联洋人才:2023年年度报告

2024年04月18日查看PDF原文
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             上年同期          本期与上年同期
    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                    的比重%

 营业收入      9,984,848.38      -      15,347,104.74      -                -34.94%

 营业成本      6,499,934.48        65.10%  9,195,722.70      59.92%          -29.32%

 毛利率%            34.90%      -              40.08%      -              -

 销售费用        158,134.52        1.58%    182,029.74        1.19%          -13.13%

 管理费用      3,222,204.06        32.27%  5,037,551.29      32.82%          -36.04%

 研发费用                -            -  1,193,513.52        7.78%          -100.00%

 财务费用        -6,188.11        -0.06%      -9,597.60      -0.06%                -

 信用减值损失  -168,590.59        -1.69%    -822,493.19      -5.36%                -

 其他收益        12,954.61        0.13%      33,795.33        0.22%          -61.67%

 资产处置收益    -3,834.64        -0.04%        -936.85      -0.01%                -

 营业外收入            0.03        0.00%          1.89        0.00%          -98.41%

 营业外支出        5,765.99        0.06%        182.04        0.00%        3,067.43%

 所得税费用      42,822.54        0.43%            -            -          100.00%

 净利润        -117,309.74        -1.17%    -720,864.89      -4.70%                -

项目重大变动原因:
 1、 主营业务收入同比减少 34.94%,主要原因系为报告期内外部大环境影响,汽车整车行业高端人才 市场竞争增大,回款速率慢,公司业务量降低的同时部分合同收取的服务费降低,致使收入降低。 2、 管理费用较上年同比减少 36.04%,主要原因系报告期内公司人员成本减少所致。
 4、 研发费用较上年减少 100%,主要原因系报告期内公司停止研发软著开发所致。
 5、 信用减值损失较上年减少 79.50%,主要原因系上期客户恒大集团长时间未回款,计提坏账较多, 本期并无大额计提坏账所致。
 6、 资产处置收益本年为-3,834.64 元,上年同期为-936.85 元,主要原因系公司当期报废一批旧电脑数 量比上年报废数量增加所致。
2、 收入构成


                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                    9,984,848.38          15,347,104.74              -34.94%

 其他业务收入                              -                    -                    -

 主营业务成本                    6,499,934.48          9,195,722.70              -29.32%

 其他业务成本                              -                    -                    -

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入    营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  年同期增减
                                                      增减%        期        百分比

                                                                  增减%

 高端人才寻  9,984,848.38  6,499,934.48    34.90%    -34.94%    -29.32%      -5.18%
 访
按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:

  无
主要客户情况

                                                                                单位:元

 序号                客户                  销售金额      年度销售占  是否存在关联关
                                                              比%            系

  1  北京福田戴姆勒汽车有限公司          3,004,113.54        30.09%  否

  2  北汽重型汽车有限公司                2,034,246.68        20.37%  否

  3  北汽福田汽车股份有限公司            1,332,268.00        13.34%  否

  4  北京罗克维尔斯科技有限公司            544,296.00        5.45%  否

  5  合众新能源汽车有限公司                460,000.00        4.61%  否

                  合计                      7,374,924.22        73.86%        -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

 序号              供应商                  采购金额      年度采购占  是否存在关联关
                                                              比%            系

  1  无

  2

  3

  4

  5

                  合计                                                          -

(三)  现金流量分析

                                                                                单位:元

            项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额          -574,767.53          -924,112.30                -

 投资活动产生的现金流量净额            -1,455.97          -154,118.63                -

 筹资活动产生的现金流量净额          -302,400.00              -295.80                -

现金流量分析:

    本期经营活动现金流量净额-574,767.53 元,上期金额 924,112.30 元,主要原因系公司人员减少,
 工资成本支出同比减少所致。

    本期投资活动现金流量净额-1,455.97 元,上期金额-154,118.63 元,主要原因系上期购买一批电脑
 更换设备为人员工作需要,本期并无新增所致。

    本期筹资活动现金流量净额-302,400.00 元,主要原因系新增确认总部房屋租赁为使用权资产所
 致。
四、  投资状况分析
(一)  主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二)  理财产品投资情况
√适用 □不适用

                                                                              单位:元

  理财产品类型    资金来源  未到期余  逾期未收  预期无法收回本金或存在其他可能导致
                                  额      回金额      减值的情形对公司的影响说明

  银行理财产品    自有资金    0.00      0.00                  不存在

      合计            -                                            -

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三)  公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

(四)  合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、  公司面临的重大风险分析

 重大风险事项名称                        重大风险事项简要描述

                  报告期内,公司主要客户仍为汽车整机制造商。尽管公司客户稳定,专业度高,
                  但销售客户集中且行业较为单一。

 1、销售客户集中及  应对措施:公司要进一步调整客户结构,不断增加对老客户的服务质量和水平, 所处行业较为单一  牢固并深化客户关系,同时快速挖掘有潜力的新客户,公司在智能制造领域重点
 的风险            加强客户端管理顾问的实力,继续保持在福田戴姆勒、理想汽车、合众汽车等 KA
          
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