惠当家:2023年年度报告

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                  13,665,296.25                        7.67%

项目重大变动原因:

    1、货币资金

    较上一年增加 1,100,158.45 元,变动比例 367.42%,主要因为报告期内,增加银行贷款所致。

    2、应收账款

    较上一年度增加 336,327.48 元,变动比例 27.91%,主要因为报告期内,营业收入增加所致。

    3、存货

  较上一年度减少 10,650.88 元,变动比例 2.28%,主要因为报告期内,结转已交付产品的成本所致。
    4、固定资产

  较上一年度减少 57,063.99 元,变动比例 26.89%,主要因为报告期内,固定资产折旧所致。

    5、无形资产

    较上一年度增加 223,637.91 元,变动比例 2.26%,主要因为报告期内,新产品研发成功,开发支出
形成无形资产所致。

    6、短期借款

    较上一年度增加 899,000.00 元,变动比例 179.80%,主要因为报告期内,增加银行贷款所致。

    7、应付账款

    较上一年度增加 529,632.00 元,变动比例 227.70%,主要因为报告期内,部分项目已验收但未回款,
故未付合作伙伴的对应款项所致。

    8、合同负债

    较上一年度增加 287,029.96 元,变动比例 248.40%,主要因为报告期内,部分项目已按合同分阶段
性收款,但未取得验收单不能计入营业收入所致。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期金

    项目          金额      占营业收入的      金额      占营业收入的  额变动比例%
                                比重%                      比重%

营业收入        3,946,655.46      -          2,977,501.18      -                  32.55%

营业成本        1,177,162.33        29.83%    1,714,124.03      57.57%          -31.33%

毛利率%            70.17%      -              42.43%      -              -

销售费用        1,391,738.51        35.26%    1,654,025.77      55.55%          -15.86%

管理费用        2,412,341.54        61.12%    2,283,310.62      76.69%            5.65%

财务费用          29,905.65        0.76%      37,898.95        1.27%          -21.09%

信用减值损失      70,682.87        1.79%      -34,922.14        -1.17%          302.40%

其他收益          207,023.21        5.25%    285,056.23        9.57%          -27.37%


投资收益                            0.00%      3,554.76        0.12%          -100.00%

营业利润        -808,638.36      -20.49%  -2,466,473.02      -82.84%            67.21%

营业外收入            0.00        0.00%        694.54        0.02%          -100.00%

营业外支出          3,702.13        0.09%      10,412.60        0.35%          -64.45%

项目重大变动原因:

    1、营业收入

    较上一年度增加 969,154.28 元,变动比例 32.55%,主要因为报告期内,产品知名度提高,公司开
始发展代理商销售,开拓省外市场所致。

    2、营业成本

    较上一年度减少 536,961.70 元,变动比例 31.33%,主要因为报告期内,随着产品成熟度的提高,
软件实施和技术服务成本降低所致。

    3、销售费用

    较上一年度减少 262,287.26 元,变动比例 15.86%,主要因为报告期内,公司发展代理商减少直接
销售人员减少所致。

    4、管理费用

    较上一年度增加 129,030.92 元,变动比例 5.65%,主要因为报告期内,与销售业绩有一定比例挂钩
的管理人员报酬有所增加等原因所致。

    5、财务费用

    较上一年度减少 7,993.30 元,变动比例 21.09%,主要因为报告期内,现金流转快,没有长期使用
银行贷款,导致利息支出减少所致。

    6、信用减值损失

    较上一年度增加 105,605.01 元,变动比例 302.40%,主要因为报告期内,应收账款增加,导致应收
账款坏账准备增加所致。

    7、其他收益

    较上一年度减少 78,033.02 元,变动比例 27.37%,主要因为报告期内,部分软件产品销售还未退税
所致。

    8、投资收益

    较上一年度减少 3,554.76 元,变动比例 100%,主要因为报告期内,公司没有银行理财所致。

    9、营业利润

    较上一年度少亏损 1,657,834.66 元,变动比例 67.21%,主要因为报告期内,营业收入增加,且软件
收入增加,硬件销售减少,相应的采购成本减少所致。

    10、营业外收入

    较上一年度减少 694.54 元,变动比例 100%,主要因为报告期内,公司未收到政府奖励所致。

    11、营业外支出

    较上一年度减少 6,710.47 元,变动比例 71.96%,主要因为报告期内,比上年度少清理固定资产所
致。

2、 收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额            变动比例%

主营业务收入                    3,946,655.46            2,977,501.18                32.55%

其他业务收入                              0                    0                    0%

主营业务成本                    1,177,162.33            1,714,124.03                -31.33%

其他业务成本                              0                    0                    0%

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                  营业收入比  营业成本比  毛利率比上年
 类别/项目    营业收入    营业成本    毛利率%    上年同期    上年同期  同期增减百分
                                                    增减%      增减%        比

软件        2,549,707.38  478,765.45    81.22%      26.78%      -49.57%        28.43%

硬件          397,876.10  368,569.97      7.37%      179.07%    202.78%        -7.25%

技术服务      999,071.98  329,826.91    66.99%      21.27%      -48.70%        45.03%

合计        3,946,655.46  1,177,162.33    70.17%      32.55%      -31.33%        27.74%

按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:

  软件销售收入较上一年度增加了 538,639.59 元,硬件销售收入较上一年度增加了 255,306.18 元,技
术服务收入较上一年度增加了 175,208.51 元,总营业收入较上一年度增加了 969,154.28 元,主要因为报告期内,产品知名度提高,公司开始发展代理商销售,开拓省外市场,软件收入增加;同时随着产品成熟度的提高,软件实施和技术服务成本降低了。
主要客户情况

                                                                                单位:元

序号              客户                  销售金额    年度销售占比%  是否存在关联关系

 1  宜春学院                            571,921.85        14.49%  否

 2  北京卿泽智能科技有限公司            477,876.10          12.11%  否

 3  南昌大学                            369,901.00          9.37%  否

 4  江西科技师范大学                    362,831.87          9.19%  否

 5  湖北必虎网络科技有限公司            353,982.30          8.97%  否

                合计                    2,136,513.12        54.13%          -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

序号              供应商                采购金额    年度采购占比%  是否存在关联关系


 1  南昌铂格信息科技有限公司                106,500        
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