78,117,099.45 89,470,947.37 -12.69% 负债总计 34,215,480.43 43,083,715.27 -20.58% 归属于挂牌公司股东的净资产 43,901,619.02 46,387,232.10 -5.36% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.86 7.25 -5.36% 资产负债率%(母公司) 43.80% 48.15% - 资产负债率%(合并) 43.80% 48.15% - 流动比率 1.27 1.34 - 利息保障倍数 5.35 5.98 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 6,182,231.41 3,259,968.53 89.64% 应收账款周转率 3.42 4.30 - 存货周转率 5.29 6.29 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -12.69% 3.81% - 营业收入增长率% -23.82% -9.28% - 净利润增长率% -8.88% -1.91% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 3,637,775.55 4.66% 9,896,312.62 11.06% -63.24% 应收票据 4,660,399.05 5.97% 4,356,212.04 4.87% 6.98% 应收账款 19,978,527.41 25.58% 21,900,232.41 24.48% -8.77% 长期股权投资 18,268,917.41 23.39% 15,921,668.98 17.80% 14.74% 固定资产 14,306,587.81 18.31% 13,242,290.93 14.80% 8.04% 短期借款 18,021,388.89 23.07% 23,029,180.56 25.74% -21.75% 应收款项融资 184,218.53 0.24% 1,077,389.22 1.20% -82.90% 资产总计 78,117,099.45 - 89,470,947.37 - -12.69% 项目重大变动原因: 报告期内:货币资金变动比例-63.24%,主要原因:公司归还银行贷款所致。 报告期内:短期借款变动比例-21.75%,主要原因:公司归还银行贷款所致。 报告期内:应收款项融资变动比例-82.90% %,主要原因:公司本年度营业收入下降,收回的银行承兑汇票减少。 (二) 经营情况分析 1、利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 77,152,178.87 - 101,281,222.77 - -23.82% 营业成本 59,359,927.85 77.94% 79,829,676.36 78.82% -25.64% 毛利率% 23.06% - 21.18% - - 销售费用 5,176,928.57 6.71% 5,482,219.73 5.41% -5.57% 管理费用 10,133,289.19 13.13% 9,981,508.61 9.86% 1.52% 研发费用 485,911.94 0.63% 1,504,151.53 1.49% -67.70% 财务费用 1,042,174.98 1.35% 753,995.18 0.74% 38.22% 信用减值损失 93,843.97 0.12% 237,800.60 0.23% -60.54% 资产减值损失 - - - - 其他收益 195,334.96 0.25% 198,950.74 0.20% -1.82% 投资收益 2,525,669.04 3.27% 436,059.52 0.43% 479.20% 营业利润 3,149,112.86 4.08% 3,987,710.35 3.94% -21.03% 营业外收入 39,047.15 0.05% - - 营业外支出 10,902.95 0.01% 76,814.68 0.08% -85.81% 净利润 3,068,807.53 3.98% 3,367,846.79 3.33% -8.88% 项目重大变动原因: 报告期内,营业收入变动比例-23.82%,主要原因为:受经济大环境影响,内需萎缩,导致主营业务收入大幅下降。 报告期内,营业成本变动比例-25.64%,主要原因为:主要原材料受市场供需影响,价格有所下滑,导致成本下降。 报告期内,研发费用变动比例-67.70%,主要原因为:根据研发部门的立项,本年度开发项目减少,公司的研发费用随之减少。 报告期内,财务费用变动比例 38.22%,主要原因为:由于汇率波动大,汇兑损失增加所致。 报告期内,信用减值损失变动比例-60.54%,主要原因为:应收账款周转速度加快,计提的坏帐准备金减少。 报告期内,投资收益变动比例 479.20%,主要原因为:联营企业江苏联顺国际投资有限公司产生的利润按权益法核算。 报告期内,营业利润变动比例-21.03%,主要原因为:与去年同期毛利率相比,本年度略有提升,但由于营业收入减少,利润额随之减少。 报告期内,营业外支出变动比例-85.81%,主要原因为:去年同期因发生了工伤赔款和慈善捐款。 2、收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 76,775,049.94 100,838,725.07 -23.86% 其他业务收入 377,128.93 442,497.70 -14.77% 主营业务成本 59,359,927.85 79,829,676.36 -25.64% 其他业务成本 - - - 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减