15.69% - 牌公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润计算) 基本每股收益 0.74 0.71 4.23% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 179,740,168.04 168,109,115.81 6.92% 负债总计 80,413,723.73 81,530,471.13 -1.37% 归属于挂牌公司股东的净资产 99,326,444.31 86,578,644.68 14.72% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.96 3.45 14.78% 资产负债率%(母公司) 44.00% 47.85% - 资产负债率%(合并) 44.74% 48.50% - 流动比率 1.55 1.32 - 利息保障倍数 1,191.28 181.20 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 30,915,523.10 24,275,411.45 27.35% 应收账款周转率 4.92 3.89 - 存货周转率 4.67 4.41 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 6.92% 5.40% - 营业收入增长率% 0.38% -16.62% - 净利润增长率% 5.09% 11.17% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 61,218,513.34 34.06% 39,417,890.48 23.45% 55.31% 应收票据 1,950,125.00 1.08% 3,958,700.00 2.35% -50.74% 应收账款 32,584,664.55 18.13% 36,039,695.12 21.44% -9.59% 存货 25,270,737.17 14.06% 26,079,437.12 15.51% -3.10% 投资性房地产 6,345,885.45 3.53% 10,611,095.35 6.31% -40.20% 固定资产 40,438,821.72 22.50% 38,528,561.62 22.92% 4.96% 无形资产 9,698,022.60 5.40% 8,531,380.99 5.07% 13.67% 短期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 应付票据 32,800,000.00 18.25% 36,615,000.00 21.78% -10.42% 应付账款 30,887,586.82 17.18% 27,343,807.26 16.27% 12.96% 长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 项目重大变动原因: 货币资金:报告期同比增长 55.31%,主要是公司产品毛利提高经营结余增加;另外公司通过积极催收货款,同时合理安排承兑支付方式,现金流积累增加; 应收票据:报告期同比下降 50.74%,主要公司承兑汇票支付货款比例增加; 投资性房地产:报告期同比下降 40.20%,主要是公司部分厂房由出租转为自用。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 168,913,190.43 - 168,269,840.22 - 0.38% 营业成本 119,837,600.53 70.95% 125,427,246.92 74.54% -4.46% 毛利率% 29.05% - 25.46% - - 销售费用 5,741,248.69 3.40% 4,986,901.01 2.96% 15.13% 管理费用 14,067,656.83 8.33% 13,800,200.06 8.20% 1.94% 研发费用 9,295,550.11 5.50% 12,008,834.07 7.14% -22.59% 财务费用 -1,664,111.67 -0.99% -3,133,755.47 -1.86% 46.90% 其他收益 1,806,468.76 1.07% 5,787,216.45 3.44% -68.79% 信用减值损失 -1,015,665.00 -0.60% -1,457,273.10 -0.87% 30.30% 资产减值损失 -403,370.52 -0.24% -375,252.86 -0.22% -7.49% 资产处置收益 53,742.81 0.03% 83,448.54 0.05% -35.60% 营业利润 20,354,692.92 12.05% 18,381,506.53 10.92% 10.73% 营业外收入 16,371.82 0.01% 310,000.00 0.18% -94.72% 营业外支出 72,525.34 0.04% 0.00 0.00% 0.00% 所得税费用 1,607,598.06 0.95% 905,104.18 0.54% 77.61% 净利润 18,690,941.34 11.07% 17,786,402.35 10.57% 5.09% 项目重大变动原因: 营业成本:报告期同比下降 4.46%,主要是公司精益生产技改项目取得初步成效,车间制造成本下降;研发费用:报告期同比下降 22.59%。主要是根据公司新产品开发实际需要,投入在上年同期基本完成;财务费用:报告期同比上升 46.90%,主要是本期美元外汇波动趋缓,汇差减少; 其他收益:报告期同比下降 68.79%,主要是上年同期含国家专精特新“小巨人”政府补助 289.96 万元,报告期无。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 168,243,541.58 167,279,747.89 0.58% 其他业务收入 669,648.85 990,092.33