公告编号:2024-010 证券代码:832834 证券简称:吉泰新材 主办券商:财通证券 浙江吉泰新材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。1.基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 12 月 22 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 2022 年度末合伙人数量:205 人 2022 年度末注册会计师人数:1,270 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:411 人 2022 年收入总额(经审计):264,910.14 万元 2022 年审计业务收入(经审计):196,512.44 万元 2022 年证券业务收入(经审计):57,418.56 万元 2022 年上市公司审计客户家数:240 家 2022 年挂牌公司审计客户家数:151 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业: 行业代码 行业门类 公告编号:2024-010 C-39 制造业 I-65 信息传输、软件和信息技术服务业 F-52 批发和零售业 K-70 房地产业 M-74 科学研究和技术服务业 2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业: 行业代码 行业门类 C-39 制造业 I-65 信息传输、软件和信息技术服务业 L-72 租赁和商务服务业 F-51 批发和零售业 M-74 科学研究和技术服务业 2022 年上市公司审计收费:30,151.98 万元 2022 年挂牌公司审计收费:3,570.70 万元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数:26 家 2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:8 家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数:1,089 万元 职业保险累计赔偿限额:90,000 万元 近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。 致同职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。 3.诚信记录 致同会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年) 因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管 措施 3 次和纪律处分 1 次。 30 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑 公告编号:2024-010 事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处 分 1 次。 (二)项目信息 1.基本信息 (1)签字项目合伙人:赵娟娟,注册会计师,2007 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在本所执业,2020 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司及新三板挂牌公司审计报告 10 份。曾负责过多家大中型国有及上市公司的审计工作,具有丰富的会计报表审计、IPO 改制审计、管理咨询工作经验,参加和主持过众多大型央企、国企审计、咨询,具有丰富的大型项目工作经历,熟练掌握相关法律、法规,具备相应专业胜任能力。 (2)签字注册会计师:李婷,注册会计师,2015 年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017 年开始在本所执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司及新三板挂牌公司审计报告 1 份。至今为多家上市公司及 IPO 公司等提供过审计等证券服务,具有丰富的大型项目工作经历,熟练掌握相关法律、法规,具备相应专业胜任能力。 (3)项目质量控制复核人:朱泽民,2017 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计,2017 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告 3份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。长期从事证券审计业务,参与及担任过多家上市公司年报审计工作。具备相应专业胜任能力。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 项目合伙人赵娟娟、签字注册会计师李婷 、项目质量控制复核人朱泽民,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 本期(2024)年审计收费未确定,其中年报审计收费未确定。 上期(2023)年审计收费 33 万元,其中年报审计收费 33 万元。 公告编号:2024-010 致同会计师事务所(特殊普通合伙)的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经 验等因素确定。2023 年度本项目的审计收费为人民币33 万元。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会对议案审议和表决情况 2024 年 4 月 17 日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于 拟续聘会计师事务所的议案》。 (二)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《浙江吉泰新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 浙江吉泰新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日