明富金属:2023年年度报告

2024年04月18日查看PDF原文
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元,增加 220.47%。主要是由于本期收到了广西重大科技项目补贴款 140 万元。
2、应收款项融资:报告期末应收款项融资增加了 334.63 万元,增加了 1821.59%,是本期有收到的未到期的电子银行承兑汇票。
3、预付账款:报告期末预付账款增加了 24.04 万元,增加了 176.34%,由于本期支预付了材料采购款。4、其他流动资产:报告期末其他流动资产增加了 2.30 万元,增加了 30.83%,主要原因是本期有待退税的 2023 年多预缴的企业所得税 2.44 万元。
5、其他非流动资产:报告期末其他非流动资产减少了 46.77 万元,减少了 86.67%,主要原因是上期预付的采购款,本期已完成交易。
6、应付账款:报告期末应付账款增加了 281.18 万元,增加了 20.76%,主要原因是本期有应付未付的材料采购款。

7、应交税费:报告期末应交税费减少了 4.94 万元,减少了 24.05%,是由本期有聘用残疾人 1 名,不用
缴纳残疾人保障金。
8、其他应付款:报告期末其他应付款减少 150.67 万元,减少了 29.04%,主要原因是本期归还了王明富借款 150.00 万元。
9、递延收益:报告期末递延收益增加了 125.89 万元,增加了 398.16%,主要原因是本期收到了广西重大科技项目补贴款 140 万元,项目期限 5 年。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期金

    项目          金额      占营业收入的      金额      占营业收入的    额变动比例%
                                比重%                      比重%

营业收入        25,004,474.      -        22,746,472.3      -                  9.93%
                        58                          6

营业成本        19,212,860.        76.84%  18,796,333.0        82.63%              2.22%
                        09                          4

毛利率%              23.16%      -              17.37%      -              -

销售费用            239.14        0.00%          0.00        0.00%            100.00%

管理费用        2,006,295.5        8.02%  2,555,116.23        11.23%            -21.48%
                          2

研发费用        1,622,231.1        6.49%  1,403,888.28        6.17%            15.55%
                          5

财务费用        353,354.45        1.41%    462,242.16        2.03%            -23.56%

信用减值损失      -4,006.87        -0.02%    48,121.42        0.21%          -108.33%

资产减值损失      4,823.51        0.02%    -4,823.51        -0.02%            200.00%

资产处置收益      -43,241.8        -0.17%          0.00        0.00%            100.00%

其他收益        194,854.43        0.78%    246,672.70        1.08%            -21.01%

营业利润        1,636,874.0        6.55%  -458,299.23        -2.01%            457.16%
                          0


营业外收入          107.69        0.00%          0.92        0.00%        11,605.43%

营业外支出            0.01        0.00%          0.00        0.00%            100.00%

净利润          1,636,859.1        6.55%  -481,694.14        -2.12%            439.81%
                          8

项目重大变动原因:
1、营业收入:报告期末营业收入比上年同期增加了 225.80 万元,主要原因是本期有新产品订单且订单相对上年有所增加所致。
2、营业成本:报告期末营业成本比上年同期增加了 41.65 万元,主要是收入增加,成本也随之增加及本期毛利率相对上年增加。
3、财务费用:报告期末财务费用比上年同期减少了 10.89 万元,主要是由于本期短期借款相对上期减少,借款利息减少的原因。
4、信用减值损失:报告期末信用减值损失比上年同期减少了 5.21 万元,主要是由于上期冲回了部分应收账款坏账。
5、资产减值损失:报告期内资产减值损失比上年同期增加 200.00%,是由于资产已处置,本期转销上期计提的损失。
6、资产处置收益:报告期内资产处置收益比上年同期增加 100.00%,是由本期有处置年限已久的固定资产。
7、营业利润、净利润:报告期末营业利润、净利润比上年同期增加了 209.52 万元、211.86 万元,主要是由于本期订单增加,收入较上年同期增加所致
2、 收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入                    24,565,095.50          22,450,658.22                9.42%

其他业务收入                      439,379.08            295,814.14                48.53%

主营业务成本                    19,025,575.31          18,714,618.34                1.66%

其他业务成本                      187,284.78              81,714.70              129.19%

按产品分类分析:
√适用□不适用

                                                                                单位:元

                                                  营业收入比  营业成本比  毛利率比上年
 类别/项目    营业收入  营业成本    毛利率%    上年同期    上年同期    同期增减百分
                                                    增减%        增减%          比

焊料        4,488,828.  4,157,966      7.37%      -10.54%      -15.42%          5.35%
                    07        .53

镀锡紫铜带  1,801,323.  1,350,904      25.00%      -15.09%      -13.38%        -18.83%
                    54        .71

机加产品    17,899,245  13,315,54      25.61%      46.56%      34.10%          7.11%
                    .09      0.51

材料收入    219,041.08  201,163.5      8.16%      -92.42%      -92.33%        -1.15%
                                  6

设备销售          0.00      0.00      0.00%    -100.00%    -100.00%      -100.00%

按地区分类分析:
□适用√不适用
收入构成变动的原因:
收入结构无重大变化。
主要客户情况

                                                                                单位:元

序号                客户                    销售金额      年度销售占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  桂林电力电容器有限责任公司            15,188,628.62        60.74%  否

 2  广西博涛新能源设备有限公司            3,784,583.53        15.14%  否

 3  桂林市富华物资实业有限公司              371,346.02          1.49%  是

 4  西安西电电力电容器有限责任公司          287,292.57          1.15%  否

 5  桂林明富机器人科技有限公司              264,220.19          1.06%  是

                合计                      19,896,070.93        79.57%        -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

序号              供应商                  采购金额      年度采购占比%  是否存在关联关
                                 
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