华信智能:2023年年度报告

2024年04月18日查看PDF原文
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    重%

 营业收入          16,191,895.45    -    20,605,253.67        -            -21.42%

 营业成本          8,736,345.88    53.96%  12,378,618.59          60.08%      -29.42%

 毛利率%                  46.04%    -            39.92%        -              -

 销售费用          2,181,541.63    13.47%  3,284,467.64          15.94%      -33.58%

 管理费用          1,800,291.54    11.12%  1,969,187.02            9.56%      -8.58%

 研发费用          3,939,788.16    24.33%  4,480,626.07          21.75%      -12.07%

 财务费用              -2,468.17    -0.02%      31,934.13            0.15%    -107.73%

 信用减值损失          10,813.14    0.07%    -30,858.10          -0.15%      135.04%


 资产减值损失        -479,848.63    -2.96%    -506,774.12          -2.46%        5.31%

 其他收益            958,820.64    5.92%  1,254,948.66            6.09%      -23.6%

 投资收益              2,530.03    0.02%      21,784.93            0.11%      -88.39%

 公允价值变动收益    -256,280.09    -1.58%            -                -            -

 资产处置收益                  -        -            -                -            -

 汇兑收益                      -        -            -                -            -

 营业利润            -312,180.97    -1.93%    -874,995.12          -4.25%      64.32%

 营业外收入                    -        -            -                -            -

 营业外支出                    -        -            -                -            -

 净利润            438,041.71      2.71%    -643,669.43          -3.12%      168.05%

项目重大变动原因:

    1、营业收入:本期金额 16,191,895.45 元,较上年同期较少 21.42%,主要原因系报告期内,受市
 场大环境影响,客户需求量降低,产品出库量减少所致。

    2、营业成本:本期金额 8,736,345.88 元,较上年同期较少 29.42%,主要原因系营业收入减少,
 同时更换原材料供应商降低材料成本所致。

    3、销售费用:本期金额 2,181,541.63 元,较上年同期较少 33.58%,主要系成本控制其中工资薪
 金减少 34.83%,差旅费减少 17.16%,同时还减少市场拓展费用等支出。

    4、营业利润:本期金额 -312,180.97 元,较上年同期增加了 64.32%,主要原因系报告期内有效控
 制原材料成本、同时减少人工费用、销售费用等费用所致。

    5、净利润:本期金额 438,041.71 元,较上年同期增加了 168.05%,主要原因系报告期内有效控制
 原材料成本、同时减少人工费用、销售费用等费用所致。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                  16,191,895.45          20,605,253.67              -21.42%

 其他业务收入                            0                    0                    -

 主营业务成本                    8,736,345.88          12,378,618.59              -29.42%

 其他业务成本                            0                    0                    -

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期  比上年同  年同期增减
                                                      增减%        期        百分比

                                                                  增减%

 软件收入      659,463.41            -      100%      24.85%          -            -

 终端收入  14,253,258.33  8,736,345.88    38.71%    -25.54%    -29.42%        3.37%

 服务收入    1,279,173.71            -      100%      36.97%          -            -

 总计      16,191,895.45  8,736,345.88    46.04%    -21.42%    29.42%        6.12%

按地区分类分析:

□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
 收入构成和成本无重大变动。
主要客户情况

                                                                                单位:元

 序号                客户                  销售金额      年度销售占  是否存在关联关
                                                              比%            系

  1  第二名                              2,571,681.42        15.88%  否

  2  第一名                              2,043,523.01        12.62%  否

  3  第三名                              1,567,143.36        9.68%  否

  4  第五名                                842,152.15        5.20%  否

  5  ZJMT                                  772,566.37        4.77%  否

                  合计                      7,797,066.31        48.15%        -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

 序号              供应商                  采购金额      年度采购占  是否存在关联关
                                                              比%            系

  1  第二名                              1,180,935.00        16.09%  否

  2  第五名                              1,134,808.03        15.46%  否

  3  LRZN                                  541,040.00        7.37%  否

  4  HQDZ                                  392,000.00        5.34%  否

  5  BYYJ                                  369,000.00        5.03%  否

                  合计                      3,617,783.03        49.29%        -

(三)  现金流量分析

                                                                                单位:元

            项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额          641,731.00            44,235.17        1,350.73%

 投资活动产生的现金流量净额        -5,179,690.30            -4,114.07      125,801.85%

 筹资活动产生的现金流量净额          -451,925.16        -1,943,068.20            76.74%

现金流量分析:

    1、经营活动产生的现金流量净额本报告期为 64.17 万元,相较上年同期增长 1,350.73%,主要原
 因系本期营业收入相较上年同期减少 21.42%,营业成本相较减少 29.42%
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