前瞻资讯:2023年年度报告

2024年03月28日查看PDF原文
     2021 年 12 月 23 日,取得深圳市创新委员会、深圳市财政局、
                              国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书号
                              GR202144202986,有效期三年。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

            盈利能力                    本期              上年同期        增减比例%

营业收入                                58,589,545.81        56,912,841.94    2.95%

毛利率%                                        60.51%              57.07%      -

归属于挂牌公司股东的净利润                6,532,385.97        6,603,290.83    -1.07%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性        6,453,625.60        6,755,494.35    -4.47%

损益后的净利润

加权平均净资产收益率%(依据归属于              30.70%              31.38%      -

挂牌公司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率%(依归属于挂              30.33%              32.11%      -

牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算)

基本每股收益                                    0.65                0.66    -1.52%

            偿债能力                  本期期末            上年期末        增减比例%

资产总计                                38,870,206.07        40,047,409.31    -2.94%

负债总计                                16,824,173.26        18,533,762.47    -9.22%

归属于挂牌公司股东的净资产              22,046,032.81        21,513,646.84    2.47%

归属于挂牌公司股东的每股净资产                  2.20                2.15    2.33%

资产负债率%(母公司)                          33.22%              33.55%      -

资产负债率%(合并)                            43.28%              46.28%      -

流动比率                                        2.43                2.19      -

利息保障倍数                                        -                  -      -

            营运情况                    本期              上年同期        增减比例%

经营活动产生的现金流量净额                7,155,472.76        14,103,978.30    -49.27%

应收账款周转率                                  15.61              16.05      -

存货周转率                                  2,943.98            8,803.82      -

            成长情况                    本期              上年同期        增减比例%

总资产增长率%                                  -2.94%              22.71%      -

营业收入增长率%                                2.95%              7.21%      -

净利润增长率%                                  -1.20%              -28.55%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                        本期期末                    上年期末

    项目          金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                比重%                      比重%

货币资金      26,538,471.42      68.27%  27,281,254.65      68.12%            -2.72%

应收票据                  -            -            -            -                -

应收账款        4,063,916.71      10.46%  3,443,759.51        8.60%            18.01%

使用权资产      5,451,108.76      14.02%  4,454,063.97      11.12%            22.39%

合同负债        7,105,201.83      18.28%  7,890,837.06      19.70%            -9.96%

租赁负债        3,772,949.40        9.71%  3,415,364.61        8.53%            10.47%

资产总计      38,870,206.07            -  40,047,409.31            -            -2.94%

项目重大变动原因:

  使用权资产/租赁负债:较上年期末增加 22.39%、10.47%,主要原因为办公室续租新增使用权资产及租赁负债;
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入的      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                比重%                      的比重%

营业收入      58,589,545.81      -      56,912,841.94      -                  2.95%

营业成本      23,138,172.09        39.49%  24,432,462.15      42.93%            -5.30%

毛利率%              60.51%      -              57.07%      -              -

销售费用      13,974,532.96        23.85%  11,680,978.11      20.52%            19.63%

管理费用      10,432,072.68        17.81%  9,382,490.61      16.49%            11.19%

研发费用        3,680,507.72        6.28%  3,217,113.55        5.65%            14.40%

营业利润        6,532,630.90        11.15%  7,757,850.78      13.63%          -15.79%

净利润          6,532,385.97        11.15%  6,611,820.07      11.62%            -1.20%

项目重大变动原因:

  销售费用:较上年同期增长 19.63%,主要原因为:报告期内收入增长销售人员绩效提成相应增长;另外公司为进一步开拓市场增加宣传推广费用;

2、 收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入                  58,589,545.81        56,912,841.94                2.95%

其他业务收入                              -                    -                    -

主营业务成本                  23,138,172.09        24,432,462.15                -5.30%

其他业务成本                              -                    -                      -

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本比  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期    上年同期    年同期增减
                                                      增减%      增减%      百分比

大数据+产  14,868,762.11  4,823,544.91    67.56%    -15.54%    -41.71

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