川盛科技:2023年年度报告

2024年04月18日查看PDF原文
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         本期期末          上年期末      增减比例%

资产总计                          6,631,633.62      7,280,730.77      -8.92%

负债总计                          4,605,590.36      4,414,539.49      4.33%

归属于挂牌公司股东的净资产        2,026,043.26      2,866,191.28    -29.31%

归属于挂牌公司股东的每股净资              0.08              0.11    -27.27%
产

资产负债率%(母公司)                  105.86%          100.25%      -

资产负债率%(合并)                      69.45%            60.63%      -

流动比率                                  0.50              0.53      -

利息保障倍数                                  0                0      -

          营运情况                  本期            上年同期      增减比例%

经营活动产生的现金流量净额            10,463.69        -73,542.72    114.23%

应收账款周转率                                -                -      -

存货周转率                                    -                -      -

          成长情况                  本期            上年同期      增减比例%

总资产增长率%                            -8.92%            -9.48%      -

营业收入增长率%                              -                -      -

净利润增长率%                            20.51%          -113.36%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                      单位:元

                    本期期末                上年期末

  项目        金额      占总资产      金额    占总资产的    变动比例%
                            的比重%                  比重%

货币资金        17,576.31      0.27%    7,112.62      0.1%        147.11%

应收票据                0        0%            0        0%              -

应收账款        98,079.30      1.48%  110,071.02      1.51%        -10.89%

固定资产    1,847,918.18    27.87% 2,354,598.74    32.34%        -21.52%

无形资产    2,491,147.36    37.56% 2,565,430.42    35.24%          -2.90%

应付账款    1,437,638.18    21.68% 1,543,638.18    21.20%          -6.87%

其他应付款  1,637,367.52    24.69% 1,347,367.52    18.51%          21.52%

预付款项    1,997,847.00    30.13% 2,064,452.50    28.36%          -3.23%

资产总计    6,631,633.62          - 7,280,730.77          -          -8.92%

项目重大变动原因:
1、应收账款:本期较上期减少了 11991.72 元,同比减少了 10.89%,主要原因是本期主营
  业务无收入导致应收账款同比减少;

2、固定资产:本期较上期减少了 506680.56 元,同比减少了 21.52%,主要原因是固定资产
  折旧减少。
3、其他应付款:本期较上期增加了 290000 元,同比增加了 21.52%,主要原因是公司资金暂
  时短缺暂借款流入导致。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                      单位:元

                      本期                  上年同期          本期与上年同期

  项目        金额    占营业收入    金额      占营业收    金额变动比例%
                            的比重%                入的比重%

营业收入              0      -                0      -                  -

营业成本              0      -                0      -                  -

毛利率%                0      -                0      -            -

销售费用              0      -                0      -                  -

管理费用    1,034,790.99      -      1,155,694.66      -            -10.46%

财务费用          963.57      -          2,214.37      -            -56.49%

信用减值损    261,374.68      -        511,447.69      -            -48.90%
失

其他收益              0      -        38,630.72      -              -100%

营业利润    -843,262.04      -      -697,145.03      -            -20.96%

净利润      -840,148.02      -      -697,148.67      -            -20.51%

项目重大变动原因:
1、管理费用,本期较上期减少了 120903.67 元,同比上期减少了 10.46%,主要原因是公司
  优化管理方式,降低管理费用;
2、财务费用:本期较上期减少了 1250.8 元,同比上期减少了 56.49%,主要原因是企业网
  银交易手续减少导致;
3、信用减值损失:本期较上期减少了 250073.01 元,同比上期减少了 48.90%,主要原因是
  本期计提坏账损失的减少;
4、净利润:主要原因是报告期内公司的营业收入为 0,同时增加了部分的成本投资,导致
  净利润减少;
2、 收入构成

                                                                      单位:元

      项目              本期金额            上期金额          变动比例%

主营业务收入                        0                  0                  0%

其他业务收入                        0                  0                  0%

主营业务成本                        0                  0                  0%

其他业务成本                        0                  0                  0%

按产品分类分析:
□适用 √不适用
按地区分类分析:
√适用 □不适用

                                                                      单位:元

                                          营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目  营业收入  营业成本  毛利率%  上年同期  比上年同  年同期增减
                                              增减%        期        百分比
                                                          增减%

-                  -        -        -          -          -            -

-                  -        -        -          -          -            -

收入构成变动的原因:
由于公司目前处于转型期,公司 2023 年未实现营业收入。
主要客户情况

                                                                      单位:元

 序              客户                销售金额    年度销售占  是否存在关联
 号                                                    比%          关系

 1  -                                          -            -

 2  -                                          -            -

 3  -                                          -            -

 4  -                                          -            -

 5  -                                          -            -

              合计                              -            
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