金锁安防:2023年年度报告

2024年04月23日查看PDF原文
分享到:
付款及时。
(二)  经营情况分析
1.  利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入的      金额      占营业收入    金额变动比例%
                                比重%                      的比重%

营业收入      54,334,872.47      -      61,373,617.44      -                -11.47%

营业成本      21,170,922.09        38.96%  29,260,232.36      47.68%          -27.65%

毛利率%              61.04%      -              52.32%      -              -

税金及附加        340,239.12        0.63%      33,450.39        0.05%          917.15%

销售费用        1,896,863.24        3.49%  1,840,289.63        3.00%            3.07%

管理费用      16,212,701.12        29.84%  12,039,108.54      19.62%            34.67%

研发费用        5,135,285.18        9.45%  6,294,646.04      10.26%          -18.42%

财务费用        -271,354.11        0.50%    -91,857.54        0.15%          195.41%

其他收益        1,894,470.71        3.49%    689,321.50        1.12%          174.83%

投资收益            2,726.70        0.01%      52,589.42        0.09%          -94.82%

信用减值损失      -38,413.92        0.07%    -866,131.05        1.41%          -95.56%

资产减值损失      -59,099.17        0.11%            -            -                -

资产处置收益        3,098.98        0.01%      -2,520.26            -          222.96%

营业利润      11,652,999.13        21.45%  11,871,007.63      19.34%            -1.84%

营业外收入        551,552.63        1.02%      87,204.39        0.14%          532.48%

营业外支出        526,080.55        0.97%      25,857.47        0.04%        1,934.54%

利润总额      11,678,471.21        21.49%  11,932,354.55      19.44%            -2.13%

所得税费用      1,523,588.93        2.80%    293,818.70        0.48%          418.55%

净利润        10,154,882.28        18.69%  11,638,535.85      18.96%          -12.75%

项目重大变动原因:

  1、2023 年营业收入比 2022 年减少 704 万元,减少 11.47%,主要原因:报告期内智慧应用项目订
单减少;

  2、2023 年营业成本比 2022 年减少 809 万元,减少 27.65%,主要原因:营业收入减少随之成本减

少;

  3、2023 年税金及附加比 2022 年增加 31 万元,增长 917.15%,主要原因:报告期内增加自用办公
楼的房产税;

  4、2023 年管理费用比 2022 年增加 417 万元,增长 34.67%,主要原因:报告期内职工薪酬增加 68
万,折旧摊销增加 207 万,咨询费增加 34 万,办公费增加 77 万,其他项增加 31 万;

  5、2023 年研发费用比 2022 年减少 116 万元,减少 18.42%,主要原因:报告期内职工薪酬减少 65
万,研发材料投入减少 59 万,其他项研发费累计增加 8 万;

  6、2023 年财务费用比 2022 年减少 18 万元,减少 195.41%,主要原因:报告期内与银行签订了协
定存款协议,利息收入增加 6 万,利息费用降低 12 万;

  7、2023 年其他收益比 2022 年增加 121 万元,增长 174.83%,主要原因:报告期内政府补助增加 120
万;

  8、2023 年投资收益比 2022 年减少 5 万元,减少 94.82%,主要原因:报告期内长期股权投资未产
生投资收益;

  9、2023 年资产减值损失比 2022 年增加 6 万元,增长 100%,主要原因:报告期内计提合同资产减
值损失;

  10、2023 年资产处置收益比 2022 年增加 0.5 万元,增长 222.96%,主要原因:报告期内报废固定资
产产生收益;

  11、2023 年营业外收入比 2022 年增加 46 万元,增长 532.48%,主要原因:报告期内撤回中海驰投
资,对方支付赔偿款;

  12、2023 年营业外支出比 2022 年增加 50 万元,增长 1934.54%,主要原因:报告期内增加了公益
捐赠 52 万;

  13、2023 年所得税费用比 2022 年增加 123 万元,增长 418.55%,主要原因:本期所得税费用增加
85 万,递延所得税费用增加 38 万;

  14、2023 年净利润比 2022 年减少 148 万元,减少 12.75%,主要原因:报告期内捐赠支出比同期增
加 52 万,报告期内智慧应用项目订单减少。
2.  收入构成

                                                                                单位:元

      项目                本期金额              上期金额              变动比例%

主营业务收入                  54,334,872.47        61,373,617.44              -11.47%

其他业务收入                              -                    -                    -

主营业务成本                  21,170,922.09        29,260,232.36              -27.65%

其他业务成本                              -                    -                    -

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                      营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目      营业收入      营业成本    毛利率%  上年同期  比上年同  年同期增减
                                                        增减%        期        百分比
                                                                    增减%

数字应用设备  2,631,488.34  1,570,859.73    40.31%    -67.59%    -73.03%      12.04%

智慧平台服务  26,368,205.52  8,232,790.75    68.78%      12.00%    17.53%      -1.47%

智慧应用项目  25,048,039.28  11,208,248.23    55.25%    -14.91%    -31.45%      10.80%

按地区分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:

  1、2023 年营业收入比 2022 年减少 704 万元,减少 11.47%,主要原因:报告期内智慧应用项目订
单减少;

  2、2023 年营业成本比 2022 年减少 829 万元,减少 28.34%,主要原因:营业收入减少随之成本减
少。
主要客户情况

                                                                                单位:元

序号              客户                  销售金额      年度销售占比%  是否存在关联关系

 1  中国通信建设北京工程局有限公      7,138,290.78          13.14%                否
      司

 2  浪潮云信息技术股份公司            6,223,750.38          11.45%                否

 3  中国通信建设第一工程局有限公      4,061,633.39          7.48%                否
      司

 4  中国电信集团有限公司保定分公      1,459,120.00          2.69%                否
      司

 5  河北建设集团股份有限公司保定      1,158,551.39          2.13%                否
      莲池分公司

              合计                    20,041,345.94          36.88%          -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

序号              供应商                采购金额      年度采购占比%  是否
分享到:

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)