力码科:2023年年度报告

2024年04月18日查看PDF原文
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   0.38%    259,183.60      0.31%        41.06%

项目重大变动原因:
货币资金较去年增加的原因是:因业务发展需要,期末向银行申请授信所致。
应收账款较去年降低的原因是:报告期内公司制定应收账款管理办法且收回应收账款的金额较大所致。
短期借款较去年增长的原因是:因业务发展需要,增加银行贷款所致。
其他应收款较去年增长的原因是:报告期内增加了房租押金、投标保证金等相关支出。
其他应付款较去年增长的原因是:因业务发展需要,期末收到银行贷款所致
使用权资产较去年增长的原因是:报告期内公司扩大办公面积,房租增加所致。
长期待摊费用较去年下降的原因是:报告期内正常的费用摊销。
递延所得税资产较去年增长的原因是:报告期内会计政策变更租赁确认递延所得税资产及递延所得税负债。
应付职工薪酬较去年增长的原因是:报告期内公司调整相关核心员工及管理人员工资所致。递延所得税负债较去年增长的原因是:报告期内会计政策变更租赁确认递延所得税资产及递延所得税负债。
租赁负债较去年增长的原因是:报告期内公司扩大办公面积,房租增加所致。
预付款项较去年下降的原因是:报告期公司与上游供应商合作良好,部分供应商予以一定账期因此减少预付货款。
其他流动资产较去年下降的原因是:待抵扣进项税额,今年进行了进项税申报,故有所降低。
一年内到期的非流动负债较去年增长的原因是:告期内公司扩大办公面积,房租增加所致。
(二)  经营情况分析
1. 利润构成

                                                                      单位:元

                      本期                    上年同期          本期与上年同期

  项目        金额      占营业收      金额      占营业收  金额变动比例%
                          入的比重%                入的比重%

营业收入    91,297,781.63      -      84,188,093.23      -              8.45%

营业成本    74,864,881.26    82.00% 67,961,494.23    80.73%        10.16%

毛利率%              18%      -            19.27%      -            -

销售费用    2,799,856.65      3.07%  2,764,942.37      3.28%          1.26%

管理费用    9,058,527.72      9.92%  6,433,833.63      7.64%        40.80%

研发费用    3,694,584.37      4.05%  5,282,113.12      6.27%        -30.05%

财务费用      538,559.77      0.59%    508,267.95      0.60%          5.96%

信用减值损      33,407.46      0.04%    -78,286.71    -0.09%      -142.67%
失


资产减值损              0        0%            0        0%            0%
失

其他收益      294,831.82      0.32%    272,625.79      0.32%          8.15%

投资收益                0        0%    132,413.16      0.16%          -100%

公允价值变
动收益

资产处置收              0        0%    54,998.63      0.07%          -100%
益

汇兑收益                0        0%            0        0%            0%

营业利润      569,074.17      0.62%  1,511,212.85      1.80%        -62.34%

营业外收入      4,956.29      0.01%          1.10      0.00%    450,471.82%

营业外支出          66.34      0.00%          0.54      0.00%    12,185.19%

净利润        573,791.64      0.63%  1,499,208.53      1.78%        -61.73%

所得税费用        172.48      0.00%    12,004.88      0.01%        -98.56%

项目重大变动原因:
管理费用较去年增长的原因是:报告期内公司调整相关核心员工及管理人员工资,职工薪酬增加所致。
营业利润/净利润较去年下降的原因是:公司在人工智能制造领域近几年取得的成果非常可观,报告期内参加各种行业展会,扩大产品及品牌知名度,同时多领域多区域发展代理商,管理费用及销售费用较上年度有所增长,导致利润下降,但前期投入为下半年的业绩奠定了良好的基础,年末公司与数十家代理商签订联盟协议,但较大一部分回款集中在春节前,该部分利润将在 2024 年度有所体现。
营业外收入去年上升的原因是:营业外收入属于非经营性项目,每年会有小幅波动。
营业外支出较去年上升的原因是:营业外支出属于非经营性项目,每年会有小幅增加。
所得税费用较去年下降的原因是:报告期内利润降低所致。
资产处置收益较去年下降的原因是:报告期内未发生资产处置情况。
研发费用较去年下降的原因是:报告期内,公司所研发的产品基本趋于稳定,已批量投产,研发人员薪资及相关费用有所调整,因此研发费用较去年有所下降。
信用减值损失较去年下降的原因是:报告期内账龄较长的应收账款增加了信用减值损失的计提。
投资收益较去年下降的原因是:上年度有出售子公司股权的行为,报告期内未发生出售及投资行为。
2. 收入构成

                                                                      单位:元

      项目              本期金额            上期金额          变动比例%

主营业务收入            91,297,781.63      84,188,093.23              8.45%

其他业务收入                        0                  0                  0%

主营业务成本            74,864,881.26      67,961,494.23              10.16%

其他业务成本                        0                  0                  0%

按产品分类分析:
√适用 □不适用


                                                                        单位:元

                                                  营业收入  营业成本  毛利率比
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  比上年同  比上年同  上年同期
                                                      期        期    增减百分
                                                    增减%    增减%      比

线缆标识设  26,808,285.33 22,532,844.07  15.95%  -23.14%  -4.83%    -16.17%
备

条码标签打  9,288,040.78  8,190,498.25  11.82%    4.79%    6.03%    -1.03%
印机

耗材        40,400,157.11 32,047,975.58  20.67%    21.02%    4.57%    12.47%

其他电子产  9,496,865.57  8,025,969.40  15.49%    61.95%  54.54%      4.05%
品及零配件

软件        5,304,432.84  4,067,593.96  23.32%  342.78%  465.18%    -16.60%

合计        91,297,781.63 74,864,881.26  18.00%    8.45%  10.16%    -1.27%

  按地区分类分析:

  □适用 √不适用

  收入构成变动的原因:

  报告期内软件产品较去年增加的原因是软件客户订单逐年增加回购率也逐年递增。

  报告期内分子公司新增其他品牌代理业务,导致其他电子产品收入较去年增长。

  主要客户情况

                                                                        单位:元

  序              客户                销售金额    年度销售占  是否存在关联
  号                                                    比%          关系

    1  北京思灵机器人科技有限责任公    4,995,946.90        5.47% 否

        司

    2  北京市京顺达物资有限公司        3,948,823.89        4.33% 否

    3  遂真工业自动化(武汉)有限公    2,272,456.50        2.49% 否

        司

    4  南京鑫衡通电子科技有限公司      1,174,910.55        1.29% 否

    5  北京润通宏码科技有限公司          61,947.00        0.07% 否

                合计                  12,454,084.84      13.64%      -

  主要供应商情况

                                                                        单位:元

  序              供应商                采购金额    年度采购占  是否存在关联
  号                                                    比%          关系

    1  神州数码(中国)有限公司        5,787,857.78        7.73% 否

    2  英迈电子商贸(上海)有限公司    4,018,087.12        5.37% 否

    
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