华绍文化:2023年年度报告

2024年04月23日查看PDF原文
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2,104,749.46        -2.19%      217,919.60        0.13%        -1,065.84%

信用减值损失    159,019.25        0.17%    -144,505.84      -0.08%          -210.04%

资产减值损失                        0.00%                        0.00%

其他收益        835,263.68        0.87%      880,626.49        0.51%            -5.15%

投资收益      1,179,660.54        1.23%    1,646,130.53        0.96%          -28.34%

公允价值变动  -336,098.99        -0.35%  -4,989,171.70      -2.91%            93.26%
收益

营业利润      12,465,787.92        12.95%  26,451,551.39      15.41%          -52.87%

营业外收入      100,001.12        0.10%        901.80        0.00%        10,989.06%

营业外支出      345,766.36        0.36%      589,189.49        0.34%          -41.31%

净利润        8,767,000.72        9.11%  18,388,170.60      10.71%          -52.32%

项目重大变动原因:
一、营业收入较上期减少了 43.94%,主要原因是受宏观经济影响,客户预算减少,公司营收也相应减少。二、营业成本较上期减少了 42.27%,主要原因是受宏观经济影响,营业收入有所减少,营业成本也相应
  有所减少。
三、财务费用收益较上期增加了 1065.84%,主要原因是境外美元存款利率较高,本期收到了较多的利息。四、信用减值损失较上期减少了 210.04%,主要原因是应收账款回收状况良好,信用减值部分转回。
五、投资收益较上期减少了 28.34%,主要原因是本期理财产品的收益较上期有所减少。
六、公允价值变动收益浮亏较上期降低了 93.26%,主要原因是本期理财产品的新增浮亏较少,而上期因金融市场剧烈变化浮亏较大。
七、营业利润较上期下降了 52.87%,主要原因是受宏观经济影响,营业收入有所减少,但固定费用未能同比例降低。
八、营业外收入较上期增加了 10,989.06%,主要原因是本期获得了松江区新闵经济开发区优秀企业奖,金额较高。
九、净利润较上期下降了 52.32%,主要原因是受宏观经济影响,收入有所减少,但固定费用未能同比例

降低。
2、 收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入                  95,811,967.06        171,257,294.05              -44.05%

其他业务收入                    438,095.25            436,571.44                0.35%

主营业务成本                  73,062,098.62        126,822,776.70              -42.39%

其他业务成本                    353,238.60            353,238.60                0.00%

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  年同期增减
                                                      增减%        期        百分比
                                                                    增减%

广告发布    19,884,467.63  20,224,090.27    -1.71%    -79.81%    -73.64%      -23.81%

公共关系    75,927,499.43  52,838,008.35    30.41%      4.32%      5.43%      -0.74%

其他业务      438,095.25    353,238.60    19.37%      0.35%      0.00%        0.28%

按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
报告期内,公司收入类型与上期变化不大,但公司业务结构调整,广告发布类营业收入较上期减少了79.81%,营业成本较上期减少了 73.64%,毛利率下降了 23.81%。
主要客户情况

                                                                                单位:元

序号                客户                    销售金额      年度销售占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  客户十八                            40,474,768.64        42.05%        否

 2  客户十四                            26,986,341.06        28.04%        否

 3  客户六                              10,367,786.31        10.77%        否

 4  客户二十                              6,918,265.63          7.19%        否

 5  客户十五                              3,221,655.45          3.35%        否

                合计                      87,968,817.09        91.40%        -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

序号              供应商                  采购金额      年度采购占比%  是否存在关联关
                                                                                系

 1  供应商四十                            6,226,703.00          8.52%        否

 2  供应商三十二                          5,427,071.72          7.43%        否

 3  供应商四十一                          4,892,836.21          6.70%        否

 4  供应商三十三                          4,063,477.16          5.56%        否

 5  供应商三十八                          3,501,410.28          4.79%        否

                合计                      24,111,498.37        33.00%        -

(三)  现金流量分析

                                                                                单位:元

          项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

 经营活动产生的现金流量净额        14,352,946.50        33,873,095.18            -57.63%

 投资活动产生的现金流量净额        -3,329,691.31        -9,100,691.57            63.41%

 筹资活动产生的现金流量净额        -4,333,805.99      -10,022,839.69            56.76%

现金流量分析:
一、经营活动产生的现金流量净额较上期下降了 57.63%,主要原因是上期初应收账款余额较本期初高,同时本期营业收入也较上期有所下降。
二、投资活动产生的现金流量净额净流出较上期下降了 63.41%,主要原因是在报告期内购买并持有至期末的银行理财产品较上期有所减少。
三、筹资活动产生的现金流量净额净流出较上期下降了 56.76%,主要原因是上期权益分派金额较高,同时本期银行融资现金净流入较上期有所增加。
四、  投资状况分析
(一)  主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

 公司名称  公司  主要  注册资本      总资产      净资产      营业收入      净利润

            类型  业务

香港华绍文 控 股  提 供    104,400.00  107,087,613.95  60,695,876.69  38,971,043.61  15,153,847.01
化传播有限 子 公  整 合

公司      司    营 销

                  解 决

                  方 案

                  和 品

                  牌 营

                  销 服


                  务

GLOBAL    控 股  提 供  
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