鹏信科技:2023年年度报告

2024年04月19日查看PDF原文
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年期末减少 98.40%,主要原因系 2022 年预付部分中国电信相
关项目在 2023 年验收完成已结转所致;

  3、应付账款为 12,541,020.53 元,较上年期末增加 211.75%,主要原因系报告期办理保函保证金项
目增加,且相关项目保函未到期前所对应供应商货款暂不用支付所致。
(二)  经营情况分析
1.  利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                      的比重%

营业收入      145,626,564.61      -      124,873,913.37      -                16.62%

营业成本      91,993,657.69      63.17%  54,305,927.58      43.49%            69.40%

毛利率%              36.83%      -              56.51%      -              -

销售费用      11,370,892.23        7.81%  11,098,764.73        8.89%            2.45%

管理费用      16,126,566.62      11.07%  14,489,402.15      11.60%            11.30%

研发费用      40,597,435.81      27.88%  50,325,145.51      40.30%          -19.33%

财务费用        -247,745.54      -0.17%      61,378.22        0.05%          -503.64%

信用减值损失      86,117.14        0.06%    1,311,653.58        1.05%          -93.43%

资产减值损失      60,643.60        0.04%      -97,347.75      -0.08%          -162.30%

其他收益      16,284,171.99      11.18%  13,069,911.62      10.47%            24.59%

营业利润        1,797,032.13        1.23%    8,161,887.06        6.54%          -77.98%

营业外收入              1.01        0.00%        1,900.58        0.00%          -99.95%

营业外支出          5,000.00        0.00%      41,326.45        0.03%          -87.90%

净利润          1,792,033.14        1.23%      205,347.77        0.16%          772.68%

项目重大变动原因:

  1、报告期营业成本为 91,993,657.69 元,增加 69.40%,主要系报告期内毛利率较低的集成项目收
入占比增加所致;

  2、报告期研发费用为 40,597,435.69 元,减少 19.33%,主要系报告期研发人员减少所致;

  3、报告期财务费用为-247,745.54 元,减少 503.64%,主要系报告期货币资金协定存款利息率增加导致利息收入增加所致;

  4、净利润 1,792,033.14 元,增加 772.68%,主要系报告期研发费用减少,且 2022 年同期基数较少
共同所致。

2.  收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入                145,626,564.61        124,873,913.37                16.62%

其他业务收入                              -                    -                    -

主营业务成本                  91,993,657.69        54,305,927.58                69.40%

其他业务成本                              -                    -                    -

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                          营业收入  营业成本  毛利率比
  类别/项目      营业收入      营业成本    毛利率%  比上年同  比上年同  上年同期
                                                            期        期      增减百分
                                                          增减%      增减%      比

网络与信息安全  111,264,413.58  83,986,774.33  24.52%    10.22%    68.87%    -26.22%

行业信息化      26,400,012.17  4,993,877.14  81.08%    69.03%    202.73%    -8.35%

行业数字化        2,697,465.14  1,389,929.79  48.47%  -52.37%    -29.54%    -16.69%

安全服务          5,264,673.72  1,623,076.43  69.17%    99.13%    71.08%      5.06%

合计            145,626,564.61  91,993,657.69  36.83%    16.62%    69.40%    -19.68%

按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:

  无重大变动。
主要客户情况

                                                                                单位:元

序号                客户                    销售金额      年度销售占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  主要客户一                          21,970,476.40        15.09%  否

 2  主要客户二                            4,281,752.55          2.94%  否

 3  主要客户三                            4,100,056.13          2.82%  否

 4  主要客户四                            4,185,991.40          2.87%  否

 5  主要客户五                            2,883,201.07          1.98%  否

                合计                      37,421,477.55        25.70%        -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

序号              供应商                  采购金额      年度采购占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  主要供应商一                        82,250,870.80        91.94%  否

 2  主要供应商二                            621,470.07          0.69%  否

 3  主要供应商三                            535,049.02          0.60%  否

 4  主要供应商四                            470,249.65          0.53%  否

 5  主要供应商五                            462,582.23          0.52%  否

                合计                      84,340,221.77        94.27%        -

(三)  现金流量分析

                                                                                单位:元

          项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额          5,309,293.12        16,584,821.77            -67.99%

 投资活动产生的现金流量净额            -75,957.10        -3,222,515.09            -97.64%

 筹资活动产生的现金流量净额        -7,616,994.28        -2,432,992.00            213.07%

现金流量分析:

  1、报告期经营活动产生的现金流量净额为 5,309,293.12 元,减少 67.99%,主要系报告期销售商品、
提供劳务收到的现
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