亮威科技:2023年年度报告

2024年04月23日查看PDF原文
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                  52,706,776.73        73,167,383.32      -27.96%

毛利率%                                        37.64%              30.15%      -

归属于挂牌公司股东的净利润              10,227,530.30        13,264,020.47      -22.89%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性        9,996,090.00        13,139,455.95      -23.92%

损益后的净利润

加权平均净资产收益率%(依据归属于              42.61%              56.43%      -

挂牌公司股东的净利润计算)

加权平均净资产收益率%(依归属于挂              41.65%              55.90%      -

牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算)

基本每股收益                                    2.05                2.65      -22.89%

            偿债能力                  本期期末            上年期末        增减比例%

资产总计                                29,186,457.72        29,264,314.75        -0.27%

负债总计                                5,069,827.89        5,375,215.22        -5.68%

归属于挂牌公司股东的净资产              24,116,629.83        23,889,099.53        0.95%

归属于挂牌公司股东的每股净资产                  4.82                4.78        0.95%

资产负债率%(母公司)                          17.37%              18.37%      -

资产负债率%(合并)                            17.37%              18.37%      -

流动比率                                        5.33                5.21      -

利息保障倍数                                        0                  0      -

            营运情况                    本期              上年同期        增减比例%

经营活动产生的现金流量净额                7,695,265.85        19,106,612.55      -59.72%

应收账款周转率                                  8.12                8.67      -

存货周转率                                624,155.08              84.82      -

            成长情况                    本期              上年同期        增减比例%

总资产增长率%                                  -0.27%              -10.75%      -

营业收入增长率%                              -27.96%              7.33%      -

净利润增长率%                                -22.89%              78.98%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                        本期期末                    上年期末

    项目          金额      占总资产的      金额      占总资产的      变动比例%

                                比重%                      比重%

货币资金      16,094,644.56      55.14%  20,734,923.22      70.85%          -22.38%

应收票据

应收账款        7,904,534.30      27.08%  5,054,253.11      17.27%            56.39%

存货              624,155.08        2.14%    66,131.80        0.23%          843.80%

长期股权投资                                  22,246.93        0.08%          -100.00%

固定资产        1,835,108.89        6.29%    163,013.24        0.56%        1,025.74%

应付账款        3,962,205.46      13.58%  3,448,395.23      11.78%            14.90%

资产总额      29,186,457.72              29,264,314.75                          -0.27%

项目重大变动原因:
1.报告期内,货币资金年末数比年初数减少 4,640,278.66 元,下降了 22.38%。主要原因是:分配股利、利润或偿付利息支付的现金,导致本期末货币资金减少。
2.报告期内,应收账款净额年末数比年初数增加 2,850,281.19 元,上升了 56.39%。主要原因是:月销售额后期发力,加上汇率波动导致公司应收账款金额增加。
3.报告期内,存货价值年末数比年初数增加 558,023.28 元,上升了 843.80%。主要原因是:期末出货高峰,运力紧张,导致公司发出商品增加。
4.报告期内,长期股权投资年末数比年初数减少 22,246.93 元,下降了 100%。主要原因是:本期减少被投资方的资产减值准备。
5.报告期内,固定资产年末数比年初数增加 1,672,095.65 元,上升了 1025.74%。主要原因是:本期运输设备增加。
6.报告期内,应付账款年末数比年初数增加 513,810.23 元,上升了 14.90%。主要原因是:期末出货高峰,运力紧张,导致公司发出商品增加。
(二)  经营情况分析
1、 利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入的      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                比重%                      的比重%

营业收入      52,706,776.73      -      73,167,383.32      -                -27.96%

营业成本      32,869,159.57        62.36%  51,110,191.84      69.85%          -35.69%

毛利率%              37.64%      -              30.15%      -              -

销售费用        1,794,812.80        3.41%  2,329,874.59        3.18%          -22.97%

管理费用        4,232,277.18        8.03%  3,252,956.78        4.45%            30.11%

研发费用        3,215,037.96        6.10%  3,943,280.51        5.39%          -18.47%

财务费用        -907,330.43        -1.72%  -2,262,684.42      -3.09%            59.90%

信用减值损失      -59,554.42        -0.11%    227,141.28        0.31%          -126.22%

其他收益          11,987.76        0.02%      70,048.66        0.10%          -82.89%

投资收益

营业利润      11,473,184.26        21.77%  14,883,607.85      20.34%          -22.91%

净利润        10,227,530.30        19.40%  13,264,020.47      18.13%          -22.89%

项目重大变动原因:
1.报告期内,营业收入同比减少 20,460,606.59 元,下降了 27.96%。主要原因是:出口量比去年同期下降,大环境影响,客人偏重保守策略,导致需求减少,净利润与上年同期相差 303.92 万元。
2.报告期内,营业成本同比减少 18,241,032.27 元,下降了 35.69%。主要原因是:公司营业收入减少了27.96%,故对应的营业成本也相应减少。
3.报告期内,销售费用同比减少 535,061.79 元,下降了 22.97%。主要原因是:营业收入减少,佣金少支付735,027.60元,保险费增加了44,391.80元,专利费减少了66,020.60元,职工薪酬减少了31,358.60元。
4.报告期内,财务费用同比增加 1,355,353.99 元,上升了 59.90%。主要原因是:报告期内美元兑人民

币汇率不断上升,且我司货币资金、应收账款中美元占了很大比重。
5.报告期内,营业利润同比减少 3,410,423.59 元,下降了 22.91%。主要原因是:营业收入减少了 27.96%,营业成本减少了 35.69%,毛利率上升,同时费用下降对营业利润有一定影响。
6.报告期内,净利润同比减少 3,036,490.17 元,下降了 22.89%,主要原因是:营业收入减少了 27.96%,营业成本减少了 35.69%,毛利率上升,同时费用下降对营业利润有一定影响。
7.报告期内
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