昊华传动:2023年年度报告

2024年04月23日查看PDF原文
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同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                      的比重%


营业收入      373,732,143.58      -      338,376,796.55      -                10.45%

营业成本      331,242,535.70      88.63%  300,070,597.77      88.68%            10.39%

毛利率%              11.37%      -              11.32%      -              -

税金及附加        751,838.20        0.20%      426,380.23        0.13%            76.33%

销售费用      14,805,880.95        3.96%  14,709,964.66        4.35%            0.65%

管理费用        7,873,176.92        2.11%    6,471,445.70        1.91%            21.66%

研发费用        1,689,294.43        0.45%    1,416,666.12        0.42%            19.24%

财务费用        5,007,203.35        1.34%    3,418,733.16        1.01%            46.46%

其他收益        1,066,220.46        0.29%    1,332,699.59        0.39%          -20.00%

投资收益        -327,515.88      -0.09%    -302,572.88      -0.09%            -8.24%

信用减值损失      398,772.60        0.11%        1,554.87      0.0005%        25,546.68%

资产处置收益      -18,360.63      -0.005%              0          0%            -100%

营业利润      13,481,330.58        3.61%  12,894,690.49        3.81%            4.55%

营业外收入        49,399.17        0.01%      506,358.88        0.15%          -90.24%

营业外支出          4,000.05      0.001%        2,119.00      0.001%            88.77%

所得税费用      3,762,556.33        1.01%    3,264,220.84        0.96%            15.27%

净利润          9,764,173.37        2.61%  10,134,709.53        3.00%            -3.66%

项目重大变动原因:
1、报告期内,公司税金及附加同比去年增长了76.33%,主要原因是报告期公司销售收入增长影响增值税总额的实缴数增加,及新增房产缴纳的房产税及土地使用税,由此影响税金及附加的增加。
2、报告期内,公司财务费用同比去年增长了46.46%,主要原因是报告期内短期借款融资利息的增加,银行承兑汇票贴现利息的增加所致。
3、报告期内,公司信用减值损失同比去年增加了25,546.68%,主要原因是报告期内公司加大回款催收力度,逾期应收得到较好控制所致。
4、报告期内,公司资产处置收益同比去年减少了100.00%,主要原因是报告期内公司处置了一辆名爵牌小汽车,所产生的处置损失。
5、报告期内,公司营业外收入同比去年减少了90.24%,主要原因是上年同期收到公司进入创新层补贴50万所致。
6、报告期内,公司营业外支出同比去年增加了88.77%,主要原因是报告期内发生无法收回的应收款项所致,金额较小。
2.  收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入                  373,246,660.11          338,331,301.14                10.32%

其他业务收入                      485,483.47              45,495.41              967.10%

主营业务成本                  331,033,779.65          300,000,371.80                10.34%

其他业务成本                      208,756.05              70,225.97              197.26%

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                      营业收入比  营业成本  毛利率比上
类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  上年同期  比上年同  年同期增减
                                                        增减%        期        百分比
                                                                    增减%

气动产品  333,774,431.80  294,969,359.06    11.63%      12.50%    11.95%        0.44%

电气产品    29,153,575.99  26,867,291.83    7.84%    -13.28%    -10.72%      -2.64%

机械产品    9,047,308.92    8,150,840.05    9.91%    220.89%    241.13%      -5.35%

智能产品    1,271,343.40    1,046,288.71    17.70%    -75.58%    -74.01%      -4.98%

按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
1、报告期实现机械产品营业收入 9,047,308.92 元,同比去年同期增加了 220.89%。主要原因是公司在报告期加大了机械产品销售宣传,增加了客户对产品试用,使得 JIE 减速机、SPO 减速机销售增长明显。2、报告期实现智能产品营业收入 1,271,343.40 元,同比去年同期减少了 75.58%。主要原因是公司在报告期内市场需求减少,公司产品:视觉、显微镜、机器人集成、成套设备销售减少导致。
主要客户情况

                                                                                单位:元

序号                客户                    销售金额      年度销售占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  无锡奥特维科技股份有限公司及关联    114,445,950.36        30.62%  否

      公司

 2  常州捷佳创精密机械有限公司及关联    17,810,172.67          4.77%  否

      公司

 3  无锡理奇智能装备有限公司              12,477,057.49          3.34%  否

 4  无锡智能自控工程股份有限公司          9,565,908.81          2.56%  否

 5  江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公      8,228,055.80          2.20%  否

      司

                合计                    162,527,145.13        43.49%        -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

序号              供应商                  采购金额      年度采购占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  SMC 自动化有限公司                  293,808,232.32        85.44%  否

 2  施耐德电气(中国)有限公司            20,817,415.08          5.98%  否

 3  杭州杰牌传动科技有限公司              5,433,205.41          1.56%  否

 4  苏州汇川技术有限公司                  3,827,851.10          1.10%  否

 5  唐山市丰南区金易达商贸有限公司        1,155,610.62          0.33%  否

                合计                    325,042,314.53        94.41%        -

(三)  现金流量分析

                                                                                单位:元

          项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额            387,983.06      -13,952,928.72            102.78%

 投资活动产生的现金流量净额        -3,318,791.35        -3,613,026.17              8.14%

 筹资活
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