上年同期 增减比例% 营业收入 621,403.59 6,671,253.12 -90.69% 毛利率% -4.06% 66.12% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,365,737.73 429,746.86 -417.8% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -1,393,185.09 338,201.14 -511.94% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 -6.10% 2.06% - 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于 -6.23% 1.62% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算) 基本每股收益 -0.05 0.01 -600.00% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 22,584,187.68 25,621,468.51 -11.85% 负债总计 2,439,857.16 2,566,686.05 -4.94% 归属于挂牌公司股东的净资产 20,144,330.52 23,054,782.46 -12.62% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.67 0.76 -11.84% 资产负债率%(母公司) 10.80% 10.02% - 资产负债率%(合并) 10.80% 10.02% - 流动比率 6.12 6.34 - 利息保障倍数 - - - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -1,119,837.00 1,003,166.01 -211.63% 应收账款周转率 3.77 40.14 - 存货周转率 - 0.00 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -11.85% 6.82% - 营业收入增长率% -90.69% 71.80% - 净利润增长率% -261.56% 111.70% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 1,050,980.00 5% 1,631,831.76 6.37% -35.60% 应收票据 - - - - - 应收账款 169.29 0.00% - - - 交易性金融资 12,903,852.40 57.14% 12,160,297.18 47.46% 6.11% 产 其他权益工具 2,632,535.79 11.66% 4,189,500.00 16.35% -37.16% 投资 项目重大变动原因: 1、 本年末,公司其他权益工具投资较上年末减少 37.16%,主要原因系本期末根据阿尼信息技术股份 有限公司期末净资产折算公司其他权益投资账面价值减少所致。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例% 比重% 的比重% 营业收入 621,403.59 - 6,671,253.12 - -90.69% 营业成本 646,611.62 104.06% 2,260,309.17 33.88% -71.39% 毛利率% -4.06% - 66.12% - - 销售费用 227,790.14 36.66% 1,167,379.15 17.50% -80.49% 管理费用 1,263,787.97 203.38% 2,736,625.75 41.02% -53.82% 公允价值变动 143,555.22 23.10% 50,297.18 0.75% 185.41% 收益 营业利润 - -202.57% 833,257.21 12.49% -251.07% 1,258,778.99 营业外支出 106,958.74 17.21% 34,287.05 0.51% 211.95% 净利润 - -219.78% 845,362.98 12.67% -261.56% 1,365,737.73 项目重大变动原因: 1、报告期内,公司营业收入较上年同期减少 90.69%,主要是报告期内受市场环境影响,客户需求降 低。 2、报告期内,公司营业成本较上年同期减少了 71.39%,主要是营业收入减少对应营业成本减少。 3、报告期内,公司毛利率为-4.06%,主要原因是市场环境影响投入的营业成本低于营业收入。 4、报告期内,公司销售费用较上年同期减少 80.49%,主要原因是公司组织结构优化,销售人员人工 成本降低所致。 5、报告期内,公司管理费用较上年同期减少 53.82%,主要原因是公司组织结构优化,管理人员人工 成本降低所致。 6、报告期内,公司公允价值变动收益较上年同期增加 185.41%,主要原因是计提理财收益所致。 7、报告期内,公司营业外支出较上年同期增加 211.95%,主要原因是深圳乐唐咨询预付账款长时间未 收回转营业外支出所致。 8、报告期内,公司营业利润较上年同期减少 251.07%,净利润较上年同期减少 256.56%,主要原因是 本期收入较上期大幅下降,但公司日常运营仍产生一定固定费用,导致本期出现亏损。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 621,403.59 6,668,825.81 -90.69% 其他业务收入 0 2,427.31 -100.00% 主营业务成本 646,611.62 2,257,593.47 -71.39% 其他业务成本 0 2,715.70 -100.00% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分 增减% 增减%