78,117,099.45 89,470,947.37 -12.69%
负债总计 34,215,480.43 43,083,715.27 -20.58%
归属于挂牌公司股东的净资产 43,901,619.02 46,387,232.10 -5.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.86 7.25 -5.36%
资产负债率%(母公司) 43.80% 48.15% -
资产负债率%(合并) 43.80% 48.15% -
流动比率 1.27 1.34 -
利息保障倍数 5.35 5.98 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 6,182,231.41 3,259,968.53 89.64%
应收账款周转率 3.42 4.30 -
存货周转率 5.29 6.29 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -12.69% 3.81% -
营业收入增长率% -23.82% -9.28% -
净利润增长率% -8.88% -1.91% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位:元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 3,637,775.55 4.66% 9,896,312.62 11.06% -63.24%
应收票据 4,660,399.05 5.97% 4,356,212.04 4.87% 6.98%
应收账款 19,978,527.41 25.58% 21,900,232.41 24.48% -8.77%
长期股权投资 18,268,917.41 23.39% 15,921,668.98 17.80% 14.74%
固定资产 14,306,587.81 18.31% 13,242,290.93 14.80% 8.04%
短期借款 18,021,388.89 23.07% 23,029,180.56 25.74% -21.75%
应收款项融资 184,218.53 0.24% 1,077,389.22 1.20% -82.90%
资产总计 78,117,099.45 - 89,470,947.37 - -12.69%
项目重大变动原因:
报告期内:货币资金变动比例-63.24%,主要原因:公司归还银行贷款所致。
报告期内:短期借款变动比例-21.75%,主要原因:公司归还银行贷款所致。
报告期内:应收款项融资变动比例-82.90% %,主要原因:公司本年度营业收入下降,收回的银行承兑汇票减少。
(二) 经营情况分析
1、利润构成
单位:元
项目 本期 上年同期 本期与上年同期
金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 77,152,178.87 - 101,281,222.77 - -23.82%
营业成本 59,359,927.85 77.94% 79,829,676.36 78.82% -25.64%
毛利率% 23.06% - 21.18% - -
销售费用 5,176,928.57 6.71% 5,482,219.73 5.41% -5.57%
管理费用 10,133,289.19 13.13% 9,981,508.61 9.86% 1.52%
研发费用 485,911.94 0.63% 1,504,151.53 1.49% -67.70%
财务费用 1,042,174.98 1.35% 753,995.18 0.74% 38.22%
信用减值损失 93,843.97 0.12% 237,800.60 0.23% -60.54%
资产减值损失 - - - -
其他收益 195,334.96 0.25% 198,950.74 0.20% -1.82%
投资收益 2,525,669.04 3.27% 436,059.52 0.43% 479.20%
营业利润 3,149,112.86 4.08% 3,987,710.35 3.94% -21.03%
营业外收入 39,047.15 0.05% - -
营业外支出 10,902.95 0.01% 76,814.68 0.08% -85.81%
净利润 3,068,807.53 3.98% 3,367,846.79 3.33% -8.88%
项目重大变动原因:
报告期内,营业收入变动比例-23.82%,主要原因为:受经济大环境影响,内需萎缩,导致主营业务收入大幅下降。
报告期内,营业成本变动比例-25.64%,主要原因为:主要原材料受市场供需影响,价格有所下滑,导致成本下降。
报告期内,研发费用变动比例-67.70%,主要原因为:根据研发部门的立项,本年度开发项目减少,公司的研发费用随之减少。
报告期内,财务费用变动比例 38.22%,主要原因为:由于汇率波动大,汇兑损失增加所致。
报告期内,信用减值损失变动比例-60.54%,主要原因为:应收账款周转速度加快,计提的坏帐准备金减少。
报告期内,投资收益变动比例 479.20%,主要原因为:联营企业江苏联顺国际投资有限公司产生的利润按权益法核算。
报告期内,营业利润变动比例-21.03%,主要原因为:与去年同期毛利率相比,本年度略有提升,但由于营业收入减少,利润额随之减少。
报告期内,营业外支出变动比例-85.81%,主要原因为:去年同期因发生了工伤赔款和慈善捐款。
2、收入构成
单位:元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 76,775,049.94 100,838,725.07 -23.86%
其他业务收入 377,128.93 442,497.70 -14.77%
主营业务成本 59,359,927.85 79,829,676.36 -25.64%
其他业务成本 - - -
按产品分类分析:
√适用 □不适用
单位:元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减