达到或超过
 30%的资产负债表科目是固定资产、应付账款、短期借款和其他应付款。

    固定资产较上期增长 39.02%,主要系报告期内控股子公司深圳比翼为优化产品结构而逐步加大

 了生产线设备及配件的采购。

    应付账款较上期减少 48.03%,主要系报告期内供应商收紧货款账期政策,公司结清部分供应商
 欠款。

    短期借款较上期大幅增长,系公司为缓解短期流动资金压力,增加银行贷款资金。

    其他应付款较上期增长 99.16%,主要系报告期内为增加公司营运资金,公司控股股东及其关联
 方向公司提供借款。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成

                                                                                单位:元

                                本期                      上年同期

        项目              金额      占营业收入      金额      占营业收入  变动比例%
                                      的比重%                    的比重%

 营业收入            201,813,302.19      -      208,396,176.27      -          -3.16%

 营业成本            184,339,029.67      91.34%  183,083,539.32      87.85%      0.69%

 毛利率                      8.66%      -              12.15%      -          -

 销售费用              4,666,511.19      2.31%    4,687,353.65        2.25%    -0.44%

 管理费用            11,344,554.94      5.62%  13,370,567.12        6.42%    -15.15%

 研发费用            14,576,207.68      7.22%  14,278,830.26        6.85%      2.08%

 财务费用              1,349,324.63      0.67%    1,296,002.19        0.62%      4.11%

 信用减值损失        -2,583,134.03      -1.28%    1,439,261.21        0.69%  -279.48%

 资产减值损失                    -      0.00%  -1,840,179.11      -0.88%    100.00%

 其他收益              1,666,949.98      0.83%      643,884.41        0.31%    158.89%

 投资收益                  9,838.51      0.00%      46,845.08        0.02%    -79.00%

 公允价值变动收益                -      0.00%              -        0.00%          -

 资产处置收益                    -      0.00%              -        0.00%          -

 汇兑收益                        -      0.00%              -        0.00%          -

 营业利润            -15,865,650.95      -7.86%  -8,671,879.64      -4.16%    -82.96%

 营业外收入              170,243.08      0.08%        5,193.91        0.00%  3,177.74%

 营业外支出                      -      0.00%      13,456.66        0.01%  -100.00%

 净利润              -15,716,634.65      -7.79%  -9,401,233.70      -4.51%    -67.18%

项目重大变动原因:

    公司所处电子元器件行业与海外经济环境联系较为紧密,受海外经济环境波动影响,公司营业 收入较去年有小幅下降,营业成本较去年同期相比略有上升,但总体较为平稳,研发费用以及财务 费用的增加导致公司净利润下滑。2022年公司不存在占营业收入比重达到 10%以上且与上年同期相比 变动达到或超过 30%的利润表科目。
(2) 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                201,813,302.19        208,396,176.27                -3.16%

 其他业务收入                            -                    -                    -

 主营业务成本                184,339,029.67        183,083,539.32                0.69%

 其他业务成本                            -                    -                    -

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                        营业收入  营业成本  毛利率比上
  类别/项目      营业收入      营业成本    毛利率%  比上年同  比上年同  年同期增减
                                                            期        期      百分点

                                                          增减%    增减%

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