1,688,318.65 1,730,701.01 -2.45% 毛利率% 77.88% 83.93% - 归属于挂牌公司股东的净利润 289,895.56 1,043,643.44 -72.22% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 289,894.50 692,515.97 -58.14% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 65.51% -85.25% - 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于 65.51% -51.50% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算) 基本每股收益 0.0290 0.1044 -72.22% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 1,191,356.51 1,343,577.21 -11.33% 负债总计 603,909.37 1,046,025.63 -42.27% 归属于挂牌公司股东的净资产 587,447.14 297,551.58 97.43% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.06 0.03 100.00% 资产负债率%(母公司) 34.39% 49.26% - 资产负债率%(合并) 50.69% 77.85% - 流动比率 2.1399 1.2616 - 利息保障倍数 0 0 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 544,787.88 211,331.48 157.79% 应收账款周转率 2 2.31 - 存货周转率 98.98 36.85 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -11.33% 90.91% - 营业收入增长率% -2.45% 219.49% - 净利润增长率% -72.22% 258.51% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 180,077.62 15.12% 242,303.74 18.03% -25.68% 应收票据 应收账款 692,076.56 58.09% 993,650.27 73.96% -30.35% 使用权资产 171,126.73 14.36% 100% 其他应付款 445,163.39 37.37% 1,045,163.39 77.79% -57.41% 租赁负债 145,974.60 12.25% 100% 项目重大变动原因: 1、应收账款较上期末减少 30.35%,主要系公司重视应收账款催收(2022 年的部分应收账款回款及时) 所致。 2、使用权资产较上期末增加 100%,主要系本期公司新增汉口区办公室租赁,按照新租赁准则该租赁 应确认使用权资产所致。 3、其他应付款较上期末减少 57.41%,主要系本期公司归还以前年度股东姚晓燕借款所致。 4、租赁负债较上期末增加 100%,主要系本期公司新增汉口区办公室租赁,按照新租赁准则该租赁应 确认租赁负债所致。 (二) 经营情况分析 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例% 比重% 的比重% 营业收入 1,688,318.65 - 1,730,701.01 - -2.45% 营业成本 373,521.44 22.12% 278,131.86 16.07% 34.30% 毛利率% 77.88% - 83.93% - - 销售费用 54,560.08 3.23% 14,101.83 0.81% 286.90% 管理费用 464,136.37 27.49% 274,721.41 15.87% 68.95% 研发费用 554,777.17 32.86% 431,850.36 24.95% 28.47% 财务费用 4,316.46 0.26% 2,029.72 0.12% 112.66% 信用减值损失 -85,532.02 -5.07% -240,504.93 -13.90% -64.44% 资产减值损失 其他收益 151,370.34 8.97% 254,773.97 14.72% -40.59% 投资收益 公允价值变动 收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 289,894.31 17.17% 733,643.44 42.39% -60.49% 营业外收入 1.25 310,000 17.91% -100% 营业外支出 净利润 289,895.56 17.17% 1,043,643.44 60.30% -72.22% 项目重大变动原因: 1、营业成本较上期增加 34.30%,主要系公司针对客户日常客情维护和增加线下到店服务次数所致。 2、销售费用较上期增加 286.90%,主要系公司今年投入大客户开发费用增加所致。 3、管理费用较上期增加 68.95%,主要系公司增加汉口区办公室租赁费用、员工薪酬、中介机构咨询费 大幅增加所致。 4、财务费用较上期增加 112.66%,主要系公司新增汉口区办公室租赁,按照新租赁准则该租赁当期 未确认融资费用摊销确认为财务费用所致。 5、信用减值损失较上期减少 64.44%,主要系公司应收账款减少,相应的计提坏账损失减少所致。 6、其他收益较上期减少 40.59%,主要系高企奖励收入减少所致。 7、营业外收入较上期减少 100%,主要系无核销其他应付款和其他特殊事项所致 8、营业利润和净利润较上期分别减少 60.49%、72.22%,主要原因第一:公司今年投入大客户开发费 用导致销售费用增加。第二:公司增加汉口区办公室租赁费用、员工薪酬、中介机构咨询费大幅增加。 第三:针对客户日常客情维护和增加咨询师线下进店服务次数导致公司营业成本较上期增加。第四: 营业收入较上期持平,营业外收入和高企奖励收入大幅减少,综上所述,导致营业利润和净利润减少。 1、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 1,688,318.65 1,730,701.01 -2.45% 其他业务收入 0 0 主营业务成本 373,521.44 278,131.86 34.30% 其他业务成本 0