□是 √否
主要产品或服务是否发生变化 □是 √否
客户类型是否发生变化 □是 √否
关键资源是否发生变化 □是 √否
销售渠道是否发生变化 □是 √否
收入来源是否发生变化 □是 √否
商业模式是否发生变化 □是 √否
(二) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位:元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 5,260,082.41 2.27% 3,892,506.73 1.68% 35.13%
应收票据 400,462.12 0.17% 153,768.60 0.07% 160.43%
应收账款 68,715,885.50 29.67% 83,430,459.15 36.06% -17.64%
存货 74,974,818.64 32.37% 68,646,100.35 29.67% 9.22%
投资性房地产 - 0.00% - 0.00% -
长期股权投资 754,614.79 0.33% 754,721.97 0.33% -0.01%
固定资产 31,276,201.12 13.50% 22,496,820.90 9.72% 39.02%
在建工程 0.00% - 0.00% -
无形资产 4,357,248.12 1.88% 5,560,294.31 2.40% -21.64%
商誉 - 0.00% - 0.00%
短期借款 24,000,000.00 10.36% 11,500,000.00 4.97% 108.70%
长期借款 - 0.00% - 0.00% -
应付账款 48,495,003.02 20.94% 93,309,286.51 40.33% -48.03%
其他应付款 94,604,456.34 40.85% 47,500,613.02 20.53% 99.16%
资产负债项目重大变动原因:
2022 年公司资产负债结构变动较为平稳,占总资产 10%以上且与上年同期相比变动达到或超过
30%的资产负债表科目是固定资产、应付账款、短期借款和其他应付款。
固定资产较上期增长 39.02%,主要系报告期内控股子公司深圳比翼为优化产品结构而逐步加大
了生产线设备及配件的采购。
应付账款较上期减少 48.03%,主要系报告期内供应商收紧货款账期政策,公司结清部分供应商
欠款。
短期借款较上期大幅增长,系公司为缓解短期流动资金压力,增加银行贷款资金。
其他应付款较上期增长 99.16%,主要系报告期内为增加公司营运资金,公司控股股东及其关联
方向公司提供借款。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 201,813,302.19 - 208,396,176.27 - -3.16%
营业成本 184,339,029.67 91.34% 183,083,539.32 87.85% 0.69%
毛利率 8.66% - 12.15% - -
销售费用 4,666,511.19 2.31% 4,687,353.65 2.25% -0.44%
管理费用 11,344,554.94 5.62% 13,370,567.12 6.42% -15.15%
研发费用 14,576,207.68 7.22% 14,278,830.26 6.85% 2.08%
财务费用 1,349,324.63 0.67% 1,296,002.19 0.62% 4.11%
信用减值损失 -2,583,134.03 -1.28% 1,439,261.21 0.69% -279.48%
资产减值损失 - 0.00% -1,840,179.11 -0.88% 100.00%
其他收益 1,666,949.98 0.83% 643,884.41 0.31% 158.89%
投资收益 9,838.51 0.00% 46,845.08 0.02% -79.00%
公允价值变动收益 - 0.00% - 0.00% -
资产处置收益 - 0.00% - 0.00% -
汇兑收益 - 0.00% - 0.00% -
营业利润 -15,865,650.95 -7.86% -8,671,879.64 -4.16% -82.96%
营业外收入 170,243.08 0.08% 5,193.91 0.00% 3,177.74%
营业外支出 - 0.00% 13,456.66 0.01% -100.00%
净利润 -15,716,634.65 -7.79% -9,401,233.70 -4.51% -67.18%
项目重大变动原因:
公司所处电子元器件行业与海外经济环境联系较为紧密,受海外经济环境波动影响,公司营业 收入较去年有小幅下降,营业成本较去年同期相比略有上升,但总体较为平稳,研发费用以及财务 费用的增加导致公司净利润下滑。2022年公司不存在占营业收入比重达到 10%以上且与上年同期相比 变动达到或超过 30%的利润表科目。
(2) 收入构成
单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 201,813,302.19 208,396,176.27 -3.16%
其他业务收入 - - -
主营业务成本 184,339,029.67 183,083,539.32 0.69%
其他业务成本 - - -
按产品分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
期 期 百分点
增减% 增减%