爱力浦:2023年年度报告

2024年04月22日查看PDF原文
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    17,431,942.72        8.26%  16,098,071.84        8.07%            8.29%

管理费用        21,346,671.44        10.12%  21,281,869.04        10.67%            0.30%

财务费用        1,944,762.74        0.92%    1,789,978.93        0.90%            8.65%

信用减值损失      568,962.25        0.27%  -1,753,671.11        -0.88%          132.44%

资产减值损失      -799,228.61        -0.38%    -215,752.97        -0.11%          -270.44%

其他收益        4,498,846.60        2.13%    8,411,052.87        4.22%          -46.51%

投资收益            23,507.73        0.01%  -4,570,636.35        -2.29%          -100.51%

资产处置收益      -99,853.34        -0.05%      21,257.97        0.01%          -569.72%

营业利润        14,677,419.02        6.96%  17,335,031.73        8.70%          -15.33%

营业外收入        347,975.42        0.16%    117,221.10        0.06%          196.85%

营业外支出        171,543.80        0.08%    210,480.56        0.11%          -18.50%

净利润          14,532,917.88        6.89%  15,072,729.75        7.56%            -3.58%

项目重大变动原因:
1.报告期内信用减值损失发生额 568,962.25 元,较上年同期增加 132.44%,主要系部分长账龄应收账款收回所致。
2.报告期内资产减值损失发生额-799,228.61 元,较上年同期减少 270.44%,主要系合同资产的增加所致。3.报告期内其他收益发生额 4,498,846.60 元,较上年同期减少 46.51%,主要系收到政府补助减少所致。4.报告期内投资收益发生额 23,507.73 元,较上年同期减少 100.51%,主要系当年债务重组减少所致。5.报告期内资产处置收益发生额-99,853.34 元,较上年同期减少 569.72%,主要系处理部分固定资产所致。

6.报告期内营业外收入发生额 347,975.42 元,较上年同期增加 196.85%,主要系收到保险赔款所致。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入                  198,978,489.20          187,794,363.04                5.96%

其他业务收入                    12,024,498.90          11,571,706.03                3.91%

主营业务成本                  138,961,160.10          126,283,585.38                10.04%

其他业务成本                    6,574,081.65            5,929,466.46                10.87%

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本比  毛利率比上年
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期    上年同期  同期增减百分
                                                      增减%      增减%        比

计量泵      105,722,302.16  60,463,868.51    42.81%      6.00%      6.86%        -0.46%

成套设备    93,256,187.04  78,502,050.59    15.82%      14.07%      29.60%      -10.09%

其他        12,024,498.90  6,569,322.65    45.37%      -32.72%    -56.37%        29.60%

按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
1.报告期内其他营业收入较上年同期减少 32.72%,主要系机电安装项目收入减少所致。
2.报告期内其他营业成本较上年同期减少 56.37%,主要系机电安装项目收入减少导致营业成本减少所致。
主要客户情况

                                                                                单位:元

序号                客户                    销售金额      年度销售占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  客户 1                                23,351,929.21        11.07%  否

 2  客户 2                                17,292,017.71          8.20%  否


 3  客户 3                                10,828,884.82          5.13%  否

 4  客户 4                                  8,575,321.58          4.06%  否

 5  客户 5                                  5,803,265.26          2.75%  是

                合计                        65,851,418.58        31.21%        -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

序号              供应商                  采购金额      年度采购占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  供应商 1                              10,066,053.50          7.92%  否

 2  供应商 2                                4,426,408.84          3.48%  是

 3  供应商 3                                2,975,072.87          2.34%  否

 4  供应商 4                                2,443,185.86          1.92%  否

 5  供应商 5                                2,312,315.98          1.82%  否

                合计                        22,223,037.05        17.49%        -

(三)  现金流量分析

                                                                                单位:元

          项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额        -14,148,390.27        20,358,310.72          -169.50%

 投资活动产生的现金流量净额        -10,551,617.80          -9,742,509.88            -8.30%

 筹资活动产生的现金流量净额          2,494,427.49          -2,092,546.01            219.21%

现金流量分析:
1.报告期内经营活动产生的现金流量净额-14,148,390.27 元,较上年同期减少 169.50%,主要系报告期内销售回款减少所致。
2.报告期内投资活动产生的现金流量净额-10,551,617.80 元,较上年同期减少 8.3%,主要系报告期内购买理财产品未赎回所致。
3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 2,494,427.49 元,较上年同期增加 219.21%,主要系报告期内偿还贷款额减少所致。

四、  投资状况分析
(一)  主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

 公司  公司

 名称  类型    主要业务    注册资本      总资产      净资产    营业收入    净利润

爱力  控股  自动化控制  10,000,000.00  4,674,872.90  3,954,383.32  2,499,999.94  46,847.17
浦工  子公  系统、计算机

控    司    软硬件、机电

              一体化设备

              的技术开发、

              成果转让及

              销售等

爱力  控股  计算机软件    3,000,000.00  13,212,27
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