天晟股份:2023年年度报告

2024年04月19日查看PDF原文
0.00%    -520,718.42      -0.14%          103.83%

信用减值损失  -14,751,195.36      -3.29%  -13,105,629.37      -3.53%            12.56%

资产减值损失    8,729,167.11        1.95%  -8,006,610.20      -2.16%          209.02%

资产处置收益    -823,287.81      -0.18%    -143,914.28      -0.04%          472.07%

营业利润      45,899,565.88      10.24%  -2,694,966.51      -0.73%        1,803.16%

营业外收入        233,796.93        0.05%      628,207.25        0.17%          -62.78%

营业外支出        797,405.81        0.18%      276,986.08        0.07%          187.89%

所得税费用      5,219,305.91        1.16%  -2,146,661.13      -0.58%          343.14%

净利润        40,116,651.09        8.95%    -197,084.21      -0.05%        20,455.08%

项目重大变动原因:
1、税金及附加较上年同期减少 39.51%,主要原因是上年同期子公司温州伟达有缴纳耕地占用税 141.45
  万元而今年未发生此项税费;
2、销售费用较上年同期增加 36.21%,主要原因是销售人员差旅费及业务费用增加;
3、财务费用较上年同期减少 28.36%,主要原因是利息支出的减少;
4、投资收益较上年同期增加 103.83%,主要原因是上年同期有笔货款经诉讼后债务重组;
5、资产减值损失较上年减少 209.02%,主要原因是合同履约成本相关资产减值损失计提减少;
6、资产处置收益较上年同期减少 472.07%,主要原因是处理报废部分固定资产;
7、营业外收入较上年同期减少 62.78%,主要原因是废铁销售收入减少;
8、营业外支出较上年同期增加 187.89%,主要原因是非流动资产毁损报废损失增加所致;
9、所得税费用较上年同期增加 343.14%,主要原因是本期扭亏为盈,当期所得税费用增加;
10、营业利润、净利润较上年同期增加 1,803.16%和 20,455.08%,主要原因是营业收入同比增加 20.76%,营业成本同比增加 15.82%,毛利率上升,而期间费用整体同比下降。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%


主营业务收入                  441,971,116.85          364,366,086.81                21.30%

其他业务收入                    6,285,135.94            6,844,261.12                -8.17%

主营业务成本                  356,437,568.75          306,310,964.02                16.36%

其他业务成本                    2,869,132.49            3,907,347.37                -26.57%

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                      营业收入比  营业成本比  毛利率比上
类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  上年同期    上年同期  年同期增减
                                                        增减%      增减%      百分比

预 制 构 件  339,657,496.91  265,675,219.61    21.78%      39.21%      28.57%      6.47%
销售

砼销售      91,266,224.13  81,388,592.50    10.82%    -22.32%    -16.10%      -6.61%

其他        11,047,395.81    9,373,756.64    15.15%    282.49%    252.46%      7.23%

合计      441,971,116.85  356,437,568.75    19.35%      21.30%      16.36%      3.42%

按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:

  因公司预制构件除梁板预制、房屋预制构件外涉及类别可能逐渐增多,为能更简洁明了体现公司主营业务,因此将预制构件类产品相关业务合并列示,将建材销售、模板销售、工程服务等合并为其他。
  1、预制构件销售同比增长 39.21%,主要原因是公司积极拓展预制构件销售业务区域,打开上海市场所致;

  2、砼销售较去年同期下降 22.32%,主要原因是市场竞争激烈,价格偏低且应收账款较大,公司为防范风险适当控制销售规模所致;

  3、其他销售同比增长 282.49%,主要原因是其他类别中的模板销售报告期内外部客户业务有所增加,同比增长 103.75%,建材销售同比增长 791.35%,主要是上年同期建材销售仅 14.53 万元。
主要客户情况

                                                                                单位:元

序号                客户                    销售金额      年度销售占  是否存在关联关
                                                                比%            系

 1  泰顺风高物资贸易有限公司              62,441,373.53        13.93%  否

 2  万洋建设集团有限公司                  56,214,919.34        12.54%  否

 3  浙江新华建设集团有限公司              44,161,602.91        9.85%  否

 4  中国建筑第八工程局有限公司            34,801,038.47        7.76%  否

 5  浙江省三建建设集团有限公司金华分公司  19,316,526.71        4.31%  否

                  合计                    216,935,460.96        48.39%        -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

序号              供应商                  采购金额      年度采购占比%  是否存在关联关
                                                                                系


 1  南通市康民全预制构件有限公司          39,916,418.05        11.61%  否

 2  金华市上鼎钢铁有限公司                20,786,408.73          6.04%  否

 3  宁波甬上建筑劳务有限公司              19,437,784.39          5.65%  否

 4  金华市曜德商贸有限公司                19,354,669.32          5.63%  否

 5  南通旭飞供应链管理有限公司            15,743,293.22          4.58%  否

                合计                    115,238,573.71        33.51%        -

(三)  现金流量分析

                                                                                单位:元

          项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额        57,226,533.00        30,310,727.07            88.80%

 投资活动产生的现金流量净额        -6,256,009.90      -18,841,322.11            66.80%

 筹资活动产生的现金流量净额        -17,621,498.17      -18,814,007.51              6.34%

现金流量分析:

  1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,691.58 万元,增长 88.80%,主要是
经营活动现金流入较上年同期增加1,715.87万元,而经营活动现金流出较上年同期减少975.72万元所致;
  2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,258.53 万元,下降 66.80%,主要是
本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少所致。
四、  投资状况分析
(一)  主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

 公  公  主

 司  司  要    注册资本      总资产        净资产        营业收入        净利润

 名  类  业

 称  型  务

吉  控  梁板  7,000,000  15,432,873.74  8,890,023.61  15,463,876.62    607,684.44
安  股  销售
天  子
晟  公
预  司
制
构
件
有
限
公

司

抚  控  梁板  7,000,000  17,425,512.91  6,059,015.86  10,396,991.15  -1,253,938.47

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