金米特:2023年年度报告

2024年04月23日查看PDF原文
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      本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                      的比重%

营业收入      121,229,993.13      -      149,737,339.10      -                -19.04%

营业成本      91,137,172.62      75.18%  98,384,097.04      65.70%            -7.37%

毛利率%              24.82%      -              34.30%      -              -

税金及附加        708,300.63        0.58%    1,220,239.35        0.81%          -41.95%

销售费用        4,983,536.02        4.11%    6,393,728.63        4.27%          -22.06%

管理费用      11,544,840.48        9.52%  18,631,964.41      12.44%          -38.04%

研发费用        9,350,514.88        7.71%    9,013,133.10        6.52%            3.74%

财务费用          591,912.83        0.49%      540,131.20        0.36%            9.59%

其他收益        3,876,054.28        3.20%    2,024,845.70        1.35%            91.42%

投资收益          383,276.20        0.32%      717,340.96        0.48%          -46.57%

公允价值变动          0.00        0.00%      17,895.14        0.01%          -100.00%
收益

信用减值损失    1,597,156.20        1.32%  -2,600,177.22      -1.74%          -161.42%

资产减值损失    -844,016.75      -0.70%  -5,718,126.41      -3.82%          -85.24%

资产处置收益      26,904.33        0.02%        5,505.58        0.00%          388.67%

营业利润        7,953,089.93        6.56%  10,001,329.12        6.68%          -20.48%

营业外收入        359,953.30        0.30%      372,627.75        0.25%            -3.4%

营业外支出        60,714.90        0.05%      618,140.87        0.41%          -90.18%

利润总额        8,252,328.33        6.81%    9,755,816.00        6.52%          -15.41%

所得税费用      2,540,510.27        2.10%  -1,135,378.52      -0.76%          -323.76%

净利润          5,711,818.06        4.71%  10,891,194.52        7.27%          -47.56%

项目重大变动原因:


(1) 营业成本:报告期较上年同期下降 724.69 万元,主要系 1)母公司金米特销售订单下降 2)销售
      成本率上升,综合所致。

(2) 税金及附加:报告期较上年同期下降 51.19 万元,主要系母公司金米特销售额下降。
(3) 管理费用:报告期较上年同期下降 708.71 万元,主要系:1)上期含北交所撤回申请材料、中介
      服务费,本期无。2)报告期母公司金米特职工薪酬减少。3)上年 IPO 期间的审计招待费用,本
      期无。

(4) 其他收益:报告期较上年同期上升 185.12 万元,主要系子公司江苏金米特新增房租减免所致。(5) 投资收益:报告期较上年同期下降 33.41 万元,主要系报告期内理财投资金额减少。
(6) 公允价值变动收益:报告期较上年同期下降 1.79 万元,主要系报告期无发生公允价值变动的理
      财。

(7) 信用减值损失:报告期较上年同期上升 419.73 万元,主要系与母公司金米特 2023 年度收回一笔
      大额其他应收款项,与之相关的坏账随之转回。

(8) 资产减值损失:报告期较上年同期上升 487.41 万元,主要系存货跌价准备所致。

(9) 资产处置收益:报告期较上年同期上升 2.14 万元,主要系母公司金米特 SMT 厂房退租所致。
(10) 营业利润:报告期较上年同期下降 204.82 万元,主要受上述各项综合波动所致。
(11) 营业外支出:报告期较上年同期下降 55.74 万元,主要系固定资产毁损报废损失减少所致。

(12) 所得税费用:报告期较上年同期上升 367.59 万元,主要系 1)子公司江苏光电 2023 年取得高新
      技术企业资格,企业所得税税率由 25%减按 15%导致递延所得税费用上升。

(13) 净利润:报告期较上年同期下降 517.94 万元,主要系销售毛利下降(营业收入同比下降 2,850.73
      万元,营业成本同比下降 724.69 万元)、管理费用减少、信用减值损失和资产减值损失增加所
      致。

2.  收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入                120,650,227.27        149,465,306.00              -19.28%

其他业务收入                    579,765.86            272,033.10              113.12%

主营业务成本                  90,441,235.23        98,159,247.43                -7.86%

其他业务成本                    695,937.39            224,849.61              209.51%

指“与客户之间的合同产生的收入”,与客户之间的合同产生的收入不包含不适用《企业会计准则第 14号—收入》准则的租赁收入。
按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  年同期增减
                                                      增减%        期        百分比
                                                                    增减%

LCD 仪表    37,659,204.62  26,059,335.38    30.80%    -55.59%    -49.45%      -8.41%

LED 仪表    75,390,195.79  59,890,263.74    20.56%      53.09%    54.40%      -0.68%

传感器      2,298,930.99  1,152,380.01    49.87%    -44.41%    -46.11%        1.59%

传感器配套  1,221,658.05    686,589.14    43.80%    -51.30%    -47.74%      -3.82%
磁盘

其他        4,660,003.68  3,348,604.35    28.14%    -48.51%    -27.11%      -21.09%

指“与客户之间的合同产生的收入”,与客户之间的合同产生的收入不包含不适用《企业会计准则第 14号—收入》准则的租赁收入。
按地区分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                      营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%    上年同期    比上年同  年同期增减
                                                        增减%        期        百分比
                                                                    增减%

境内      109,295,649.53  85,537,196.30    21.74%      -8.28%    -0.10%      -6.41%

境外(含港  11,934,343.60  5,599,976.32    53.08%    -60.96%    -56.11%      -5.18%
澳台地区)
收入构成变动的原因:

  主要系报告期较上年同期母公司金米特终端欧美客户在消耗库存,销售订单减少;子公司江苏光电仪表销售订单增加。
主要客户情况

                                                                                单位:元

序号                客户                    销售金额      年度销售占比%  是否存在关联关
                                                                  
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