北裕仪器:2023年年度报告

2024年04月22日查看PDF原文
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创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定              □国家级√省(市)级

“单项冠军”认定              □国家级□省(市)级

“高新技术企业”认定          √是

详细情况                      公司第四次通过国家高新技术企业认定;且通过上海市“专精特新”
                              复审认定。

二、  主要会计数据和财务指标

                                                                                单位:元

            盈利能力                    本期              上年同期        增减比例%

营业收入                                  34,338,241.14        24,309,060.33        41.26%

毛利率%                                        60.30%              58.53%      -

归属于挂牌公司股东的净利润                  244,566.90        -4,966,069.87      104.92%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性          -1,006,605.32        -5,763,251.29        82.53%
损益后的净利润

加权平均净资产收益率%(依据归属于                1.01%              -17.71%      -

挂牌公司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率%(依归属于挂              -4.16%              -20.48%      -

牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算)

基本每股收益                                      0.02                -0.47      104.26%

            偿债能力                  本期期末            上年期末        增减比例%

资产总计                                  38,621,436.04        42,575,103.73        -9.29%

负债总计                                  14,305,816.41        18,504,051.00        -22.69%

归属于挂牌公司股东的净资产                24,315,619.63        24,071,052.73        1.02%

归属于挂牌公司股东的每股净资产                    2.27                2.24        1.02%

资产负债率%(母公司)                          36.19%              42.54%      -

资产负债率%(合并)                            37.04%              42.74%      -

流动比率                                          2.54                2.37      -

利息保障倍数                                      1.72              -21.43      -

            营运情况                    本期              上年同期        增减比例%

经营活动产生的现金流量净额                -3,461,632.38          1,795,904.14      -292.75%

应收账款周转率                                    8.92                7.40      -

存货周转率                                        0.84                0.66      -

            成长情况                    本期              上年同期        增减比例%

总资产增长率%                                  -9.29%              -5.79%      -

营业收入增长率%                                41.26%              -33.14%      -

净利润增长率%                                104.92%            1,783.55%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                        本期期末                    上年期末

    项目          金额      占总资产的比      金额      占总资产的比      变动比例%

                                  重%                        重%

货币资金        11,047,712.37        28.61%  5,925,043.32        14.11%            86.46%

应收票据          80,000.00        0.21%    324,400.00        0.77%            -75.34%

应收账款        4,479,361.44        11.60%  1,828,661.65        4.35%            144.95%

存货            16,448,274.39        42.59%  16,009,382.71        38.12%              2.74%

投资性房地产                                          0          0%

长期股权投资                                          0          0%

固定资产          495,689.79        1.28%    155,973.59        0.37%            217.80%

在建工程                                              0          0%

无形资产                                              0          0%

商誉                                                  -            -

短期借款        5,504,387.50        14.25%  4,504,250.00        10.72%            22.20%

长期借款                                              0          0%

项目重大变动原因:
货币资金增加是因为报告期内公司产品不断拓展和优化,战略性新兴产品智慧系统市场销量提升,公司销售量增加导致营业收入有所增长。
应收票据减少是因为公司加强了现金和票据内控管理。
应收账款增加是因为公司为了加大新产品的销售,智慧系统项目大、交付周期长等导致。
固定资产增加是因为公司增加了生产研发的设备设施投入。
短期借款增加是因为公司为实施新一轮发展战略及拓展智慧系统市场投入向银行实施了贷款。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期金

    项目          金额      占营业收入的      金额      占营业收入的    额变动比例%
                                比重%                        比重%

营业收入      34,338,241.14      -        24,309,060.33      -                  41.26%

营业成本      13,632,480.02        39.70%  10,079,875.48        41.47%            35.24%

毛利率%              60.30%      -              58.53%      -              -

销售费用        9,743,789.44        28.38%    9,082,219.50        37.36%            7.28%

管理费用        3,352,142.14        9.76%    2,816,279.13        11.59%            19.03%


研发费用        8,028,583.30        23.38%    7,947,153.30        32.69%            1.02%

财务费用        261,517.96        0.76%    155,317.94        0.64%            68.38%

信用减值损失    -340,324.67        -0.99%    -129,995.48        -0.53%          -161.80%

资产减值损失                                          0

其他收益        1,284,908.22        3.74%    1,293,416.52        5.32%            -0.66%

投资收益        151,589.04        0.44%    226,934.49        0.93%            -33.20%

公允价值变动                                          0

收益

资产处置收益                                          0

汇兑收益           
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