海力智能:2023年年度报告

2024年04月24日查看PDF原文
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益      2,535,562.49        2.93%    526,739.88        0.72%          381.37%

信用减值损失  -3,537,937.83      -4.08%  -604,698.55      -0.83%          485.07%

营业利润        -298,634.89      -0.34%  -6,604,750.28      -9.03%            95.48%

净利润          -752,009.08      -0.87%  -5,031,776.24      -6.88%            85.05%

项目重大变动原因:


1、报告期,公司财务费用为 1,175,465.65 元,较上期 1,928,255.62 元,减少 752,789.97 元,同比
下降 39.04%,变动主要原因为本期银行借款减少所致。

2、报告期,公司其他收益为 2,535,562.49 元,较上期 526,739.88 元,增加 2,008,822.61 元,同比
增长 381.37%,变动主要原因为本期增值税即征即退收入增加所致。
3、报告期,公司信用减值损失为3,537,937.83 元,较上期 604,698.55 元,增加 2,933,236.28,同比增长 485.07%,变动主要原因为应收账款本期单项计提减值准备增加所致。
2、收入构成

                                                                              单位:元

      项目                本期金额              上期金额            变动比例%

主营业务收入                86,205,918.79        72,788,897.58                18.43%

其他业务收入                    418,202.17            346,399.42                20.73%

主营业务成本                66,149,565.39        53,887,209.43                22.76%

其他业务成本                    360,664.18            321,252.14                12.27%

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                              单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  上年同期  比上年同  年同期增减
                                                      增减%        期        百分比
                                                                  增减%

普通膜式燃气  3,781,859.98  3,572,492.62  5.54%    -45.61%    -43.21%      -3.99%
表

智能膜式燃气 79,822,498.83 61,278,645.24  23.23%    26.69%    31.82%      -2.99%
表

智能水表      1,297,549.53    791,173.47  39.03%      4.95%      5.02%      -0.04%

系统及配套产  1,304,010.45    507,254.06  61.10%    -18.27%    42.14%      -16.53%
品

合计          86,205,918.79 66,149,565.39  23.27%    18.43%    22.76%      -2.70%

按地区分类分析:
√适用 □不适用

                                                                              单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  上年同期  比上年同  年同期增减
                                                      增减%        期        百分比
                                                                  增减%

西南地区  58,732,415.02 44,649,496.39    23.98%      28.26%    31.41%      -1.82%

北方地区  11,006,175.22  8,701,328.04    20.94%    -29.83%    -24.58%      -5.50%

华东地区  10,924,812.39  8,527,755.60    21.94%      30.91%    38.09%      -4.06%

华南地区    5,542,516.16  4,270,985.36    22.94%      86.70%    94.41%      -3.06%

合计      86,205,918.79 66,149,565.39    23.27%      18.43%    22.76%      -2.70%

收入构成变动的原因:
1、收入构成中按产品分类,本期普通膜式燃气表营业收入 3,781,859.98 元,较上期 6,953,021.16 元,
  减少 3,171,161.18 元,下降 45.61%,变动主要原因为目前市场对普通燃气表的需求减少和对智能
  燃气表的需求增加导致。
2、收入构成中按区域分类,本期华东地区营业收入 10,924,812.39 元,较上期 8,345,161.95 元,增
  加 2,579,650.44 元,增长 30.91%,主要为客户上海地区市场开发进展顺利客户需求增加销售增长
  所致;
3、收入构成中按区域分类,本期华南地区营业收入 5,542,516.16 元,较上期2,968,702.21 元,增加
  2,573,813.95 元,增长 86.70%,主要为广西、湖南地区客户需求增加销售增长所致。
主要客户情况

                                                                              单位:元

序号                  客户                      销售金额      年度销售占  是否存在关
                                                                  比%        联关系

 1  四川省眉山市兴能天然气有限公司            9,393,745.13        10.90%  否

 2  上海松江燃气有限公司                      6,488,349.56        7.53%  否

 3  陕西中驰建设工程有限责任公司              4,740,768.14        5.50%  否

 4  自贡市燃气有限责任公司                    4,550,132.74        5.28%  否

 5  四川富临能源集团有限公司物资供应分公司    4,015,106.19        4.66%  否

                  合计                      29,188,101.76        33.87%      -

主要供应商情况

                                                                              单位:元

序号              供应商                  采购金额    年度采购占比%  是否存在关联关
                                                                              系

 1  成都光友机电制造有限公司              9,785,209.68        19.32%  否

 2  成都鑫弘昊塑胶有限公司              6,034,878.85        11.92%  否

 3  成都鸿盛利科技有限公司              3,284,867.21          6.49%  否

 4  成都卓越旺宏物联网科技有限公司        2,341,199.74          4.62%  否

 5  成都中科智成科技有限责任公司          1,993,549.99          3.94%  否

                合计                    23,439,705.47        46.29%        -

(三)  现金流量分析

                                                                              单位:元

          项目                  本期金额            上期金额          变动比例%

经营活动产生的现金流量净额        24,012,434.97        16,461,258.08            45.87%

投资活动产生的现金流量净额      -17,778,134.48          -611,266.60        -2,808.41%

筹资活动产生的现金流量净额      -16,109,390.45        -5,321,684.31          -202.71%

现金流量分析:
1、报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为 24,012,434.97 元,较上期 16,461,258.08 元增长45.87%,变动主要原因为本期公司加强销售赊销管理,加大应收账款催收后销售回款增加,销售商品、

提供劳务收到的现金增加所致。
2、报告期末,公司投资活动产生的现金流量净额为-17,778,134.48 元,较上期-611,266.60 元,减少2,808.41 %,变动主要原因为本期公司为提高闲置资金收益,购买银行理财产品增加所致。
3、报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额为-16,109,390.45 元,较上期-5,321,684.31 元,减少 202.71%,变动主要原因为本期公司资金状况良好,减少向银
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