13,665,296.25 7.67% 项目重大变动原因: 1、货币资金 较上一年增加 1,100,158.45 元,变动比例 367.42%,主要因为报告期内,增加银行贷款所致。 2、应收账款 较上一年度增加 336,327.48 元,变动比例 27.91%,主要因为报告期内,营业收入增加所致。 3、存货 较上一年度减少 10,650.88 元,变动比例 2.28%,主要因为报告期内,结转已交付产品的成本所致。 4、固定资产 较上一年度减少 57,063.99 元,变动比例 26.89%,主要因为报告期内,固定资产折旧所致。 5、无形资产 较上一年度增加 223,637.91 元,变动比例 2.26%,主要因为报告期内,新产品研发成功,开发支出 形成无形资产所致。 6、短期借款 较上一年度增加 899,000.00 元,变动比例 179.80%,主要因为报告期内,增加银行贷款所致。 7、应付账款 较上一年度增加 529,632.00 元,变动比例 227.70%,主要因为报告期内,部分项目已验收但未回款, 故未付合作伙伴的对应款项所致。 8、合同负债 较上一年度增加 287,029.96 元,变动比例 248.40%,主要因为报告期内,部分项目已按合同分阶段 性收款,但未取得验收单不能计入营业收入所致。 (二) 经营情况分析 1、 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期金 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入的 额变动比例% 比重% 比重% 营业收入 3,946,655.46 - 2,977,501.18 - 32.55% 营业成本 1,177,162.33 29.83% 1,714,124.03 57.57% -31.33% 毛利率% 70.17% - 42.43% - - 销售费用 1,391,738.51 35.26% 1,654,025.77 55.55% -15.86% 管理费用 2,412,341.54 61.12% 2,283,310.62 76.69% 5.65% 财务费用 29,905.65 0.76% 37,898.95 1.27% -21.09% 信用减值损失 70,682.87 1.79% -34,922.14 -1.17% 302.40% 其他收益 207,023.21 5.25% 285,056.23 9.57% -27.37% 投资收益 0.00% 3,554.76 0.12% -100.00% 营业利润 -808,638.36 -20.49% -2,466,473.02 -82.84% 67.21% 营业外收入 0.00 0.00% 694.54 0.02% -100.00% 营业外支出 3,702.13 0.09% 10,412.60 0.35% -64.45% 项目重大变动原因: 1、营业收入 较上一年度增加 969,154.28 元,变动比例 32.55%,主要因为报告期内,产品知名度提高,公司开 始发展代理商销售,开拓省外市场所致。 2、营业成本 较上一年度减少 536,961.70 元,变动比例 31.33%,主要因为报告期内,随着产品成熟度的提高, 软件实施和技术服务成本降低所致。 3、销售费用 较上一年度减少 262,287.26 元,变动比例 15.86%,主要因为报告期内,公司发展代理商减少直接 销售人员减少所致。 4、管理费用 较上一年度增加 129,030.92 元,变动比例 5.65%,主要因为报告期内,与销售业绩有一定比例挂钩 的管理人员报酬有所增加等原因所致。 5、财务费用 较上一年度减少 7,993.30 元,变动比例 21.09%,主要因为报告期内,现金流转快,没有长期使用 银行贷款,导致利息支出减少所致。 6、信用减值损失 较上一年度增加 105,605.01 元,变动比例 302.40%,主要因为报告期内,应收账款增加,导致应收 账款坏账准备增加所致。 7、其他收益 较上一年度减少 78,033.02 元,变动比例 27.37%,主要因为报告期内,部分软件产品销售还未退税 所致。 8、投资收益 较上一年度减少 3,554.76 元,变动比例 100%,主要因为报告期内,公司没有银行理财所致。 9、营业利润 较上一年度少亏损 1,657,834.66 元,变动比例 67.21%,主要因为报告期内,营业收入增加,且软件 收入增加,硬件销售减少,相应的采购成本减少所致。 10、营业外收入 较上一年度减少 694.54 元,变动比例 100%,主要因为报告期内,公司未收到政府奖励所致。 11、营业外支出 较上一年度减少 6,710.47 元,变动比例 71.96%,主要因为报告期内,比上年度少清理固定资产所 致。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 3,946,655.46 2,977,501.18 32.55% 其他业务收入 0 0 0% 主营业务成本 1,177,162.33 1,714,124.03 -31.33% 其他业务成本 0 0 0% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分 增减% 增减% 比 软件 2,549,707.38 478,765.45 81.22% 26.78% -49.57% 28.43% 硬件 397,876.10 368,569.97 7.37% 179.07% 202.78% -7.25% 技术服务 999,071.98 329,826.91 66.99% 21.27% -48.70% 45.03% 合计 3,946,655.46 1,177,162.33 70.17% 32.55% -31.33% 27.74% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 软件销售收入较上一年度增加了 538,639.59 元,硬件销售收入较上一年度增加了 255,306.18 元,技 术服务收入较上一年度增加了 175,208.51 元,总营业收入较上一年度增加了 969,154.28 元,主要因为报告期内,产品知名度提高,公司开始发展代理商销售,开拓省外市场,软件收入增加;同时随着产品成熟度的提高,软件实施和技术服务成本降低了。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系 1 宜春学院 571,921.85 14.49% 否 2 北京卿泽智能科技有限公司 477,876.10 12.11% 否 3 南昌大学 369,901.00 9.37% 否 4 江西科技师范大学 362,831.87 9.19% 否 5 湖北必虎网络科技有限公司 353,982.30 8.97% 否 合计 2,136,513.12 54.13% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关系 1 南昌铂格信息科技有限公司 106,500